第四章 鋼筋混凝土施工三級品管作業表單
第二節 二級品管作業
圖 4-2.1 二級品管作業表單使用流程圖
表 4-2.2 材料進場時程及抽驗計畫表 2-1-1 材料進場時程及抽驗計畫表
製表日期: 年 月 日
項次 材料名稱 最晚須進場日期 製程品管檢驗日期 預定送檢日期 處理情形 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
*本表請填寫下三個月預定送檢之項目
*本表每月由承商更新資料後施工會報時提送工務所
*工務所於每月管理會報時提送工程處
表 4-2.3 材料設備品質抽查紀錄表
表 4-2.4 混凝土抗壓試驗抽查紀錄表 2-1-3 混凝土抗壓試驗抽查紀錄表
工程名稱 工程案號
試驗結果 檢驗地點 樓層位置 灌漿日期 取樣數量 試驗日期
合格 不合格 不合格數量 說明
監造主管 監造人員
表 4-2.5 鋼筋材料抽查紀錄表 2-1-4 鋼筋材料抽查紀錄表
工程名稱 工程案號
試驗結果 檢驗地點 樓層位置 抽驗日期 取樣數量 試驗日期
合格 不合格
不合格
數量 說明
監造主管 監造人員
表 4-2.6 氯離子抽查紀錄表 2-1-5 氯離子抽查紀錄表
工程名稱 工程案號
試驗結果 檢驗地點 樓層位置 進場查驗日期 取樣數量 試驗日期
合格 不合格 不合格數量 說明
監造主管 監造人員
表 4-2.7 鋼筋無幅射抽查紀錄表 2-1-6 鋼筋無幅射抽查紀錄表
工程名稱 工程案號
試驗結果 檢驗地點 樓層位置 抽驗日期 取樣數量 試驗日期
合格 不合格 不合格數量 說明
監造主管 監造人員
表 4-2.8 坍度抽查紀錄表 2-1-7 坍度抽查紀錄表
工程名稱 工程案號
試驗結果 檢驗地點 樓層位置 進場查驗日期 取樣數量 試驗日期
合格 不合格
不合格 數量 說明
監造主管 監造人員
表 4-2.9 不合格品改善追蹤表 2-2-1 不合格品改善追蹤表
編號:
工程名稱
監造單位 查驗日期
承攬單位 限定完成
改善日期 缺失事項:
□ 材料,項目: 依據文件: 編號:
□ 材料,項目: 依據文件: 編號:
□ 材料,項目: 依據文件: 編號:
說明缺失具體情形:
分析缺失發生原因:
承商採取改善措施: 品管人員:
工地主管:
承攬廠商核章
缺失改善成果確認(由監造單位查證)
改善查證日期: 年 月 日 監造人員:
改善結果確認:
□ 改善完成
□ 未完成改善 監造主管:
複查日期: 年 月 日
□ 其他:
監造單位核章
表 4-2.10 不合格品改善照片表
2-2-2 不合格品改善照片表 工程名稱: 缺失事項:
(照片尺寸 3*5)
改善中:改善後:
表 4-2.11 缺失矯正預防紀錄表
表 4-2.12 施工照片表
表 4-2.14 模板組立作業抽查紀錄表 2-3-3 模板組立作業抽查紀錄表
編號:
工程名稱 工程案號
檢驗地點 構件型式 樓層 檢查日期
施工作業應提出證明文件紀錄 □ 齊全 □ 不齊全
是否合格
項次 查驗項目
是 否 缺失數量 查驗標準 實際查驗情形 1 模板材料是否合格
2 模板面是否清潔
3 放樣及高程控制是否正確 4 各部尺寸是否依圖說 5 螺栓、螺桿之數量是否足夠 6 支撐架是否足夠繫緊 7 伸縮縫位置是否正確
8 模板組立平直度是否合乎規定 9 是否預留開口處
10 橫向繫條是否合乎規定 11 支撐地面是否穩固
12 澆置後側模底模拆模時間是否適 當
13 拆模後殘留鐵絲鋼筋是否去除
備註 1.抽查不合格者,應填具「不合格品改善追蹤表」限期改善。
2.查驗細項僅為參考,請依契約書圖予以詳列。
監造主管 監造人員
表 4-2.15 混凝土澆置作業抽查紀錄表
表 4-2.16 RC 建築結構工程驗收項目表