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歲入歲出簡明比較分析表單位:新臺幣千元

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Academic year: 2022

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(1)

新竹市總預算

歲入歲出簡明比較分析表

單位:新臺幣千元

項      目

本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較

金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 增加率

一、歲入合計 19,013,807 100.00 18,214,926 100.00 17,638,454 100.00 798,881 4.39 11,434,743 60.14 10,755,517 59.05 11,041,219 62.60 679,226 6.32

1 0.00 1 0.00 0 0.00

313,066 1.65 353,257 1.94 250,973 1.42 -40,191 -11.38 401,049 2.11 452,625 2.48 473,569 2.69 -51,576 -11.39

1,009,962 5.31 868,664 4.77 129,193 0.73 141,298 16.27

15,000 0.08 15,000 0.00

5,219,148 27.45 4,957,369 27.22 4,489,783 25.45 261,779 5.28 339 0.00 531 0.00 105,650 0.60 -192 -36.16

620,499 3.26 826,962 4.54 1,148,067 6.51 -206,463 -24.97 二、歲出合計 19,754,007 100.00 18,498,121 100.00 17,502,179 100.00 1,255,886 6.79 1,875,185 9.49 2,018,295 10.91 2,080,277 11.89 -143,110 -7.09 6,095,256 30.86 5,644,711 30.51 5,961,425 34.06 450,545 7.98 3,397,252 17.20 2,229,077 12.05 2,228,894 12.74 1,168,175 52.41 2,534,440 12.83 2,272,649 12.29 2,135,049 12.20 261,791 11.52 1,190,212 6.03 1,211,522 6.55 1,384,403 7.91 -21,310 -1.76 2,208,366 11.18 2,257,792 12.21 2,072,199 11.84 -49,426 -2.19 1,434,129 7.26 1,463,175 7.91 1,344,869 7.68 -29,046 -1.99 179,000 0.90 210,000 1.13 128,082 0.73 -31,000 -14.76

840,167 4.25 1,190,900 6.44 166,981 0.95 -350,733 -29.45

三、歲入歲出餘絀 -740,200 -283,195 136,275 -457,005

5

中華民國106年度

 1.稅課收入  2.工程受益費收入  3.罰款及賠償收入  4.規費收入  5.信託管理收入  6.財產收入

 7.營業盈餘及事業收入  8.補助及協助收入  9.捐獻及贈與收入  10.自治稅捐收入  11.其他收入

 1.一般政務支出  2.教育科學文化支出  3.經濟發展支出  4.社會福利支出

 5.社區發展及環境保護支出  6.退休撫卹支出

 7.警政支出  8.債務支出  9.補助及協助支出  10.其他支出

(2)

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

單位:新臺幣千元

項      目

本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較

金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 增加率

一、經常門

 (一)歲入 18,103,805 100.00 17,444,924 100.00 17,618,515 100.00 658,881 3.78 7,438,657 41.09 6,895,119 39.52 7,649,319 43.42 543,538 7.88 3,996,086 22.07 3,860,398 22.13 3,391,900 19.25 135,688 3.51 6,669,062 36.84 6,689,407 38.35 6,577,296 37.33 -20,345 -0.30  (二)歲出 15,487,947 100.00 15,497,989 100.00 14,177,262 100.00 -10,042 -0.06 14,790,407 95.50 14,429,449 93.11 14,049,180 99.10 360,958 2.50 179,000 1.15 210,000 1.35 128,082 0.90 -31,000 -14.76 518,540 3.35 858,540 5.54 -340,000 -39.60  (三)經常門賸餘 2,615,858 100.00 1,946,935 100.00 3,441,253 100.00 668,923 34.36 二、資本門

 (一)歲入 910,002 100.00 770,002 100.00 19,939 100.00 140,000 18.18 910,002 100.00 770,002 100.00 19,939 100.00 140,000 18.18

 (二)歲出 4,266,060 100.00 3,000,132 100.00 3,324,917 100.00 1,265,928 42.20 4,066,060 95.31 2,814,132 93.80 3,324,917 100.00 1,251,928 44.49

