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在文檔中 業務計晝及預算說明 (頁 44-81)

就業安定基金 ..( 合 併 ) 基金用途明細表

中 華 民 國1 0 9 年度

單 位 :新臺幣千元 前年度

決算數

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目

本年度 預算數

上年度

預算數 計 畫 内 容 說 明

4.

強 化 勞 動 力 發 展 創 新 效 能 ,編列

99,155

千 元

°

5.

推 動 勞 動 力 發 展 數 位 學 習 ,編 列

18, 829

千 元 。

(

七)改善職 場工 作環 境 業務

563

606

千元(就 保

563

606

千元)

1-

辅 導 尚 風 險 、尚 職 災 、尚 迷 規 (

3

南)之 事 業 單 位 改 善 安 全 衛 生 工 作 環 境 ,促進 國 人 就 業 計 畫 ,編 列

92

998

千 元 。(就 保

92

998

千元)

2

. 協助雇主改善勞工安全衛生設施與工作 環 境 ,提 升 勞 工 就 業 意 願 ,創造在地工 作 機 會 ,編 列

70

732

千 元 。(就保

70

732

千元)

3.

推 動 勞 工 健 康 服 務 人 才 多 元 就 業 ,及營 造 健 康 工 作 環 境 ,促 進 就 業 計 晝 ,編列

372

894

千 元 。(就保

372

894

千元

) 4.

推 動 營 造 業 職 業 安 全 衛 生 教 育 訓 練 ,提

升 自 主 管 理 能 力 ,促 進 國 人 就 業 ,編列

26

982

千 元 。(就保

26

982

千元

)

(

八)勞動資料科學建置及勞動力應用研究業 務

24

800

千元(就安

24

800

千元)

1•

勞 動 資 料 科 學 應 用 研 究 計 晝 ,編列

10

000

千 元 。

2

. 辦 理勞 動及 職場 環境統計應用相關資訊 業 務 ,編列

14

800

千 元 。

(

九)促 進 就 業 安 全 業 務

49

813

千 元 (就保

49

813

千元

)

1.

強 化 加 保 維 薪 方 案 計 晝 ,編列

49

813

千 元 。(就保

49

813

千元)

(

十)人 事 業 務

581, 226

千 元 (就 安

436

336

千 元 ;就保

144

890

千元)

1

. 辦 理促 進國 民就 業業務聘用人員及臨時 人 員 之 薪 金 、年 終 工 作 獎 金 、超時工作 報 酬 等 費 用 ,編列

436

336

千 元 。

2.

辦 理 就 業 保 險 業 務 臨 時 人 員 之 薪 金 、年

終 工 作 獎 金 等 相 關 費 用 ,編 列

144,890

千 元 。(就保

144

890

千元)

(

十-)資 訊 業 務

149

753

千 元 (就 安

149

753

千 元)

勞動部

就 業 安 定 基 金 (佥 併 ) 基金用途明細表

中 華 民 國1 0 9 年度

單 位 :新臺幣千元 前年度

決算數

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目

本年度 預算數

上年度

預算數 計 畫 内 容 說 明

1

,

071,685

14,384

10,752

280

1,186

590

1,576

386,184

306

17,516

939

28,913

外籍勞工管理計畫

用人費用

聘僱及兼職人員薪資 超時工作報酬

獎金

退休及卹償金

福利費

服務費用

水電費

郵電費

旅運費

印刷裝訂與廣告費

1

,

583,102

16,829

12,073

707

1,510

731

1,808

462,541

448

18,520

2,640

36,780

1

,

389,649

16,422

12,073 300

1,510

731

1,808

428,914

448

19,495

2,753

35,614

1.

辦 理 就 業 促 進 等 相 關 資 訊 業 務 ,編列

149

753

千 元 。

(

十二)秘書業務

2

269

千元(就保

2

269

千元)

1.

辦 理 就 業 保 險 基 金 行 政 管 理 服 務 ,編列

2

269

千 元 。(就保

2

269

千元)

(

十三)統計業務

8

747

千元(就安

8

747

千元)

1.

辦 理 促 進 就 業 調 查 等 相 關 統 計 業 務 ,編 列

5

877

千 元 。

2

. 運用 公務檔案建立地區別勞動統計業務

,編列

1

670

千 元 。

3.

