(一) 短期工作項目
執行策略/工作項目
(執行單位)
111年度執行進度
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 一、整合公部門行政資源
(一)地方政府爭議處理會
1、受理長照陳情、申訴及調處 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2.協助調查未立案長照機構裁
處等相關事宜
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(二)統整照顧管理制度
1、照管中心業務推動及管理 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2、招募人力及教育訓練 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(五)推動長照服務給付及支付制度
1、持續辦理 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 二、普及長期照顧服務資源
(一)居家服務
1、辦理聯繫會議 --- --- ---
2、不預期輔導查核 --- --- --- --- --- --- --- ---
152
3、居家長照機構評鑑 --- ---
4、經費核銷 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5、辦理居家長照機構設立 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(二)日間照顧(含失智型)
1、增加服務供給量 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
---2、辦理聯繫會議 --- --- ---
3、不預期輔導查核 --- --- --- --- --- --- --- ---
4、長照機構評鑑 --- ---
5、經費核銷 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(三)小規模多機能(含失智型)
1、增加服務供給量 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
---2、辦理聯繫會議 --- --- ---
3、不預期輔導查核 --- --- --- --- --- --- --- ---
4、長照機構評鑑 --- ---
5、經費核銷 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(四)家庭托顧
1、增加2個家托機構 --- ---
2、長照機構評鑑 --- ---
153
(五)交通接送
1、審查交通接送服務單位之文 件。
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2、監督、管理交通接送服務單
位
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3、調派交通接送車輛 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4、定期召開聯繫會報 --- --- ---
5、審查核銷經費文件 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 6、中央及主管臨時交辦事項 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
7、教育訓練 ---
(六)營養餐飲
1、與營養餐飲單位之特約並審 查文件
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2、監督、管理營養餐飲之單位 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3、定期召開聯繫會報 --- --- --- ---
4、審查核銷經費 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5、中央及主管臨時交辦業務 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(七)輔具購買租借及居家無障礙環境改善 1、
154
(八)社區整體照顧服務體系 1、 A 單位
(1)審查申請文件。 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- (2)監督、管理 A 單位 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- (3)定期召開行政聯繫會議 --- --- --- --- --- --- (4)審查核銷經費文件 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- (5)抽查服務紀錄 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2、C 單位