200,000 4.69 186,000 6.20 14,000 7.53

 (三)資本門差短 -3,356,058 100.00 -2,230,130 100.00 -3,304,978 100.00 -1,125,928 50.49 三、歲入歲出餘絀 -740,200 100.00 -283,195 100.00 136,275 100.00 -457,005 161.37

6

中華民國106年度

  1.直接稅收入   2.間接稅收入   3.賦稅外收入

  1.一般經常支出   2.債務利息及事務支出   3.預備金

  1.減少資產   2.收回投資

  1.增置或擴充改良資產   2.增加投資

  3.預備金

(3)

新竹市總預算

收支簡明比較分析表

單位:新臺幣千元

項      目 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較

一、收入合計 29,854,007 28,598,121 26,148,454 1,255,886

 (一)歲入 19,013,807 18,214,926 17,638,454 798,881

 (二)債務之舉借 10,840,200 10,383,195 8,510,000 457,005

二、支出合計 29,854,007 28,598,121 26,413,030 1,255,886

 (一)歲出 19,754,007 18,498,121 17,502,179 1,255,886

 (二)債務之償還 10,100,000 10,100,000 8,910,851

7

中華民國106年度

 (三)預計移用以前年度     歲計賸餘調節因應數

(4)
(5)

新竹市總預算

最近五年度預算數比較表

單位:新台幣千元

項目 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 %

一、歲入部分

9,371,537 52.08 9,797,962 54.62 10,251,324 56.65 10,755,517 59.05 11,434,743 60.14

1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00

384,349 2.14 365,691 2.04 347,412 1.92 353,257 1.94 313,066 1.65 900,558 5.01 748,203 4.17 471,181 2.60 452,625 2.48 401,049 2.11

- -

209,052 1.16 202,979 1.13 586,783 3.24 868,664 4.77 1,009,962 5.31

407,200 2.26 - 15,000 0.08

6,437,635 35.77 6,189,870 34.51 5,376,580 29.71 4,957,369 27.22 5,219,148 27.45

231 0.00 68,091 0.38 131,020 0.73 531 0.00 339 0.00

- -

284,970 1.58 564,455 3.15 931,362 5.15 826,962 4.54 620,499 3.26 合計 17,995,533 100.00 17,937,252 100.00 18,095,663 100.00 18,214,926 100.00 19,013,807 100.00

二、歲出部分

1,883,701 10.43 2,188,676 11.91 2,150,807 11.63 2,018,295 10.91 1,875,185 9.49 5,684,115 31.47 5,659,998 30.79 5,837,260 31.56 5,644,711 30.51 6,095,256 30.86 1,901,384 10.52 1,818,150 9.89 2,030,015 10.97 2,229,077 12.05 3,397,252 17.20 2,163,361 11.98 2,131,975 11.60 2,132,917 11.53 2,272,649 12.29 2,534,440 12.83 1,333,371 7.38 1,436,387 7.81 1,326,149 7.17 1,211,522 6.55 1,190,212 6.03 2,190,967 12.13 2,076,838 11.30 2,110,240 11.41 2,257,792 12.21 2,208,366 11.18 1,517,886 8.40 1,477,592 8.04 1,471,375 7.95 1,463,175 7.91 1,434,129 7.26 250,000 1.38 230,000 1.25 189,000 1.02 210,000 1.13 179,000 0.90

- - - -

1,139,636 6.31 1,361,636 7.41 1,249,900 6.76 1,190,900 6.44 840,167 4.25 合計 18,064,421 100.00 18,381,252 100.00 18,497,663 100.00 18,498,121 100.00 19,754,007 100.00

102年度 103年度 104年度 105年度 106年度

1.稅課收入 2.工程受益費收入 3.罰鍰及賠償收入 4.規費收入 5.信託管理收入 6.財產收入

7.營業盈餘及事業收入 8.補助及協助收入 9.捐贈及贈與收入 10.自治稅捐收入 11.其他收入

1.一般政務支出 2.教育科學文化支出 3.經濟發展支出 4.社會福利支出

5.社區發展及環境保護支出 6.退休撫卹支出

7.警政支出 8.債務支出 9.協助及補助支出 10.其他支出

參考文獻