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第四章 鋼筋混凝土施工三級品管作業表單

第二節 二級品管作業

圖 4-2.1 二級品管作業表單使用流程圖

表 4-2.2 材料進場時程及抽驗計畫表 2-1-1 材料進場時程及抽驗計畫表

製表日期: 年 月 日

項次 材料名稱 最晚須進場日期 製程品管檢驗日期 預定送檢日期 處理情形 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

*本表請填寫下三個月預定送檢之項目

*本表每月由承商更新資料後施工會報時提送工務所

*工務所於每月管理會報時提送工程處

表 4-2.3 材料設備品質抽查紀錄表

表 4-2.4 混凝土抗壓試驗抽查紀錄表 2-1-3 混凝土抗壓試驗抽查紀錄表

工程名稱 工程案號

試驗結果 檢驗地點 樓層位置 灌漿日期 取樣數量 試驗日期

合格 不合格 不合格數量 說明

監造主管 監造人員

表 4-2.5 鋼筋材料抽查紀錄表 2-1-4 鋼筋材料抽查紀錄表

工程名稱 工程案號

試驗結果 檢驗地點 樓層位置 抽驗日期 取樣數量 試驗日期

合格 不合格

不合格

數量 說明

監造主管 監造人員

表 4-2.6 氯離子抽查紀錄表 2-1-5 氯離子抽查紀錄表

工程名稱 工程案號

試驗結果 檢驗地點 樓層位置 進場查驗日期 取樣數量 試驗日期

合格 不合格 不合格數量 說明

監造主管 監造人員

表 4-2.7 鋼筋無幅射抽查紀錄表 2-1-6 鋼筋無幅射抽查紀錄表

工程名稱 工程案號

試驗結果 檢驗地點 樓層位置 抽驗日期 取樣數量 試驗日期

合格 不合格 不合格數量 說明

監造主管 監造人員

表 4-2.8 坍度抽查紀錄表 2-1-7 坍度抽查紀錄表

工程名稱 工程案號

試驗結果 檢驗地點 樓層位置 進場查驗日期 取樣數量 試驗日期

合格 不合格

不合格 數量 說明

監造主管 監造人員

表 4-2.9 不合格品改善追蹤表 2-2-1 不合格品改善追蹤表

編號:

工程名稱

監造單位 查驗日期

承攬單位 限定完成

改善日期 缺失事項:

□ 材料,項目: 依據文件: 編號:

□ 材料,項目: 依據文件: 編號:

□ 材料,項目: 依據文件: 編號:

說明缺失具體情形:

分析缺失發生原因:

承商採取改善措施: 品管人員:

工地主管:

承攬廠商核章

缺失改善成果確認(由監造單位查證)

改善查證日期: 年 月 日 監造人員:

改善結果確認:

□ 改善完成

□ 未完成改善 監造主管:

複查日期: 年 月 日

□ 其他:

監造單位核章

表 4-2.10 不合格品改善照片表

2-2-2 不合格品改善照片表 工程名稱: 缺失事項:

(照片尺寸 3*5)

改善中:改善後:

表 4-2.11 缺失矯正預防紀錄表

表 4-2.12 施工照片表

表 4-2.14 模板組立作業抽查紀錄表 2-3-3 模板組立作業抽查紀錄表

編號:

工程名稱 工程案號

檢驗地點 構件型式 樓層 檢查日期

施工作業應提出證明文件紀錄 齊全 不齊全

是否合格

項次 查驗項目

缺失數量 查驗標準 實際查驗情形 1 模板材料是否合格

2 模板面是否清潔

3 放樣及高程控制是否正確 4 各部尺寸是否依圖說 5 螺栓、螺桿之數量是否足夠 6 支撐架是否足夠繫緊 7 伸縮縫位置是否正確

8 模板組立平直度是否合乎規定 9 是否預留開口處

10 橫向繫條是否合乎規定 11 支撐地面是否穩固

12 澆置後側模底模拆模時間是否適

13 拆模後殘留鐵絲鋼筋是否去除

備註 1.抽查不合格者,應填具「不合格品改善追蹤表」限期改善。

2.查驗細項僅為參考,請依契約書圖予以詳列。

監造主管 監造人員

表 4-2.15 混凝土澆置作業抽查紀錄表

表 4-2.16 RC 建築結構工程驗收項目表