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歲入歲出簡明比較分析表單位:新臺幣千元

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Academic year: 2022

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(1)

新竹市總預算

歲入歲出簡明比較分析表

單位:新臺幣千元

項      目

本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較

金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 增加率

一、歲入合計 17,937,252 100.00 17,995,533 100.00 16,841,014 100.00 -58,281 -0.32 9,797,962 54.62 9,371,537 52.08 9,908,092 58.83 426,425 4.55

1 0.00 1 0.00 61 0.00

365,691 2.04 384,349 2.14 407,932 2.42 -18,658 -4.85 748,203 4.17 900,558 5.01 679,587 4.04 -152,355 -16.92 0.00 202,979 1.13 209,052 1.16 106,686 0.63 -6,073 -2.91

407,200 2.26 -407,200 -100.00

6,189,870 34.51 6,437,635 35.77 4,770,584 28.33 -247,765 -3.85 68,091 0.38 231 0.00 2,365 0.01 67,860 ###

0.00 564,455 3.15 284,970 1.58 965,707 5.74 279,485 98.08 二、歲出合計 18,381,252 100.00 18,064,421 100.00 16,358,940 100.00 316,831 1.75 2,188,676 11.91 1,883,701 10.43 1,744,778 10.67 304,975 16.19 5,659,998 30.79 5,684,115 31.47 5,563,561 34.01 -24,117 -0.42 1,818,150 9.89 1,901,384 10.52 2,259,960 13.81 -83,234 -4.38 2,131,975 11.60 2,163,361 11.98 1,746,280 10.67 -31,386 -1.45 1,436,387 7.81 1,333,371 7.38 1,207,367 7.38 103,016 7.73 2,076,838 11.30 2,190,967 12.13 2,112,264 12.91 -114,129 -5.21 1,477,592 8.04 1,517,886 8.40 1,398,318 8.55 -40,294 -2.65 230,000 1.25 250,000 1.38 150,003 0.92 -20,000 -8.00 0.00 1,361,636 7.41 1,139,636 6.31 176,409 1.08 222,000 19.48

三、歲入歲出餘絀 -444,000 -68,888 482,074 -375,112

5

中華民國103年度

 1.稅課收入  2.工程受益費收入  3.罰款及賠償收入  4.規費收入  5.信託管理收入  6.財產收入

 7.營業盈餘及事業收入

 8.補助及協助收入  9.捐獻及贈與收入

 10.自治稅捐收入  11.其他收入

 1.一般政務支出  2.教育科學文化支出  3.經濟發展支出  4.社會福利支出

 5.社區發展及環境保護支出  6.退休撫卹支出

 7.警政支出  8.債務支出  9.協助及補助支出  10.其他支出

(2)

新竹市總預算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

單位:新臺幣千元

項      目

本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較

金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 增加率

一、經常門

 (一)歲入 17,837,250 100.00 17,883,110 100.00 16,830,055 100.00 -45,860 -0.26 6,380,412 35.77 5,937,954 33.20 6,628,268 39.38 442,458 7.45 3,417,550 19.16 3,433,583 19.20 3,279,824 19.49 -16,033 -0.47 8,039,288 45.07 8,511,573 47.60 6,921,963 41.13 -472,285 -5.55  (二)歲出 15,244,130 100.00 15,230,523 100.00 13,368,347 100.00 13,607 0.09 13,985,590 91.74 14,161,983 92.98 13,218,344 98.88 -176,393 -1.25 230,000 1.51 250,000 1.64 150,003 1.12 -20,000 -8.00

1,028,540 6.75 818,540 5.37 210,000 25.66

 (三)經常門賸餘 2,593,120 100.00 2,652,587 100.00 3,461,708 100.00 -59,467 -2.24 二、資本門

 (一)歲入 100,002 100.00 112,423 100.00 10,959 100.00 -12,421 -11.05 100,002 100.00 112,423 100.00 10,959 100.00 -12,421 -11.05

 (二)歲出 3,137,122 100.00 2,833,898 100.00 2,990,593 100.00 303,224 10.70 2,951,122 94.07 2,651,898 93.58 2,990,593 100.00 299,224 11.28

