中国自然资源航空物探遥感中心 2020 年度部门决算
中国自然资源航空物探遥感中心 2021 年 7 月
目 录
一、基本情况 ... 1
(一)单位职责 ... 1
(二)机构设置 ... 2
二、2020 年度部门决算表 ... 3
(一)收入支出决算总表 ... 3
(二)收入决算表 ... 4
(三)支出决算表 ... 5
(四)财政拨款收入支出决算总表 ... 6
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 ... 7
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ... 8
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .. 9
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...10
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ... 11
三、2020 年度部门决算情况说明 ... 12
(一)收入支出总体情况说明 ... 12
(二)一般公共预算财政拨款支出情况说明 ... 13
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... 16
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 ... 17
(五)预算绩效情况说明 ... 18
(六)其他重要事项情况说明 ... 20
四、名词解释 ... 21
1
一、基本情况
(一)单位职责
航空物探遥感中心是自然资源部中国地质调查局直属 正局级公益一类事业单位,主要承担国家基础性、公益性、
战略性自然资源航空物探遥感调查和相关基础理论研究、相 关技术方法和装备仪器软件研发应用与推广,承担应用地质 调查、国土空间生态保护修复、国土空间用途管制、自然资 源督察与执法等工作,支撑工作,支撑服务生态文明建设和 自然资源管理中心工作,并向社会提供公益性服务。主要职 责与任务是:
1.承担基础地质、资源、环境、灾害、生态等领域航空 物探遥感调查工作。
2.承担航空物探、遥感的理论与方法技术研究、重大仪 器研发、软件开发与推广应用等工作。
3.承担国土空间生态保护修复、国土空间用途管制、国 家自然资源督察与执法等业务的技术支撑等工作,为自然资 源部相关司(局)管理工作提供业务支撑。
4.承担应用地质调查以及相关地球物理勘查、地质测绘、
工程测量等工作。
5.负责空天对地观测大数据中心建设与运行维护,承担 航空物探、航空遥感和卫星数据获取、处理、管理、更新及 数据库建设与应用服务工作,开展航空物探,遥感信息化建
2
设与资料开发应用研究。
6.开展航空物探、遥感领域科技创新平台建设、人才培 养、学科建设、科学普及、业务交流与国际合作工作。
7.开展航空物探、遥感领域科技成果转化、技术服务、
技术咨询工作。
8.承担自然资源部和中国地质调查局交办的其他工作。
(二)机构设置
按照“三定”规定,中心由 9 个综合管理机构,12 个中 心/研究所(内设 34 个室),1 个其他机构组成。首批设立 9 个综合管理机构,12 个中心/研究所(内设 30 个室),1 个 其他机构。其余 4 个室(地面沉降监测室、地质调查室、电 磁放射性技术室、定量遥感应用技术室)职责暂由已设立的 室承担,待条件成熟时再行设立
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 金额
栏 次 1 栏 次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 33,633.84 一、一般公共服务支出 32
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35
五、事业收入 5 5,613.79 五、教育支出 36
六、经营收入 6 2,335.48 六、科学技术支出 37 797.77
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收入 8 8,832.39 八、社会保障和就业支出 39 3,538.31
9 九、卫生健康支出 40
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 52,174.86
19 十九、住房保障支出 50 1,346.87
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 50,415.49 本年支出合计 58 57,857.81
使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 3,482.95
年初结转和结余 29 27,452.16 年末结转和结余 60 16,526.89
30 61
总 计 31 77,867.65 总 计 62 77,867.65
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入支出决算总表
部门:中国自然资源航空物探遥感中心
公开01表 金额单位:万元
二、2020年度部门决算表
项 目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入
附属单位
上缴收入 功能分类 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合 计 50,415.49 33,633.84 5,613.79 2,335.48 8,832.39
206 科学技术支出 843.00 843.00
20609 科技重大项目 843.00 843.00
2060901 科技重大专项 843.00 843.00
208 社会保障和就业支出 4,020.25 3,690.51 329.74
20805 行政事业单位养老支出 4,020.25 3,690.51 329.74
2080502 事业单位离退休 1,800.93 1,800.93
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,418.70 1,418.70
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 800.62 470.88 329.74
220 自然资源海洋气象等支出 44,074.47 27,622.55 5,613.79 2,335.48 8,502.65
22001 自然资源事务 44,074.47 27,622.55 5,613.79 2,335.48 8,502.65
2200113 地质矿产资源与环境调查 13,948.00 13,948.00 2200128 海洋战略规划与预警监测 7,248.71 7,248.71
2200150 事业运行 20,952.50 4,500.58 5,613.79 2,335.48 8,502.65
2200199 其他自然资源事务支出 1,925.26 1,925.26
221 住房保障支出 1,477.78 1,477.78
22102 住房改革支出 1,477.78 1,477.78
2210201 住房公积金 992.55 992.55