機 動 辦 理 勞 動 政 策 民 意 調 查 ,編列

1

200

千 元 。

二 、外 籍 勞 工 管 理 計 畫 本 年 度 預 算 數

1

583

102

千 元 ,包 括

:

(

一)外 國 人 聘 僱 管 理 業 務

1

170

795

千元(就 安

1

170

795

千元)

1

. 辦理 外籍勞工 法令及相關業務等推廣事 項 ,編列

29

250

千 元 。

2

. 辦理外籍勞工跨部會協調事項等相關業 務 ,編列

402

701

千 元 。

3

. 辦理外籍勞工聘僱管理及權益保障等相 關 事 項 ,編列

168

465

千 元 。

4

.

辦理與外籍勞工來源國業務聯繫等相關 事 項 ,編列

2

249

千 元 。

5

. 補 助 直 轄 市 及 縣 (市 )政府辦理外籍勞工 管 理 等 相 關 業 務 所 需 費 用 ,編 列

568

130

千 元 。

(

二)外 國 人聘 僱許 可業 務

176

223

千 元 (就安

176

223

千元

)

1.

辦 理 外 國 人 聘 僱 許 可 業 務 等 相 關 事 項 , 編列

78

164

千 元 。

2

. 辦理就業安定費及外國人收容費收繳等 相 關 事 項 ,編列

98

059

千 元 。

(

三)外國人聘僱前國内招募及轉換雇主業務

4

280

千元(就安

4

280

千元)

1

. 辦理雇主申 請聘 僱外籍勞 工前國内招 募 及 轉 換 雇 主 業 務 相 關 事 項 ,編 列

4,280

千 元

°

就 業 安 定 基 金 (合 併 ) 基金用途明細表

中 華 民 國1 0 9 年度

單 位 :新臺幣千元 前年度

決算數

業 務 計 晝 及 用 途 別 科 目

本年度 預算數

上年度

預算數 計 晝 内 容 說 明

5,928

修理保養及保固費

8,554 8,563 (

四)人 事 業 務

126

046

千 元 (就 安

126

046

千 元)

1

281,531

保險費

一般服務費

33

329,193

33

310,502

1•

辦 理 外 籍 勞 工 管 理 業 務 聘 用 人 員 ,約僱 人 員 及 臨 時 人 員 之 薪 金 、年 終 工 作 獎 金 、超 時 工 作 報 酬 等 費 用 ,編 列

126

046

千 元 。

51,051

專業服務費

66,373 51,506 (

五)資 訊 業 務

103

533

千 元 (就 安

103

533

千 元)

3,670

材料及用品費

3,781 2,796 1

- 辦 理 外 籍 勞 工 管 理 等 相 關 資 訊 業 務 ,編 列

103

533

千 元 。

3,670

用品消耗

3,781 2,796

(

六)法務業務

680

千元(就安

680

千元)

21,094

租 金 、償 債 、利息及相 關手續費

24,060 24,448 1

. 辦 理 外 籍 勞 工 行 政 救 濟 業 務 ,編 列

680

千 元°

7,430

房租

7,918 8,293 (

七)統計業務

1

545

千元(就安

1

545

千元)

13,334

機器租金

15,660 15,673 1.

辦 理 外 籍 勞 工 調 查 等 相 關 統 計 業 務 ,編 列

1

545

千 元

°

25

交通及運輸設備租金

72 72

304

雜項設備租金

410 410

15,771

購 建 固 定 資 產 、無形資 產及非理財目的之長期 投資

24,393 16,734

10,981

購建固定資產

11,555 13,734

4,790

購置無形資產

12,838 3,000

37

稅捐及規費(強制費)

36 78

37

規費

36 78

598,302

會 費 、捐 助 、補 助 、分 攤 、照 護 、救濟與交流 活動費

1,000,562 842,757

580,799

捐 助 、補助與獎助

972,231 820,426

16

分擔

25 25

勞動部

就 業 安 定 基 金 (合 併 ) 基金用途明細表

中 華 民 國1 0 9 年度

單 位 :新臺幣千元 前年度

決算數

業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目

本年度 預算數

上年度

預算數 計 晝 内 容 說 明

17,469 補 貼 、獎 勵 、慰 問 、 照護與救濟

28,100 22,100

18 競賽及交流活動費 206 206

27,000 短 絀 、赔償給付與支應 退場支出

50,400 57,000

27,000 各項短独 50,400 57,000

5,244 其他 500 500

5,244 其他支出 500 500

688,848 提升勞工福祉計畫 935,965 918,451 三 、提 升 勞 工 福 祉 計 畫 本 年 度 預 算 數

935

965

千 元 ,包 括

:

