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收支簡明比較分析表 單位:新台幣千元

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Academic year: 2022

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(1)

新竹市總預算

歲入歲出簡明比較分析表

項目 本 年 度 預 算 數 上 年 度 預 算 數 本年度與上年度比較

金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 增加率 一、歲 入 合 計 17,141,300 100.00 17,000,000 100.00 13,933,408 100.00 141,300 0.83

8,234,326 48.04 8,043,835 47.33 7,937,405 56.97 190,491 2.37

1 - 1 - 786 0.01 - -

380,611 2.22 407,074 2.39 394,186 2.83 - 26,463 - 6.50 814,544 4.75 823,507 4.84 995,323 7.14 - 8,963 - 1.09

- - - - - - - -

116,280 0.68 108,984 0.64 145,069 1.04 7,296 6.69

- - - - - - - -

7,291,286 42.54 7,311,640 43.01 4,096,967 29.40 - 20,354 - 0.28

82 - 3,644 0.02 7,466 0.05 - 3,562 - 97.75

- - - - - - - -

304,170 1.77 301,315 1.77 356,206 2.56 2,855 0.95 二、歲 出 合 計 17,141,300 100.00 17,000,000 100.00 15,424,424 100.00 141,300 0.83 1,757,669 10.25 1,649,320 9.70 1,645,007 10.66 108,349 6.57 4,895,787 28.58 4,947,541 29.11 4,738,419 30.74 - 51,754 - 1.05 2,541,059 14.82 3,198,654 18.82 2,487,707 16.13 - 657,595 - 20.56 2,040,354 11.90 1,841,654 10.83 1,683,097 10.91 198,700 10.79 1,265,676 7.38 899,998 5.29 1,360,327 8.82 365,678 40.63 1,984,092 11.57 1,903,146 11.19 1,684,847 10.92 80,946 4.25 1,535,427 8.96 1,541,487 9.07 1,447,556 9.38 - 6,060 - 0.39 400,000 2.33 350,000 2.06 218,182 1.41 50,000 14.29

- - - - - - - -

721,236 4.21 668,200 3.93 159,282 1.03 53,036 7.94

三、歲入歲出餘絀 - - - - - 1,491,016 - - -

中 華 民 國 98 年 度 單位:新台幣千元 前 年 度 決 算 數

01.稅 課 收 入 02.工程受益費收入 03.罰鍰及賠償收入 04.規 費 收 入 05.信託管理收入 06.財 產 收 入 07.營業盈餘及事業收入 08.補助及協助收入 09.捐獻及贈與收入 10.自治稅捐收入 11.其 他 收 入

01.一般政務支出 02.教育科學文化支出 03.經濟發展支出 04.社會福利支出

05.社區發展及環境保護支出 06.退休撫卹支出

07.警 政 支 出

08.債 務 支 出

09.協助及補助支出

10.其 他 支 出

(2)

新竹市總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

項目 本 年 度 預 算 數 上 年 度 預 算 數 本年度與上年度比較

金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比 金額 增加率

一、經常門

(一)歲 入 17,111,298 100.00 16,969,998 100.00 13,914,226 100.00 141,300 0.83 5,203,322 30.41 5,160,893 30.41 5,313,170 38.19 42,429 0.82 3,031,004 17.71 2,882,942 16.99 2,624,235 18.86 148,062 5.14 8,876,972 51.88 8,926,163 52.60 5,976,821 42.95 - 49,191 - 0.55

(二)歲 出 13,946,155 100.00 13,407,479 100.00 12,079,634 100.00 538,676 4.02 13,115,675 94.04 12,723,799 94.90 11,861,452 98.19 391,876 3.08 400,000 2.87 350,000 2.61 218,182 1.81 50,000 14.29

430,480 3.09 333,680 2.49 - - 96,800 29.01

(三)經 常 門 賸 餘 3,165,143 100.00 3,562,519 100.00 1,834,592 100.00 - 397,376 - 11.15 二、資本門

(一)歲 入 30,002 100.00 30,002 100.00 19,182 100.00 - -

30,002 100.00 30,002 100.00 19,182 100.00 - -

- - - - - - - -

(二)歲 出 3,195,145 100.00 3,592,521 100.00 3,344,790 100.00 - 397,376 - 11.06 3,023,645 94.63 3,422,521 95.27 3,344,790 100.00 - 398,876 - 11.65