2210202 提租补贴 120.87 120.87
2210203 购房补贴 364.36 364.36
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门:中国自然资源航空物探遥感中心 金额单位:万元
收入决算表
公开02表
项 目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出
对附属单
位补助支出 功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合 计 57,857.81 10,612.52 44,909.81 2,335.48
206 科学技术支出 797.77 797.77
20609 科技重大项目 797.77 797.77
2060901 科技重大专项 797.77 797.77
208 社会保障和就业支出 3,538.31 3,538.31
20805 行政事业单位养老支出 3,538.31 3,538.31
2080502 事业单位离退休 1,800.93 1,800.93
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 936.76 936.76
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 800.62 800.62
220 自然资源海洋气象等支出 52,174.86 5,727.35 44,112.04 2,335.48
22001 自然资源事务 52,174.86 5,727.35 44,112.04 2,335.48
2200113 地质矿产资源与环境调查 14,253.23 14,253.23
2200128 海洋战略规划与预警监测 6,768.42 6,768.42
2200150 事业运行 13,749.70 5,727.35 5,686.88 2,335.48
2200199 其他自然资源事务支出 17,403.51 17,403.51
221 住房保障支出 1,346.87 1,346.87
22102 住房改革支出 1,346.87 1,346.87
2210201 住房公积金 866.93 866.93
2210202 提租补贴 123.95 123.95
2210203 购房补贴 355.99 355.99
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
支出决算表
部门:中国自然资源航空物探遥感中心
公开03表 金额单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预
算财政拨款
政府性基金 预算财政拨款
国有资本经营 预算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 33,633.84 一、一般公共服务支出 33
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37
6 六、科学技术支出 38 797.77 797.77
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 3,208.57 3,208.57
9 九、卫生健康支出 41
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 42,925.74 42,925.74
19 十九、住房保障支出 51 1,346.87 1,346.87
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 33,633.84 本年支出合计 59 48,278.95 48,278.95 年初财政拨款结转和结余 28 24,325.49 年末财政拨款结转和结余 60 9,680.38 9,680.38
一般公共预算财政拨款 29 24,325.49 61
政府性基金预算财政拨款 30 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总 计 32 57,959.33 总 计 64 57,959.33 57,959.33
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门:中国自然资源航空物探遥感中心
公开04表 金额单位:万元
项 目 本年支出 功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合 计 48,278.95 9,056.02 39,222.93
206 科学技术支出 797.77 797.77
20609 科技重大项目 797.77 797.77
2060901 科技重大专项 797.77 797.77
208 社会保障和就业支出 3,208.57 3,208.57
20805 行政事业单位养老支出 3,208.57 3,208.57
2080502 事业单位离退休 1,800.93 1,800.93
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 936.76 936.76
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 470.88 470.88
220 自然资源海洋气象等支出 42,925.74 4,500.58 38,425.16
22001 自然资源事务 42,925.74 4,500.58 38,425.16
2200113 地质矿产资源与环境调查 14,253.23 14,253.23
2200128 海洋战略规划与预警监测 6,768.42 6,768.42
2200150 事业运行 4,500.58 4,500.58
2200199 其他自然资源事务支出 17,403.51 17,403.51
221 住房保障支出 1,346.87 1,346.87
22102 住房改革支出 1,346.87 1,346.87
2210201 住房公积金 866.93 866.93
2210202 提租补贴 123.95 123.95
2210203 购房补贴 355.99 355.99
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:中国自然资源航空物探遥感中心
公开05表 金额单位:万元
人员经费 公用经费 科目
编码 科目名称 决算数 科目
编码 科目名称 决算数 科目
编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 5,985.26 302 商品和服务支出 913.84 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 2,508.25 30201 办公费 12.98 30701 国内债务付息
30102 津贴补贴 664.13 30202 印刷费 14.54 30702 国外债务付息
30103 奖金 30203 咨询费 310 资本性支出 129.65
30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建
30107 绩效工资 30205 水费 15.93 31002 办公设备购置 129.65