60,232 服務費用 101,080 88,613

(

一)綜 合 規 劃 業 務

56

443

千 元 (就 安

56, 443

千元)

831

3,668

水電費

郵電費

1,040

2,739

1,064

2,540

1

. 補助各地方政府辦理提升勞工福祉相關 計 晝 ,編列

37

550

千 元 。

2

. 推 動 尊 嚴 勞 動 計 畫 ,編列

18

893

千 元 。

7,436 旅運費 9,771 11,214

(

二)勞 動 福 祉 退 休 業 務

313

012

千 元 (就安

268

132

千 元 ;就保

44

880

千元)

1,131

1,847

1

25,070

20,249

印刷裝訂與廣告費

修理保養及保固費

保險費

一般服務費

專業服務費

744

3,200

48,616

34,970

1,057

3,100

16

39,957

29,665

1.

失 業 勞 工 子 女 就 學 補 助 ,編 列

167, 430

千 元

°

2

. 推廣及維護勞工 福利資訊服務 網暨管 理 系 統 ,編列

1

200

千 元 。

3

. 勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫

,編列

99

502

千 元

°

4.

辅 導 及 推 動 工 作 與 生 活 平 衡 ,編列

19

000

千 元 。(就保

19

000

千元

)

5.

推 動 雇 主 設 置 哺 (集)乳室與托兒設施措 施 ,編 列

25

880

千 元 。(就 保

25

880

元)

4,105 材料及用品費 4,049 4,231

(

三)勞 動 關 係 業 務

81

169

千 元 (就 安

81,169

千元)

4,105 用品消耗 4,049 4,231

1-

營 造 勞 工 有 利 結 社 環 境 ,促進勞資自主 協 商 計 晝 ,編列

31

850

千 元 。

懸 並

就業安定羞金丄金n .

基金用途明細表

中 華 民 國1 0 9 年度

單 位 :新臺幣千元 前年度

決算數

業 務 計 晝 及 用 途 別 科 目

本年度 預算數

上年度

預算數 計 晝 内 容 說 明

3,046 租 金 、償 債 、利息及相 關手續費

2,847 3,055

2.

增 進 訴 訟 外 爭 議 處 理 機 制 ,落實大量解 僱 保 護 功 能 計 畫 ,編列

49

319

千 元 。

1,865

467

382

地租及水租

房租

機器租金

2,487

360

1,600

1,215

240

(

四)勞動條件及 就業 平等 業務1,023千 元 (就 保1,023千元

)

1

.

辦理育婴留職停薪期滿復職協助措施滿 意 度 調 查 ,編 列

1

023

千 元 。(就保

1

023

千元

)

269

63

20,558

8,978

交通及運輸設備租金

雜項設備租金

購 建 固 定 資 產 、無形資 產及非理財目的之長期 投資

購建固定資產

20,917

1,928

21,301

4,868

(

五)促 進友 善勞 動 環境 業 務

431

041

千 元 (就 保

431

041

千元)

1

.

補助地方政府督促事業單位遵守勞動法 令 實 施 計 晝 ,編列

431

041

千 元 。(就保

431,041

千元)

(

六)建 置 職 業 病 防 治 研 究 技 術 及 檢 測 業 務

10

000

千元(就安

10

000

千元

)

1.

建 置 職 業 病 防 治 研 究 技 術 及 檢 測 計 畫 , 編列

10

000

千 元 。

11,580

600,908

購置無形資產

會 費 、捐 助 、補 助 、分 攤 、照 護 、救濟與交流 活動費

18,989

807,072

16?433

801,251

(

七)資 訊 管 理 業 務

43

277

千 元 (就 安

43, 277

千元)

1

•推動勞動業務相關資訊系統共同運作平 台 ,編列

43

277

千 元 。

592,093 捐 助 、補助與獎助 792,572 786,751 8,815 補 貼 、獎 勵 、慰 問 、

照護與救濟

14,500 14,500

43,976

9,472

53

勞工權益扶助計畫

服務費用

旅運費

印刷裝訂與廣告費

88,349

17,061

15

110

62,632

13,373

10 200

四 、勞工 權益扶 助 計畫 本 年度 預算 數

88,349

千 元 ,包 括 :

(

一)勞 工 權 益 扶 助 業 務

88

349

千 元 (勞工權 益基金

88

349

千元)

1.