(1)計畫申請及核定 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(2) 監督、管理、經費核銷 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(3) 行政聯繫會議 --- ---
(九)長照專業服務
1、專業服務單位之特約並審查 文件
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2、定期召開行政聯繫會議 --- ---
3、延結案審查 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4、審查核銷經費文件 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(十一)長期照顧機構服務(中低收入失能老人機構公費安置)
155
1、徵求特約機構 --- ---
---2、核銷 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
---3、機構訪查 --- ---
---(十二)喘息服務
1、增加喘息服務供給量 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
---2、辦理聯繫會議 --- --- ---
3、無預警輔導查核 --- --- --- --- ---
4、經費核銷 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---三、充實長照服務人力
(一)社區整合型服務中心(A)個管人員
1、舉辦初階訓練專業基礎課程 --- ---
2、個管師在職訓練 --- --- ---
四、強化服務品質管理
(一)評鑑機制
1、辦理各類服務項目考核 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(二)輔導機制
1、不預期輔導查核 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 五、長照服務宣導與推動
156
(一)社區宣導 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(二)重要道路路口長照標語宣導 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(三)電台長照宣導 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(四)健康雜誌宣導 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(二) 中長期工作項目
執行策略/工作項目
(執行單位)
分年執行進度
111 年 112 年 113 年
1 月 6 月 12 月 1 月 6 月 12 月 1 月 6 月 12 月 一、整合公部門行政資源
(一)地方政府爭議處理會 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 二、普及長期照顧服務資源
(一)居家服務 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(二)社區式長照機構布建 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(三)交通接送 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 三、充實長照服務人力
(一)長照人員訓練 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 四、強化服務品質管理
157
(一)辦理各類服務項目考核 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
(二)不定期查核 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 五、長照服務宣導與推動
(一)各項推廣宣傳 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 六、發展長照創新服務
(一)時事結合 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
158
陸、 經費需求與來源(暫定,以本部後續公告之 111 年度獎助項目及基準為準)
彰化縣政府 111 年長照經費估算表
一、總表 單位:元
項目 總經費(不含民眾部分負擔) 中央補助
經常門 資本門 小計 經常門 資本門 小計
1 長照服務給付及支付 1,368,697,634 1,368,697,634 1,327,636,701 1,327,636,701
2 居家服務 0 0 0 0
3 日間照顧 0 16,200,000 16,200,000 0 15,150,000 15,150,000
4 家庭托顧 0 800,000 800,000 0 720,000 720,000