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 936.76 30206 电费 47.79 31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费 470.88 30207 邮电费 5.43 31005 基础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费 5.73 30208 取暖费 99.57 31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 57.51 31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费 169.06 30211 差旅费 2.81 31008 物资储备
30113 住房公积金 866.93 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿
30114 医疗费 363.52 30213 维修(护)费 280.16 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 2,027.27 30215 会议费 2.81 31012 拆迁补偿
30301 离休费 185.69 30216 培训费 7.52 31013 公务用车购置
30302 退休费 701.09 30217 公务接待费 1.11 31019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费 30218 专用材料费 62.49 31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金 88.62 30224 被装购置费 31022 无形资产购置
30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出
30306 救济费 30226 劳务费 10.45 399 其他支出
30307 医疗费补助 970.75 30227 委托业务费 39906 赠与
30308 助学金 30228 工会经费 112.02 39907 国家赔偿费用支出
30309 奖励金 2.70 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 7.40 39999 其他支出
30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 4.03
30399 其他对个人和家庭的补助 78.43 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 169.29
人员经费合计 8,012.53 公用经费合计 1,043.49
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:中国自然资源航空物探遥感中心
公开06表 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用
车购置费
公务用
车运行费 小计 公务用
车购置费
公务用 车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35.32 6.00 17.46 17.46 11.86 8.51 7.40 7.40 1.11
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:中国自然资源航空物探遥感中心
公开07表 金额单位:万元
项 目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余 功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合 计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:中国自然资源航空物探遥感中心
公开08表 金额单位:万元
项 目 本年支出 功能分类
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合 计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
部门:中国自然资源航空物探遥感中心 金额单位:万元
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
12
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出总体情况说明 1.收入情况
2020 年度总收入 77,867.65 万元,同比下降 9.79%,主 要是贯彻落实党中央过“紧日子”要求,全年压减预算,调 剂使用资金等,相应减少收入。其中:本年收入 50415.49 万元,上年结转和结余 27,452.16 万元。
本年收入中:中央财政拨款 33,633.84 万元,占比 66.71%;
事业收入 5,613.79 万元,占比 11.14%;经营收入 2,335.48 万元,占比 4.63%;其他收入 8832.39 万元,占比 17.52%。
2.支出情况
2020 年度总支出 77867.65 万元,同比下降 7.79%,其 中本年支出 57,857.81 万元,结余分配 3,482.95 万元,结
中央财政拨款 67%
事业收入 11%
经营收入 5%
其他收入 17%
图1:本年收入结构
中央财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入
13
转下年 16,526.89 万元。
本年支出中:基本支出 10,612.52 万元,占比 18.34%;
项目支出 44,909.81 万元,占比 77.62%;经营支出万元,
占比 4.04%
3.财政拨款收入支出情况
2020 年度财政拨款本年收入 33,633.84 万元,同比下降 41.14%;财政拨款本年支出 48,278.95 万元,同比增长 14.85%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 48,278.95 万元,
同比增长 14.85%,主要用于以下方面:
科学技术支出 797.77 万元,占比 1.65%;社会保障和就 业支出 3,208.57 万元,占比 6.65%;自然资源海洋气象等支 出 42,925.74 万元,占比 88.91%;住房保障支出 1,346.87 万元,占比 2.79%。具体情况如下:
基本支出 18%
项目支出 78%
经营支出 4%
图2:本年支出结构
基本支出 项目支出 经营支出
14
1.科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专 项(项)
年初预算 880.87 万元,支出决算 797.77 万元,完成年 初预算的 90.57%。决算数小于预算数的主要原因:跨年项目 结转下年继续按计划开展工作。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休(项)