推 動 勞 工 法 律 費 用 扶 助 計 畫 ,編列

86

270

千 元 。

2.

推 動 訴 訟 期 間 必 要 生 活 費 用 扶 助 計 畫 , 編列

2

079

千 元 。

9,310 一般服務費 16,766 13,003

豊愈盤

就 業 安 定 基 金 (合 併 ) 基金用途明細表

中 華 民 國1 0 9 年度

單 位 :新臺幣千元

前年度 業 務 計 晝 及 本年度 上年度

計 晝 内 容 說 明

決算數 用 途 別 科 目 預算數 預算數

109

專業服務費

170 160

- 材料及用品費

39 19

- 用品消耗

39 19

- 租 金 、償 債 、利息及相

20 20

關手續費

- 房租

20 20

34,504

會 費 、捐 助 、補 助 、分 攤 、照 護 、救濟與交流 活動費

71,229 49,220

34,504

捐 助 、補助與獎助

71,229 49,220

156,825

一般行政管理計畫

200,285 198,162

五 、一 般 行 政 管 理 計 畫 本 年 度 預 算 數

200

285

千 元 ,包 括 :

2,560

用人費用

2,679 2,604 (

一)人事業務

29

018

千元(就安

29

018

千元)

1.

辦 理 一 般 行 政 管 理 業 務 聘 用 人 員 ,約僱

1,883

聘僱及兼職人員薪資

1,897 1,897

人 員 及 臨 時 人 員 之 薪 金 、年 終 工 作 獎

金 、超 時 工 作 報 酬 等 費 用 ,編 列

29,018

50

超時工作報酬

116 50

千 元

°

230

獎金

237 237 (

二)秘 書 業 務

171

267

千 元 (就 安

171, 267

元)

104

退休及卹償金

116 116 1.

辦 理 基 金 業 務 所 需 行 政 管 理 服 務 ,編列

121

056

千 元 。

294

福利費

313 304 2.

租 用 辦 理 基 金 業 務 所 需 之 辦 公 房 舍 、檔 案 儲 存 空 間 及 設 備 ,編列

45

793

千 元 。

103,425

服務費用

142,145 139,705 3.

分 攤 租 用 辦 公 大 樓 所 需 管 理 費 、雜項支

出 等 費 用 ,編列

4

418

千 元 。

5,414

水電費

8,973 9,624

35,636

郵電費

50,124 50,124

2,272

旅運費

3,876 2,010

就 業 安 定 基 金 (合 併 ) 基金用途明細表

中 華 民 國1 0 9 年度

單 位 :新臺幣千元 前年度

決算數

業 務 計 晝 及 用 途 別 科 目

本年度 預算數

上年度

預算數 計 畫 内 容 說 明

2,313 印刷裝訂與廣告費 2,988 2,988

776 修理保養及保固費 1,572 1,276

4 保險費 31 31

56,777 一般服務費 74,325 73,256

235 專業服務費 256 396

3,455 材料及用品費 5,022 5,562

3,455 用品消耗 5,022 5,562

43,199 租 金 、償 債 、利息及相 關手續費

45,793 45,793

41,824 房租 43,242 43,248

584 交通及運輸設備租金 943 937

791 雜項設備租金 1,608 1,608

7 稅捐及規費(強制費) 148

--

土地稅 50

--

房屋稅 62

-5 消費與行為稅 11

-2 規費 25

-4,178 會 費 、捐 助 、補 助 、分 攤 、照 護 、救濟與交流 活動費

4,498 4,498

4,178 分擔 4,418 4,418

-

補 貼 、獎 勵 、慰 問 、 照護與救濟

80 80

勳部

就 業 安 定 基 金 (合 併 ) 基金用途明細表

中 華 民 國1 0 9 年度

單 位 :新臺幣千元 前年度

決算數

業 務 計 晝 及 用 途 別 科 目

本年度 預算數

上年度

預算數 計 晝 内 容 說 明

541

一般建築及設備計畫

346 69,975

六 、一 般 建 築 及 設 備 計 晝 本 年 度 預 算 數

346

千 元 ,包 括 :

(

一)秘書業務

346

千元(就安

346

千元)

541

購 建 固 定 資 產 、無形資 產及非理財目的之長期 投資

346 69,975

1.