- - - - - - - -

171,500 5.37 170,000 4.73 - - 1,500 0.88

(三)資 本 門 差 短 - 3,165,143 100.00 - 3,562,519 100.00 - 3,325,608 100.00 397,376 - 11.15

三、歲入歲出餘絀 - - - - - 1,491,016 100.00

-

-

中 華 民 國 98 年 度

單位:新台幣千元

前 年 度 決 算 數

1.直接稅收入 2.間接稅收入 3.賦稅外收入

1.一般經常支出 2.債務利息及事務支出 3.預 備 金

1.減少資產 2.收回投資

1.增置或擴充改良資產 2.增加投資

3.預備金

(3)

新竹市總預算

收支簡明比較分析表

單位:新台幣千元

項 目 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數

一、收入合計 20,936,395 20,222,715 17,043,793 713,680

17,141,300 17,000,000 13,933,408 141,300 3,795,095 3,222,715 3,110,385 572,380

- - - -

二、支出合計 20,936,395 20,222,715 18,371,236 713,680

17,141,300 17,000,000 15,424,424 141,300 3,795,095 3,222,715 2,946,812 572,380 中 華 民 國 98 年 度

本年度與 上年度比較

(一)歲入 (二)債務之舉借

(三)預計移用以前年度歲計 賸餘調節因應數 (一)歲出

(二)債務之償還

(4)

新竹市總預算

最近五年度預算數比較表

單位:新台幣千元

項目 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 %

一、歲入部分

7,241,179 50.30 7,350,885 54.70 7,550,451 45.33 8,043,835 47.33 8,234,326 48.04

1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00

485,902 3.38 438,543 3.26 480,671 2.89 407,074 2.39 380,611 2.22 1,214,745 8.44 1,056,334 7.86 1,044,990 6.27 823,507 4.84 814,544 4.75

1 0.00 1 0.00 1 0.00 - - - -

254,847 1.77 210,016 1.56 270,666 1.63 108,984 0.64 116,280 0.68

- - - - - - - - - -

4,896,260 34.01 4,079,887 30.36 7,007,636 42.08 7,311,640 43.01 7,291,286 42.54

122 0.00 2 0.00 104 0.00 3,644 0.02 82 0.00

- - - - - - - - - -

301,973 2.10 301,799 2.25 300,480 1.80 301,315 1.77 304,170 1.77 合計 14,395,030 100.00 13,437,468 100.00 16,655,000 100.00 17,000,000 100.00 17,141,300 100.00

二、歲出部分

1,859,587 11.69 1,844,747 12.98 1,856,348 11.15 1,649,320 9.70 1,757,669 10.25 5,037,051 31.66 4,526,576 31.85 4,922,977 29.56 4,947,541 29.11 4,895,787 28.58 2,772,156 17.42 1,514,151 10.65 2,894,573 17.38 3,198,654 18.82 2,541,059 14.82 1,416,380 8.90 1,381,398 9.72 1,782,964 10.71 1,841,654 10.83 2,040,354 11.90 890,259 5.60 888,534 6.25 854,853 5.13 899,998 5.29 1,265,676 7.38 1,453,688 9.14 1,507,386 10.61 1,562,946 9.38 1,541,487 9.07 1,535,427 8.96 160,000 1.01 250,000 1.76 250,000 1.50 350,000 2.06 400,000 2.33 1,634,879 10.28 1,783,120 12.54 1,865,339 11.20 1,903,146 11.19 1,984,092 11.57

- - - - - - - - - -

686,000 4.31 518,000 3.64 665,000 3.99 668,200 3.93 721,236 4.21 合計 15,910,000 100.00 14,213,912 100.00 16,655,000 100.00 17,000,000 100.00 17,141,300 100.00

94年度 95年度 96年度 97年度 98年度

1.稅課收入 2.工程受益費收入 3.罰鍰及賠償收入 4.規費收入 5.信託管理收入 6.財產收入

7.營業盈餘及事業收入 8.補助及協助收入 9.捐贈及贈與收入 10.自治稅捐收入 11.其他收入

1.一般政務支出 2.教育科學文化支出 3.經濟發展支出 4.社會福利支出

5.社區發展及環境保護支出 6.警政支出

7.債務支出 8.退休撫卹支出 9.協助及補助支出 10.其他支出

參考文獻