年初预算 1,800.93 万元,支出决算 1800.93 万元,完 成年初预算的 100%。与预算情况持平。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算 1,653.33 万元,支出决算 936.76 万元,完成 年初预算的 56.66%。决算小于预算数的主要原因:处于养老 保险并轨阶段,尚未完成离退休人员关系划转,养老保险结
科学技术支出
2% 社会保障和就业
支出 6%
自然资源海洋气 象等支出
89%
住房保障支出 3%
图3:功能分类科目支出结构
科学技术支出 社会保障和就业支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出
15
转下年度执行,实际支出相应减少。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算 470.88 万元,支出决算 470.88 万元,完成年 初预算的 100.00%。与预算情况持平。
5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
地质矿产资源与环境调查(项)
年初预算 15013.18 万元,支出决算 14253.23 万元,完 成年初预算的 94.94%。决算小于预算数的主要原因:与预算 基本持平,跨年项目结转下年继续按计划开展工作。
6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
海洋战略规划与预警监测(项)
年初预算 7490.09 万元,支出决算 6768.42 万元,完成 年初预算的 90.37%。决算小于预算数的主要原因:部分项目 受到空域管制和天气等因素影响,未能按期完成全部测量工 作任务。
7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
事业运行(项)
年初预算 4,500.58 万元,支出决算 4,500.58 万元,完 成年初预算的 100.00%。与预算情况持平。
8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
其他自然资源事务支出(项)
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年初预算 24586.91 万元,支出决算 17403.51 万元,完 成年初预算的 70.78%。决算小于预算数的主要原因:项目当 年拨付多年经费,跨年项目结转下年继续按计划开展工作。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算 1057.14 万元,支出决算 866.93 万元,完成 年初预算的 82.01%。决算小于预算数的主要原因:部分人员 按照上级安排转隶其他单位,总人数减少,实际支出少于年 初预计数。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
年初预算 141.05 万元,支出决算 123.95 万元,完成年 初预算的 87.88%。决算小于预算数的主要原因:部分人员按 照上级安排转隶其他单位,总人数减少,实际支出少于年初 预计数。
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
年初预算 364.36 万元,支出决算 355.99 万元,完成年 初预算的 97.70%。决算小于预算数的主要原因:部分人员按 照上级安排转隶其他单位,总人数减少,实际支出少于年初 预计数。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 9056.02 万元,其中:人员 经费 8012.53 万元主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险
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缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、
退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭 的补助支出;公用经费 1043.49 万元,主要包括办公费、印 刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、
维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、
劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 支出、办公设备购置。
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初 预算数为 35.32 万元,决算支出数为 8.51 万元,完成预算 的 24.09%。决算数小于预算数的主要原因:一是落实过“紧 日子”要求,严格控制开支范围及标准,切实加大了“三公”
经费管理力度。二是受疫情影响,部分工作未能按计划开展。
因公出国(境)
费支出 0%
公务用车购置 及运行维护费
87%
公务接待费 13%
图4:“三公经费”支出结构
因公出国(境)费支出 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
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1.因公出国(境)费支出 0.00 万元,受疫情影响,部 分工作未能按计划开展。
2.公务用车购置及运行维护费 7.4 万元,占“三公”经 费总支出的 86.96%,全部为公务用车运行维护费。经费主要 用于按规定保有的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。截至 2020 年 12 月 31 日,公务用车保有量 3 辆。
3.公务接待费 1.11 万元,占“三公”经费总支出的 13.04%,
全部为国内公务接待支出,主要是执行公务或开展业务活动 发生的接待支出,共接待 20 批次、123 人次。
(五)预算绩效情况说明
为推进绩效管理工作,经过多年的发展,航空物探遥感 中心已形成了完善的质量管理体系、健全的财务管理制度和 内部控制体系,能够确保项目成果质量和经费有效使用。
1.项目管理制度建设及执行情况
中心严格按照相关项目管理制度落实项目全过程管理,
通过了ISO9001质量体系认证和国际认证联盟(IQNet)认证,
建立了完整的质量保证体系,并保持了持续的有效性和符合 性。中心严格执行部局及中心内部制定的项目管理制度,制 定了《航空物探遥感中心地质调查项目管理暂行办法》和 ISO9001质量体系中有关项目管理的程序文件,主要包括项 目 负 责 人 工 作 指 南 ( QC7.5-01-2014 )、 设 计 控 制 程 序
( QB7.3-01-2014 )、 地 质 调 查 项 目 工 作 报 告 编 制 要 求
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(QC7.5-03-2014)、地质调查项目经费使用情况总结报告编 制与审查作业指导书(QC7.3-02-2014)、合同评审控制程序
( QB7.2.2-01-2014 )、 技 术 资 料 上 交 / 汇 交 要 求
(QC7.5-05-2013C/0)等程序文件。