5 家庭托顧輔導方案 2,140,000 200,000 2,340,000 2,140,000 200,000 2,340,000 6 小規模多機能 0 16,750,000 16,750,000 0 15,550,000 15,550,000 7 交通接送 86,279,652 0 86,279,652 83,691,262 0 83,691,262 8 營養餐飲 34,979,675 1,000,000 35,979,675 31,715,274 700,000 32,415,274 9 社區整體照顧服務體系 69,708,290 0 69,708,290 68,460,290 0 68,460,290 10 強化整備地方政府行政人力 13,993,174 525,000 14,518,174 13,993,174 525,000 14,518,174
11 失智症老人團體家屋 0 0 0 0 0 0
總計 1,575,798,425 35,475,000 1,611,273,425 1,527,636,701 32,845,000 1,560,481,701
159
項目 地方政府自籌 長照機構(服務單位)自籌
經常門 資本門 小計 經常門 資本門 小計
1 長照服務給付及支付 41,060,933 41,060,933
2 居家服務
3 日間照顧 0 1,050,000 1,050,000
4 家庭托顧 0 80,000 80,000
5 家庭托顧輔導方案
6 小規模多機能 0 1,200,000 1,200,000
7 交通接送 2,588,390 0 2,588,390
8 營養餐飲 689,557 689,557 2,574,844 300,000 2,874,844
9 社區整體照顧服務體系 1,248,000 1,248,000
10 強化整備地方政府行政人力
11 失智症老人團體家屋 0 0 0 0 0
總計 45,586,880 0 45,586,880 2,574,844 2,630,000 5,204,844
承辦人 單位主管 主辦會計 機關首長
160
二、長照服務給付及支付 ※ 請依實際需求填寫黃底欄位
(一)總計(經常門)
碼別 中央補助 地方自籌 所需經費(不含民眾負擔) 地方自籌比率= 3%
A 398,670,000 12,330,000 411,000,000 中央補助比率= 97%
B、C 770,988,062 23,844,994 794,833,056 D 22,697,301 701,979 23,399,280 E、F 48,655,200 1,504,800 50,160,000 G 67,005,892 2,072,348 69,078,240 業務費 19,620,246 606,812 20,227,058 總計 1,327,636,701 41,060,933 1,368,697,634
(二)A 碼:照顧管理及政策鼓勵服務
項目 每月平均
給付額度 (A) 服務人數 (B) 所需經費
(A*B*12 月) 中央補助 地方自籌 AA01、AA02(一般地區) 500 13,500 81,000,000 78,570,000 2,430,000
AA01、AA02(原鄉、離島) 0 0 0 0 0
AA03~AA12(一般地區) 2,500 11,000 330,000,000 320,100,000 9,900,000
161
162
163
164
(七)業務費
長照給支付核定額度 (A) 所需經費 (B+C) 中央補助
(B=A*1.5%)
97%
地方自籌 (C)3%
1,308,016,455 20,227,058 19,620,246 606,812
165
(一)居家服務(經常門) ※ 請填黃底欄位
獎助項目 月均單價
(A) 月 (B) 人數 (C ) 所需經費 (D=A*B*C)
中央補助 比率 D*補助比率 原偏鄉離島
照服員獎勵津貼 0 0 0 0 100% 0
原偏鄉離島
照服員交通津貼 0 0 0 0 100% 0
小計 0 0
【獎助基準】(暫定,以本部後續公告之 111 年度獎助項目及基準為準)
1.獎勵津貼:1 個案 1,000 元/月、2 個案 2,000 元/月、3 個案以上 3,000 元/月。
2.交通津貼:最高 3,000 元/人/月。
166
167
168
經常門 (E)
1,900,000
資本門-設備費(F) 200,000
輔導開發或培植托顧家庭 10,000 12 2 240,000
小計
經常門 2,140,000 資本門 200,000 合計 2,340,000
獎助經費繳回機制 (文字敘述) 各輔導單位 111 年未輔導 2 個托顧家庭設立完成,應繳回當年度業務費之 20%。
【獎助基準】(暫定,以本部後續公告之 111 年度獎助項目及基準為準)
1. 輔導已取得特約之托顧家庭:最高 15 萬元/托顧家庭/年,未滿 1 年者依比例計。
2.輔導開發或培植托顧家庭:最高 1 萬元/輔導團/月。
169
(四)小規模多機能
獎助項目 單價(A) 家數/車輛數
(B)
所需經費 (C=A*B)
中央補助 單位自籌
比率 C*補助比率 比率 C*補助比率
開辦 費及 材料 費 (經+
資)
一般型
一般地區 經常門 0 0 0 90% 0 10% 0
資本門 3,000,000 4 12,000,000 90% 10,800,000 10% 1,200,000
偏鄉地區 經常門 0 0 0 100% 0 0% 0
資本門 0 0 0 100% 0 0% 0
失智型
一般地區 經常門 0 0 0 90% 0 10% 0
資本門 0 0 0 90% 0 10% 0
偏鄉地區 經常門 0 0 0 100% 0 0% 0
