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歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表

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Academic year: 2022

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(1)

歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表

單位:新臺幣千元 科        目

款 項 名    稱 原預算數

    合   計 17,574,734 18,188,717

01 稅課收入 9,140,786 9,531,083

01  土地稅 2,724,473 2,724,473

02  房屋稅 1,359,433 1,359,433

03  使用牌照稅 1,150,394 1,150,394

04  契稅 326,629 326,629

05  印花稅 273,090 273,090

06  娛樂稅 35,028 35,028

07  遺產及贈與稅 113,280 113,280

08  菸酒稅 159,857 159,857

09  統籌分配稅 2,998,602 3,388,899

02 工程受益費收入 1 1

01  工程受益費收入 1 1

03 罰款及賠償收入 344,117 345,300

01  罰金罰鍰及怠金 335,900 337,083

02  沒入及沒收財物 12 12

03  賠償收入 8,205 8,205

04 規費收入 853,873 855,013

01  行政規費收入 190,518 190,758

02  使用規費收入 663,355 664,255

05 財產收入 152,035 152,035

01  財產孳息 101,942 101,942

02  財產售價 50,002 50,002

03  廢舊物資售價 91 91

06 補助及協助收入 6,624,222 6,695,305

01  上級政府補助收入 6,624,222 6,695,305

07 捐獻及贈與收入 39 39

中華民國101年度

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

617,891 -3,908 390,297 - - - - - - - - - - - - - - - - - 390,297 - - - - - 1,183 - 1,183 - - - - - 1,140 - 240 - 900 - - - - - - - - - 74,991 -3,908 74,991 -3,908 -

(2)

歲入來源別原預算及追加(減)預算綜計表

單位:新臺幣千元 科        目

款 項 名    稱 原預算數

02  贈與收入 1 1

08 其他收入 459,661 609,941

01  雜項收入 459,661 609,941

7

中華民國101年度

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

- - 150,280 - 150,280 -

(3)

收支簡明比較分析表

單位:新臺幣千元

項      目 原預算數

一、收入合計 23,574,734 708,436 24,283,170

 (一)歲入 17,574,734 613,983 18,188,717

 (二)債務之舉借 6,000,000 6,000,000

94,453 94,453

二、支出合計 23,574,734 708,436 24,283,170

 (一)歲出 17,574,734 708,436 18,283,170

 (二)債務之償還 6,000,000 6,000,000

中華民國101年度

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

 (三)預計移用以前年度     歲計賸餘調節因應數

(4)

歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

單位:新臺幣千元 科        目

款 項 名    稱 原預算數

    合   計 17,574,734 18,283,170

01 一般政務支出 1,774,380 1,851,903

01  政權行使支出 174,097 174,097

02  行政支出 252,510 289,355

03  民政支出 1,086,154 1,126,832

04  財務支出 261,619 261,619

02 教育科學文化支出 5,349,220 5,393,101

01  教育支出 5,148,505 5,166,586

02  文化支出 200,715 226,515

03 經濟發展支出 1,849,309 2,134,792

01  農業支出 100,541 103,231

02  工業支出 503,543 726,209

03  交通支出 939,751 985,947

04  其他經濟服務支出 305,474 319,405

04 社會福利支出 1,712,764 1,840,390

01  社會保險支出 42,660 42,660

02  社會救助支出 150,584 167,345

03  福利服務支出 1,317,472 1,424,387

04  國民就業支出 41,749 45,699

05  醫療保健支出 160,299 160,299

05 社區發展及環境保護支出 1,193,896 1,270,446

01  社區發展支出 18,497 27,497

02  環境保護支出 1,175,399 1,242,949

06 退休撫卹支出 2,188,742 2,188,742

01  退休撫卹給付支出 2,188,742 2,188,742

07 警政支出 1,529,973 1,518,646

01  警政支出 1,529,973 1,518,646

08 債務支出 140,000 190,000

8

中華民國101年度

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

744,593 -36,157 82,113 -4,590 - - 36,845 - 45,268 -4,590 - - 43,881 - 18,081 - 25,800 - 287,545 -2,062 2,990 -300 224,428 -1,762 46,196 - 13,931 - 128,888 -1,262 - - 16,761 - 108,177 -1,262 3,950 - - - 80,793 -4,243 9,000 - 71,793 -4,243 - - - - 12,673 -24,000 12,673 -24,000 50,000 -

(5)

歲出政事別原預算及追加(減)預算綜計表

單位:新臺幣千元 科        目

款 項 名    稱 原預算數

01  債務付息支出 140,000 190,000

09 其他支出 1,836,450 1,895,150

01  其他支出 338,450 347,150

02  第二預備金 1,498,000 1,548,000

中華民國101年度

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

50,000 - 58,700 - 8,700 - 50,000 -

(6)

歲出機關別原預算及追加(減)預算綜計表

單位:新臺幣千元 科        目

款 名    稱 原預算數

    合   計 17,574,734 18,283,170

01 新竹市議會主管 174,097 174,097

02 新竹市政府主管 11,200,528 11,828,271

03 民政處主管 463,895 463,895

04 地政處主管 104,025 104,025

05 稅務局主管 192,804 192,804

06 教育處主管 27,845 27,845

07 文化局主管 155,576 181,376

08 產業發展處主管 15,816 15,816

09 警察局主管 1,529,973 1,518,646

10 消防局主管 355,592 359,217

11 衛生局主管 160,299 160,299

12 環境保護局主管 836,512 849,107

13 統籌支撥科目 859,772 859,772

14 調整公務員工待遇準備 - -

15 第二預備金 1,498,000 1,548,000

10

中華民國101年度

追加(減)預算數 追加(減)後預算數

744,593 -36,157 - - 635,728 -7,985 - - - - - - - - 25,800 - - - 12,673 -24,000 3,625 - - - 16,767 -4,172 - - - - 50,000 -

參考文獻

相關文件

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復為落實政府醫療政策,共享醫療資源,結合健保制度改革,本 基金依據 99 年 7 月 14 日行政院院臺榮字第 0990039235

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