購 置 基 金 業 務 所 需 辦 公 設 備 ,編 列

346

千 元

°

541

購建固定資產

346 69,975

13,319,982

17,599,229 17,046,772

就業安定基金 ( 合併)

基金用途明細表

____________________________________中 華 民 國1 0 9年度_____________________________________

補 充 說 明 :

一 、本 年 度 以 服 務 費 用 自 行 進 用 臨 時 人 員11 7 5人 ,所 需 經 費7 1 11 9 5千元

;勞 務 承 攬17 6 4 人 ,所 需 經 費9 5 30 3 4 千 元 。以 上 進 用 臨 時 人 員 及 勞 務 承 攬 共 計29 3 9人 ,所 需 經 費 共 計16 6 42 2 9千 元 ,請 參 考 附錄 自 行 進 用 臨 時 人 員 及 勞 務 承 攬 明 細 表 (第 9 09 1 頁)。

二 、本 年 度 旅 運 費 中 國 外 旅 費 計 編 列1 06 0 5千 元 ,其 中 :

(一 )勞 動 部 於 提 升 勞 工 福 祉 計 晝 編 列21 6 8千 元 ,包 括 :

1 .出 席A P E C人 力 資 源 發 展 工 作 小 組( H R D W G )會 議 ,計 6 1 7千 元 。

2 .臺 歐 盟 交 流 合 作 會 議 ,計 6 7 9千 元 。

3 .參 與 歐 盟 執 委 會 「國 家 專 家 專 業 訓 練 」計 畫 ,計 3 5 0千 元 。

4 .出 席 聯 合 國 非 政 府 組 織 婦 女 地 位 委 員 會 (U N N G O - C S W) 會 議 及 周 邊 會

議 ,計 2 1 3 千 元 。

5 .出 席 亞 洲 開 發 銀 行 研 究 所( A D B I )年 會 ,計 1 4 4 千 元 。

6 .參 加 臺 歐 盟 性 別 平 權 議 題 相 關 會 議 ,計 1 6 5千 元 。

(二 )勞 動 力 發 展 署 及 所 屬 編 列84 3 7千 元 ,包 括 :

1 .促 進 國 民 就 業 計 晝 編 列69 2 0千元

( 1 )出 席 亞 太 經 合 會 (A P E C )人 力 資 源 工 作 小 組 (H R D W G) 能 力 建 構 分 組

( C B N )相 關 會 議 ,計 3 2 4千 元 。

( 2 )出 席 國 際 勞 動 力 專 業 人 員 協 會 (I A W P )年 會 ,計 3 1 1千 元 。

( 3 )亞 太 技 能 建 構 聯 盟A P E C 促 進 機 構 連 結 性 工 作 坊 - 推 動 臺 印 尼 交 流 合

作 ,計 2 7 0 千 元 。

( 4 )亞 太 技 能 建 構 聯 盟A P E C 促 進 機 構 連 結 性 工 作 坊 - 推 動 臺 泰 交 流 合

作 ,計 2 3 7千 元 。

( 5 )出 席 國 際 培 訓 總 會 (I F T D O )年 會 ,計 1 2 5 千 元 。

( 6 )提 升 職 業 訓 練 師 專 業 職 能 駐 點 計 晝 ,計 18 6 6千 元 。

( 7 )赴 韓 國 身 心 障 礙 者 職 業 訓 練 出 國 考 察 計 晝 ,計 3 0 5 千 元 。

( 8 )參 與 世 界 公 共 就 業 服 務 協 會 會 議 ,計 9 0 千 元 。

( 9 )領 團 「2 0 1 9國 家 人 才 發 展 獎 」獲 獎 單 位 參 訪 瑞 士 人 才 發 展 绩 優 機 關 或 企 業 ,計 3 0 0 千 元 。

在文檔中 業務計晝及預算說明 (頁 44-81)

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