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基金用途-國民教育計畫明細表

在文檔中 4-0501311 (頁 24-44)

年 1 99,744,000

5,280,000 教職員9人薪金(詳用人費用彙計 表)(特殊教學)。

年 1 5,280,000

3,417,048 較上年度預算數3,393,792元,增 加23,256元。

聘僱及兼職人員薪資 3,393,792

8,655,929 12

546,408 聘用人員薪金

523,152

499,896 121

546,408 專任專業輔導人員1人薪金(詳聘 用及約僱人員明細表)。

年 1 546,408

2,870,640 兼職人員酬金

2,870,640 8,156,033 124

66,000 補習學校教師兼導師導師費。

人、月 3x11 2,000

1,140,480 補習學校教師授課鐘點費。

班、週、節 3x44x24 360

149,760 補習學校兼行政人員鐘點費。

節、週 8x52 360

36,000 補習學校兼行政人員(總務)兼職 費。

人、月 1x12 3,000

前年度決算數 上年度預算數

108,000 補習學校兼行政人員(校長、會 計、人事)兼職費。

人、月 3x12 3,000

60,000 補習學校兼行政人員(幹事)兼職 費。

人、月 2x12 2,500

1,267,200 教師代課鐘點費,本校編制教師 總人數137人,按9分之1計,編

1,134,618 較上年度預算數1,139,408元,減 少4,790元。

超時工作報酬 1,139,408

857,566 13

973,338 加班費

1,001,088

723,963 131

760,528 不休假出勤加班費。

年 1 760,528

119,140 教職員趕辦各項業務加班費。

人、小時 161x4 185

前年度決算數 上年度預算數

133,603 133

52,560 教職員工因公外出洽辦公務或辦

前年度決算數 上年度預算數

23,738,901 較上年度預算數24,927,994元,

減少1,189,093元。

獎金 24,927,994

25,117,372 15

10,542,600 考績獎金

11,002,600 10,501,590 151

9,811,400 依考績法規定核發之獎金。

年 1 9,811,400

731,200 依考績法規定核發之獎金(特殊 教學)。

年 1 731,200

13,196,301 年終獎金

13,925,394 14,615,782 152

12,468,000 依規定於年節加發之獎金。

年 1 12,468,000

660,000 依規定於年節加發之獎金(特殊 教學)。

年 1 660,000

68,301 依規定於年節加發之獎金(專任 專業輔導人員)。

年 1 68,301

66,645,580 較上年度預算數74,731,548元,

減少8,085,968元。

退休及卹償金 74,731,548

61,659,896 16

66,645,580 職員退休及離職金

74,731,548 61,659,896 161

8,493,264 提撥退撫基金。

年 1 8,493,264

443,664 提撥退撫基金(特殊教學)。

年 1 443,664

57,675,868 人員退休金 (領月退休金141人

年 1 57,675,868

前年度決算數 上年度預算數

15,099,006 較上年度預算數15,525,330元,

減少426,324元。

福利費 15,525,330

16,625,084 18

9,271,836 分擔員工保險費

9,698,160 11,817,594 181

8,747,640 分擔公保、勞保、健保費。

年 1 8,747,640

461,040 分擔公保、勞保、健保費(特殊 教學)。

288,500 183

70,000 教職員健康檢查費。

人 20 3,500

208,000 教職員健康檢查費。

人 13 16,000 1,321,206 187

158,760 兼行政教師(含專任運動教練)上 下班交通費。

人、月、段 21x12x1 630

前年度決算數 上年度預算數

283,500 教師上下班交通費。

人、月、段 15x10x3 630

226,800 教師上下班交通費。

人、月、段 18x10x2 630

516,600 教師上下班交通費。

人、月、段 82x10x1 630

44,100 特殊教師上下班交通費(特殊教 學)。

人、月、段 7x10x1 630

12,600 特殊教師上下班交通費(特殊教 學)。

人、月、段 1x10x2 630

15,120 專任專業輔導人員上下班交通費

人、月、段 1x12x2 630

4,251,690 其他福利費

4,251,690 3,197,784 18Y

368,000 休假旅遊補助費。

年 1 368,000

650,000 退休人員子女教育補助費。

學期 2 325,000

6,000 教職員遺族三節慰問金。

人、年 1x1 6,000

606,000 退休人員三節慰問金。

人、年 101x1 6,000

121,720 結婚補助(30,430元*2月*2人)。

年 1 121,720

2,000,000 子女教育補助費。

學期 2 1,000,000

354,250 喪葬補助(35,425元*5月*2人)。

年 1 354,250