2.项目经费管理制度建设及执行情况
中心严格按照财政部、自然资源部、地调局各项项目经 费管理制度落实项目经费收支管理,并根据国家财经法规以 及部、局有关项目经费管理工作相关要求,结合中心实际情 况,制定出台了《航空物探遥感中心地质调查项目管理暂行 办法》、《航遥中心预算管理暂行办法(暂行)》、《航遥中心财 务管理暂行办法》、《航空物探遥感中心差旅费管理办法》、
《航空物探遥感中心设备、物资和办公用品管理办法》、《公 务接待费管理办法》、《会议管理办法》、《政府采购管理办法》、
《内部监察工作制度》、《会计档案管理办法》、《网上银行业 务内部控制管理办法》、《教育培训管理办法》、《航遥中心财 务报销暂行规定》等有关地质调查项目及其委托业务课题经 费的管理办法、相关文件等,不断健全内部控制体系,规范 项目经费管理运行机制。
3.日常检查监督管理及绩效自评情况
根据部、局有关要求,结合中心项目管理相关制度,不 断强化对项目的检查监督。按照财政部、自然资源部、地调 局要求开展项目支出绩效自评和绩效执行监控工作,各部门
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分工协作,绩效自评和绩效执行监控工作开展顺利。按照《中 国地质调查局关于加强地质调查项目质量监督管理工作的 通知》要求,中心制定项目质量检查方案,统筹谋划中心项 目质量检查工作,对检查范围及数量、检查形式、检查内容 及重点、检查方法、时间安排等进行详细部署,对项目进行 全覆盖检查。
项目各项工作均按照实施方案的技术要求按时完成,并 取得了预期成果,各项成果质量指标均达到或优于设计要求。
中心项目资金使用效果明显,取得显著成果,成果为中心更 好的落实局党组重大决策部署和服务新时代地质调查和自 然资源管理中心工作提供重要支撑。
(六)其他重要事项情况说明 1.政府采购支出
2020 年度政府采购支出总额 32,232.46 万元,其中:政 府采购货物支出 9,941.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万 元、政府采购服务支出 22,290.91 万元。授予中小企业合同 金额 32,146.86 万元,占政府采购支出总额的 99.73%,其中:
授予小微企业合同金额 858.35 万元,占政府采购支出总额 的 2.66%。
2.国有资产占用情况
截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 10 辆,其中,
主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术
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用车 1 辆、其他用车 6 辆。其他用车主要是野外地质调查所 用车辆。单价 50 万元(含)以上的通用设备 40 台(套)、 单价 100 万元(含)以上的专用设备 32 台(套)。
四、名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指中央财政当年拨 付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、
事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。
(五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结 转到本年按有关规定继续使用的资金。
(六)科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重 大专项(项):反映单位用于科技重大专项的经费支出。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支 出(款):反映单位用于行政事业单位离退休方面的支出。
1.事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休 经费。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映事
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业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3. 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(八)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款):
反映单位用于自然资源管理等方面的支出。
1.地质矿产资源与环境调查(项):反映用于开展陆域 海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查;服务国 民经济和生态文明建设,开展重要经济区和城市群综合地质 调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查;服务“一带一路”
等国家重大战略,开展相关地质调查工作;以及加强地质资 源环境信息化建设,提高地质调查能力和科技水平等相关支 出。
2. 海洋战略规划与预警监测(项):反映用于海洋战略 规划与预警等相关支出。
3. 事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
4. 其他自然资源事务支出(项):反映除上述项目以外 其他用于自然资源事务方面的支出。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映 行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改 革支出。
1.住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比
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例为职工缴纳的住房公积金。
2.提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政 事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
3.购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的 补贴。
(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业 基金等。
(十一)年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原 规定用途继续使用的资金。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
(十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
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交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。