186,000 5.93 182,000 6.42 4,000 2.20

 (三)資本門差短 -3,037,120 100.00 -2,721,475 100.00 -2,979,634 100.00 -315,645 11.60 三、歲入歲出餘絀 -444,000 100.00 -68,888 100.00 482,074 100.00 -375,112 544.52

6

中華民國103年度

  1.直接稅收入   2.間接稅收入   3.賦稅外收入

  1.一般經常支出   2.債務利息及事務支出   3.預備金

  1.減少資產   2.收回投資

  1.增置或擴充改良資產   2.增加投資

  3.預備金

(3)

新竹市總預算

收支簡明比較分析表

單位:新臺幣千元

項      目 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數 本年度與上年度比較

一、收入合計 24,476,252 24,064,421 19,841,014 411,831

 (一)歲入 17,937,252 17,995,533 16,841,014 -58,281

 (二)債務之舉借 6,539,000 6,000,000 3,000,000 539,000

68,888 -68,888

二、支出合計 24,476,252 24,064,421 19,475,434 411,831

 (一)歲出 18,381,252 18,064,421 16,358,940 316,831

 (二)債務之償還 6,095,000 6,000,000 3,116,494 95,000

7

中華民國103年度

 (三)預計移用以前年度     歲計賸餘調節因應數

(4)

新竹市總預算

最近五年度預算數比較表

單位:新台幣千元

項目 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 %

一、歲入部分

7,509,944 54.03 8,227,755 46.54 9,140,786 52.01 9,371,537 52.08 9,797,962 54.62

1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00

341,167 2.45 330,215 1.87 344,117 1.96 384,349 2.14 365,691 2.04 819,455 5.90 835,253 4.72 853,873 4.86 900,558 5.01 748,203 4.17

- - - - - - -

117,956 0.85 120,867 0.68 152,035 0.87 209,052 1.16 202,979 1.13

- - - - - 407,200 2.26 -

4,821,725 34.69 7,909,252 44.74 6,624,222 37.69 6,437,635 35.77 6,189,870 34.51

2 0.00 5,438 0.03 39 0.00 231 0.00 68,091 0.38

- - - - - - -

290,231 2.08 251,219 1.42 459,661 2.62 284,970 1.58 564,455 3.15 合計 13,900,481 100.00 17,680,000 100.00 17,574,734 100.00 17,995,533 100.00 17,937,252 100.00

二、歲出部分

1,486,239 10.69 1,712,195 9.68 1,774,380 10.10 1,883,701 10.43 2,188,676 11.91 4,568,082 32.86 5,010,591 28.34 5,349,220 30.44 5,684,115 31.47 5,659,998 30.79 1,180,880 8.50 1,393,592 7.88 1,849,309 10.52 1,901,384 10.52 1,818,150 9.89 1,020,768 7.34 1,637,171 9.26 1,712,764 9.75 2,163,361 11.98 2,131,975 11.60 1,054,917 7.59 1,612,157 9.12 1,193,896 6.79 1,333,371 7.38 1,436,387 7.81 1,489,233 10.71 1,476,668 8.35 1,529,973 8.71 1,517,886 8.40 1,477,592 8.04 400,000 2.88 390,000 2.21 140,000 0.80 250,000 1.38 230,000 1.25 2,027,726 14.59 2,079,160 11.76 2,188,742 12.45 2,190,967 12.13 2,076,838 11.30

- - - - - - - - - -

672,636 4.84 2,368,466 13.40 1,836,450 10.45 1,139,636 6.31 1,361,636 7.41 合計 13,900,481 100.00 17,680,000 100.00 17,574,734 100.00 18,064,421 100.00 18,381,252 100.00

99年度 100年度 101年度 102年度 103年度

1.稅課收入 2.工程受益費收入 3.罰鍰及賠償收入 4.規費收入 5.信託管理收入 6.財產收入

7.營業盈餘及事業收入 8.補助及協助收入 9.捐贈及贈與收入 10.自治稅捐收入 11.其他收入

1.一般政務支出 2.教育科學文化支出 3.經濟發展支出 4.社會福利支出

5.社區發展及環境保護支出 6.警政支出

7.債務支出 8.退休撫卹支出 9.協助及補助支出 10.其他支出

參考文獻