129,720 生育補助(32,430元*2月*2人)。

年 1 129,720

5,629,209 2

前年度決算數 上年度預算數

1,893,470 較上年度預算數1,905,470元,減 少12,000元。

水電費 1,905,470

1,862,263 21

1,653,470 工作場所電費

1,653,470 1,565,477 212

1,591,490 班級電費。

年 1 1,591,490

296,786 214

240,000 水費。

年 1 240,000

138,310 較上年度預算數159,910元,減 少21,600元。

郵電費 159,910

204,549 22

15,100 郵費

15,100

15,981 221

13,700 寄發學生調查表、成績單、其他

188,568 222

117,210 電信通訊費。

學期 2 58,605

6,000 補習學校電信通訊費。

學期 2 3,000

209,090 較上年度預算數209,090元,無 旅運費

209,090

179,419 23

前年度決算數 上年度預算數

116,075 231

23,250 各項活動比賽、其他公務出差旅 費等。

人、天 3x5 1,550

111,600 校外教學隨隊人員差旅費(含補 習學校)。

人、天 24x3 1,550

1,550 貨物運費

1,550 236

1,550 各項活動比賽用道具運費。

年 1 1,550

72,690 其他旅運費

72,690

63,344 23Y

10,050 教職員工因公外出洽辦公務或辦

67,500 較上年度預算數74,300元,減少 6,800元。

印刷裝訂與廣告費 74,300

142,165 24

67,500 印刷及裝訂費

74,300

142,165 241

7,500 舉辦運動會請柬印刷費。

張 500 15

60,000 中等學校運動會外報排版印刷費

年 1 60,000

1,525,190 較上年度預算數1,601,390元,減 少76,200元。

修理保養及保固費 1,601,390

1,843,868 25

前年度決算數 上年度預算數

804,536 252

1,067,000 校舍修繕、水電修理、校具及其 他雜項修理。

280,544 255

54,600 電腦設備維護及管理費(電腦專

758,788 257

7,800 補習學校教學器材之保養、整修 及其他零星之修護等。

學期 2 3,900

285,000 黑板課桌椅、教育器材、童軍器 材、工藝器材等修護。

學期 2 142,500

4,500 較上年度預算數4,500元,無增 減。

保險費 4,500

4,500 26

4,500 責任保險費

4,500

4,500 268

4,500 停車場公共意外責任險(收支對 列)。

年 1 4,500

266,430 較上年度預算數283,370元,減 少16,940元。

一般服務費 283,370

249,525 27

前年度決算數 上年度預算數

29,305 276

74,040 委託超商代收學雜費手續費。

人、學期 1,234x2 30

192,390 體育活動費

209,330

220,220 27F

22,990 退休人員文康活動費,以退休人 員164人編列,每9人編列1,210元

,尾數不滿9人以9人計編列1人

,每人編列1,210元。

人、年 19x1 1,210

157,300 文康活動費,本校編列教職員 128人,專任運動教練2人,合計 130人,每人編列1,210元。

人、年 130x1 1,210

10,890 文康活動費,本校編列教職員9 人,每人編列1,210元(特殊教學)

人、年 9x1 1,210

1,210 專任專業輔導人員文康活動費。

人、年 1x1 1,210

590,400 較上年度預算數517,200元,增 加73,200元。

專業服務費 517,200

1,142,920 28

494,400 講課鐘點、稿費、出

席審查及查詢費 421,200

1,083,760 285

57,600 分組活動外聘鐘點費。

月、節 9x4 1,600

3,200 特教班特教知能研習外聘教授鐘 點費 。

節 2 1,600

前年度決算數 上年度預算數

前年度決算數 上年度預算數

3,200 技職教育、免試及12年國教校園 宣導外聘講師鐘點費。

34,700 287

60,000 消防建物安全檢測費。

年 1 60,000

委託考選訓練費

13,500 288

試務甄選費

1,200 289

36,000 電子計算機軟體服務

費 36,000

8,560 28A

前年度決算數 上年度預算數

1,200 28Y

2,156,620 材料及用品費

2,319,350

2,100,916 3

666,730 較上年度預算數752,940元,減 少86,210元。

使用材料費 752,940

735,590 31

666,730 設備零件

752,940

735,590 315

8,700 特教班教學活動所需各種教具。

學期 2 4,350

136,500 電腦耗材(電腦專案計畫)。

年 1 136,500

前年度決算數 上年度預算數

7,500 攪拌機(大馬力1200W)(設備費移 列)(新增)(特教組)。

18,000 CD播放器(設備費移列)(新增)(教 務處設備組)。

臺 10 1,800

4,500 移動式螢幕(設備費移列)(新增)