資本門 0 0 0 100% 0 0% 0
交通車 (資本門) 950,000 5 4,750,000 100% 4,750,000 0% 0
小計
經常門 0 0 0
資本門 16,750,000 15,550,000 1,200,000 合計 16,750,000 15,550,000 1,200,000
【獎助基準】(暫定,以本部後續公告之 111 年度獎助項目及基準為準)
1.開辦設施設備費:(一般)300 萬元/家、(一般失智)350 萬元/家、(原偏鄉)350 萬元/家、(原偏鄉失智)400 萬元。
2.交通車輛:最高 95 萬元/車。
170
(五)交通接送
獎助項目 月均單價
(A)
月 (B)
車輛數 (C)
所需經費 (D=A*B*C)
中央補助 (H) 地方自籌 (I)
比率 D*補助比率 比率 D*補助比率 營運費用 (經常門) 69,750,000 67,657,500 2,092,500
車輛費用 (E) 30,625 12 93 34,177,500 97% 33,152,175 3% 1,025,325 人事費 (F) 30,625 12 93 34,177,500 97% 33,152,175 3% 1,025,325 事務費(G) 1,250 12 93 1,395,000 97% 1,353,150 3% 41,850 車輛租金、GPS 租金 (經常門) 15,833 12 87 16,529,652 97% 16,033,762 3% 495,890 原偏鄉、離島交通車 (資本門) 950,000 0 0 100% 0 0% 0
經常門 86,279,652 83,691,262 2,588,390
資本門 0 0 0
合計 86,279,652 83,691,262 2,588,390
【獎助基準】(暫定,以本部後續公告之 111 年度獎助項目及基準為準)
1.營運費用(含車輛費用、人事費、事務費):最高 75 萬元/車/年。
2.車輛租金、GPS 租金:最高 19 萬元/車。
3.原偏鄉交通車輛:最高 95 萬元/輛。
171
172
專業服務費 (經常門)
34,916
5 13.5 2,356,830 70% 1,649,781 30% 707,049 管理費-勞健保勞退(經常門)5,000 5 12
300,000 100% 300,000 0% 0 志工教育訓練費 20,0008
160,000 80% 128,000 20% 32,000 辦公室租金 (經常門) 5,000 1 1 5,000 80% 4,000 20% 1,000充實廚 房設施 設備費 及材料 費
(經+資)
30 人 以下
經常門 297 1 297 70% 207 30% 90
資本門 20,000 1 20,000 70% 14,000 30% 6,000 31~50
人
經常門 350 1 350 70% 245 30% 105
資本門 100,000 1 100,000 70% 70,000 30% 30,000 51 人
以上
經常門 200 4 800 70% 560 30% 240
資本門 100,000 4 400,000 70% 280,000 30% 120,000 辦公室設施設備
費及材料費
經常門 300 4 1,200 70% 840 30% 360 資本門 120,000 4 480,000 70% 336,000 30% 144,000
小計
經常門 11,994,477 9,419,633 2,574,844 資本門 1,000,000 700,000 300,000 合計 12,994,477 10,119,633 2,874,844
173
【獎助基準】(暫定,以本部後續公告之 111 年度獎助項目及基準為準)
1.志工交通費:(一般)最高 200 元/人/日,(原偏鄉)最高 240 元/人/日。
2.保險費:最高 500 元/人。
3.專業服務費:獎助 1 人,以 34,916 元/人/月核算(補助+自籌),社工相關碩士學歷加給 1,995 元/人/月、社工師證書加給 1,995 元/人/月、完成執登加給 3,990 元/人/月(社工師證書及執業登記加給僅能擇一獎助)、專科社工師證書加給 1,995 元/人/月。
4.管理費(雇主應負擔之勞健保勞退):最高 5,000 元/人/月;以申請社工專服費者為限。
5.充實廚房設施設備費及材料費:(用餐人數 30 人以下)最高 10 萬元;(用餐人數 31~50 人)最高 12 萬元;(用餐人數 51 人以 上)最高 15 萬元。
6.辦公室設施設備及材料費:最高 10 萬元/單位。
7.志工教育訓練費:最高 20,000 元。
8.辦公室租金:最高 1 萬元/月。
174
(七)社區整體照顧服務體系 原偏鄉離島 A 單位獎助項目 家數
(A)
月 (B)
平均單價 (C)
所需經費=中央補助 (A*B*C)
營運相關費用 0
人事費 (經) (E) 0 0 0
業務費 (經) (F) 0 0 0
管理費 (經)
(G=(E+F)*10%) 0
設備費(資) (H) 0 0 0
交通車 0
經常門 (F) 0 0 0 0
資本門 0 0 0
小計
經常門 0
資本門 0
合計 0
175
176
志工費 一般地區 60 30,000 1,800,000
84% 1512000 16% 288000
離島地區 0 35,000 0
84% 0 16% 0
據點人力 加值費