組 1 4,500

前年度決算數 上年度預算數

226,800 電腦耗材及零附件(電腦專案計 畫)。

班、年 36x1 6,300

114,000 各領域活化教學所需各種教具。

學期 2 57,000

1,489,890 較上年度預算數1,566,410元,減 少76,520元。

用品消耗 1,566,410

1,365,326 32

233,880 辦公(事務)用品

249,510

93,335 321

1,700 體育班所需文具、紙張等。

次 1 1,700

25,000 舉辦運動會場地佈置、來賓鮮花

、文具紙張等。

年 1 25,000

162,800 各領域活化教學用文具紙張及用 品等。

學期 2 81,400

前年度決算數 上年度預算數

75,632 322

56,190 圖書(設備費移列)(教學資源中心

210,400 325

48,000 體育班代表隊服裝。

42,063 328

13,100 健康中心藥品。

943,896 32Y

41,460 補習學校教學實驗、體育、衛

班、年 3x1 13,820

前年度決算數 上年度預算數

746,280 各項教學實驗、體育、衛生、工 藝及其他等材料。

班、年 54x1 13,820

41,460 特教班各項教學實驗、體育、衛

114,000 各領域活化教學及班級經營等所 需費用。

前年度決算數 上年度預算數

137,180 4

15,800 較上年度預算數92,200元,減少 76,400元。

交通及運輸設備租金 92,200

134,780 44

15,800 車租

92,200

134,780 442

6,200 參加各種校外活動露營、展覽、

2,400 45

前年度決算數 上年度預算數

2,400 451

1,700 稅捐及規費(強制費)

1,700

1,598 6

1,700 較上年度預算數1,700元,無增 減。

房屋稅 1,700

1,598 63

1,700 一般房屋稅

1,700

1,598 631

1,700 停車場房屋稅(收支對列)。

3,417,376 7

120,000 較上年度預算數126,000元,減 少6,000元。

捐助、補助與獎助 126,000

502,032 72

120,000 獎助學員生給與

126,000

127,000 726

120,000 優秀學生獎學金。

班、學期 60x2 1,000

其他

375,032 72Y

5,844,000 較上年度預算數5,858,000元,減 少14,000元。

補貼(償)、獎勵、慰問

、照護與救濟 5,858,000

2,915,344 74

5,844,000 其他

5,858,000 2,915,344 74Y

344,000 教師節禮品。

人 172 2,000

5,500,000 清寒學生餐費補助。

人、日 500x200 55

646,800 其他

1,388,280

1,543,289 9

646,800 較上年度預算數1,388,280元,減 其他支出

1,388,280

1,543,289 91

前年度決算數 上年度預算數

科 目

編 號 名 稱 單位 數量 單價

本年度預算數

說 明 金額

中華民國104年度

單位 :新臺幣元

基金用途-國民教育計畫明細表

少741,480元。

646,800 其他

1,388,280 1,543,289 91Y

96,000 執行學生路隊安全導護費。

人、週、次 4x40x10 60

146,800 班級自治費。

人、學期 1,468x2 50

93,000 體育班參加外縣市比賽相關經費

年 1 93,000

100,800 體育班活動逾時誤餐費。

人、次 30x42 80

144,000 游泳池水電清潔維護費。

班 20 7,200

12,000 中等學校運動會新聞組小記者往 返各賽場交通費。

人次 400 30

44,400 中等學校運動會新聞組小記者誤 餐費。

人次 555 80

9,800 中等學校運動會新聞組小記者耗 材及茶水等經費。

年 1 9,800

前年度決算數 上年度預算數

24,292,721 1

16,896,000 較上年度預算數18,060,000元,

減少1,164,000元。

正式員額薪資 18,060,000

16,485,835 11

15,444,000 職員薪金

16,104,000 14,392,815 113

15,444,000 職員22人薪金(詳用人費用彙計 表)。

年 1 15,444,000

1,452,000 工員工資

1,440,000 1,513,900 114

1,452,000 工員4人工資(詳用人費用彙計表 )。

年 1 1,452,000

警餉 516,000

579,120 115

聘僱及兼職人員薪資

1,500 12

兼職人員酬金

1,500 124

739,935 較上年度預算數791,933元,減 少51,998元。

超時工作報酬 791,933

542,912 13

739,935 加班費

791,933

542,912 131

739,935 不休假出勤加班費。

年 1 739,935

4,540,500 較上年度預算數4,881,000元,減 少340,500元。

獎金 4,881,000

3,575,105 15

2,428,500 考績獎金

2,623,500 1,584,786 151

2,428,500 依考績法規定核發之獎金。

年 1 2,428,500

在文檔中 4-0501311 (頁 24-44)

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