社工人員 5 13.5
37,908
2,558,790照顧服務員 49 13.5 33,000 21,829,500
預防及延緩失能照護計畫
(經) 60 108,000 6,480,000
C 級巷弄長照站獎助費(經) 37,040,000
2-5 個 時段/週
自籌 5 10
10,000
500,00084% 420000 16% 80000
非自籌 5 1010,000
500,000100% 500000
6-9 個 時段/週
自籌 1 10
10,000
100,00084% 84000 16% 16000
非自籌 1 1030,000
300,000100% 300000
10 個時 段/週-無加值
自籌
0 0 10,000
084% 0 16% 0
非自籌
0 0 50,000
0100% 0
10 個時段/週-有加值
自籌
54 10 10,000
5,400,00084% 4536000 16% 864000
非自籌54 10 56,000
30,240,000100% 30240000
小計
經常門 69,708,290 68,460,290 1,248,000
資本門 0 0
合計 69,708,290 68,460,290 1,248,000
177
【獎助基準】(暫定,以本部後續公告之 111 年度獎助項目及基準為準)
1.開辦設施設備費:(一般地區)最高 10 萬元/單位;(離島地區)最高 20 萬元/單位。
2.充實設施設備費:(一般地區)營運滿 3 年始得申請,最高 5 萬元/單位,累積獎補助 60 萬元者不再獎助;(離島地區)第 2 年起 始得申請,最高 5 萬元/單位,累積獎補助 100 萬元者不再獎助。
註:一般地區申請單位:經常門支出經費應至少編列 20%以上之自籌款,資本門支出經費應至少編列 30%以上之自籌款;離島地區開 辦或充實設施設備費支出經費至少各應編列 20%以上之自籌款。
3.志工費:(一般地區)最高 3 萬元/單位;(離島地區)最高 3.5 萬元/單位。直轄市政府社會局、縣(市)政府及申請單位應配合編列
自籌,直轄市政府社會局、縣(市)政府應依行政院主計總處最新公告之「各直轄市及縣(市)政府財力分級表」編列自籌款配合辦理,其至 少應配合編列自籌比率如下:第一級:25%以上。第二級:20%以上。第三級:18%以上。第四級:16%以上。第五級:15%以上;申
請單位應編列 20%以上。4.據點人力加值費用:獎助社工或照服員 1 名,最高獎助 13.5 個月。
(1)社工人員:以 34,916 元/人/月核算,社工相關碩士學歷加給 1,995 元/人/月、社工師證書加給 1,995 元/人/月、完成執登加給 3,990 元/人/月(社工師證書及執業登記加給僅能擇一獎助)、專科社工師證書加給 1,995 元/人/月。
(2)照服員:以 3.3 萬元/人/月核算。
5.預防及延緩失能照護計畫費:最高 10.8 萬元/年/據點。
6.C 級巷弄長照站獎助費:(至少開放 2-5 個時段/週)最高 2 萬元/月/單位;(至少開放 6-9 個時段/週)最高 4 萬元/月/單位;(至 少開放 10 個時段/週)最高 6.6 萬元/月/單位,其中 1 萬元直轄市政府社會局、縣(市)政府及申請單位應配合編列自籌,直轄市政府社
會局、縣(市)政府應依行政院主計總處最新公告之「各直轄市及縣(市)政府財力分級表」編列自籌款配合辦理,其至少應配合編列自籌比 率如下:第一級:25%以上。第二級:20%以上。第三級:18%以上。第四級:16%以上。第五級:15%以上;申請單位應編列 20%
以上。
(八)強化整備長期照顧服務行政人力資源(含照管中心行政人力)
178
獎助項目 人數
(A)
月 (B)
平均單價 (C)
所需經費=中央 補助 (A*B*C)
專業服務費 (經常門) (D) 11,461,068
行政專員 19 13.5 40,272 10,329,768 督導人力 2 13.5 41,900 1,131,300 業務費 (經常門) (E) 21 12 5,000 1,260,000 管理費 (經常門) ((D+E)*10%) 1,272,106 1,272,106 設備費 (資本門) 21 25,000 525,000
小計
經常門 13,993,174 資本門 525,000 合計 14,518,174
179
【獎助基準】(暫定,以本部後續公告之 111 年度獎助項目及基準為準)
1-1.專業服務費(行政專員,含月薪、年終獎金):36,911 元/人/月起;具社工、醫學或長照相關系所碩士學歷,或領有師級證照者,
38,906 元/人/月起。自年度 1 月 1 日起任滿 1 年者,次年度起得依年資及考績逐級調整,最高可至 46,887 元/人/月。
1-2.專業服務費(督導,含月薪、年終獎金):40,901 元/人/月起;自年度 1 月 1 日起任滿 1 年者,次年度起得依年資及考績逐級調 整,最高可至 52,872 元/人/月。
2.業務費:最高 5,000 元/人/月。
3.管理費:最高為專業服務費及業務費之 10%。
4.設施設備費:25,000 元/人。
180
181
182
183
加給
照服員 0 0 0
照服員
(大專以上) 0 0 0 0
1.27 萬 0
1.2 萬 0單價(A) 至少 24700 照服員
(高中或丙證) 0 0 0 0
9.7 千 0
1.2 萬 0單價(A) 至少
單價(A) 至少