歲入累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
原預算數 本月實現數
追加(減)數 截至本月止
累計實現數(2)
22,000 53,052 72,989
0 74,989
22,000 53,052 72,989
0 74,989
22,000 53,052 72,989
0 74,989
22,000 53,052 72,989
0 74,989
2,377,000 326,740 770,932
0 1,787,932
2,377,000 326,740 770,932
0 1,787,932
2,227,000 305,720 497,050
0 1,514,050
300,000 114,000 0
0 228,000
1,927,000 191,720 497,050
0 1,286,050
150,000 21,020 273,882
0 273,882
789,000 0
02 ˉˉ0730200600-5 ˉˉ廢舊物資售價
150,000 0 0
03 ˉˉˉ0730200106-9 ˉˉˉ租金收入
1,927,000
1,017,000 0
02 ˉˉˉ0730200105-6 ˉˉˉ權利金
300,000 228,000 0
01 ˉˉ0730200100-2 ˉˉ財產孳息
2,227,000
1,017,000 0
163 ˉ0730200000-8 ˉ勞動力發展署及所屬
2,377,000 1,017,000 0
04 0700000000-9 財產收入
2,377,000
2,000 0
01 ˉˉˉ0430200301-8 ˉˉˉ一般賠償收入
22,000 2,000 0
02 ˉˉ0430200300-5 ˉˉ賠償收入
22,000
2,000 0
150 ˉ0430200000-1 ˉ勞動力發展署及所屬
22,000 2,000 0
代號及名稱
預算數
02 0400000000-2 罰款及賠償收入
22,000 合計
截至本月止 累計分配數
(1)
執行數
應收數 (3)
執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) 科目
款 項 目 節
歲入累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
原預算數 本月實現數
追加(減)數 截至本月止
累計實現數(2) 代號及名稱
預算數
合計
截至本月止 累計分配數
(1)
執行數
應收數 (3)
執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) 科目
款 項 目 節
330,000 22,319 9,359
0 105,359
330,000 22,319 9,359
0 105,359
330,000 22,319 9,359
0 105,359
0 314 5,104
0 5,104
330,000 22,005 4,255
0 100,255
2,729,000 402,111 853,280
0 1,968,280
96,000 0
合計 2,729,000 1,115,000 0
02 ˉˉˉ1130200909-7 ˉˉˉ其他雜項收入
330,000
96,000 0
01 ˉˉˉ1130200901-5 ˉˉˉ收回以前年度歲出
0 0 0
01 ˉˉ1130200900-2 ˉˉ雜項收入
330,000
96,000 0
162 ˉ1130200000-1 ˉ勞動力發展署及所屬
330,000 96,000 0
07 1100000000-2 其他收入
330,000
經費累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數 本月實現數
198,285,000 0 13,402,676 8,440,699
0 0 64,620,301 59,253
0 0 0
198,285,000 0 13,402,676 8,440,699
0 0 64,620,301 59,253
0 0 0
197,205,000 0 13,402,676 8,440,699
0 0 64,620,301 59,253
0 0 0
179,459,000 0 13,402,676 8,440,699
0 0 64,620,301 59,253
0 0 0
102,331,000 0 8,356,582 781,552
0 0 48,627,448 59,253
0 0 0
36,697,000 0 3,674,571 7,575,329
0 0 11,049,671 0
0 0 0
40,431,000 0 1,371,523 83,818
0 0 4,943,182 0
0 0 0
5,027,000 ˉˉˉˉˉˉ04
ˉˉˉˉˉˉ獎補助費
40,431,000
49,409,000
ˉˉˉˉˉˉ02 ˉˉˉˉˉˉ業務費
36,697,000 18,625,000 ˉˉˉˉˉˉ01
ˉˉˉˉˉˉ人事費
102,331,000
73,061,000
02 ˉˉˉ6930200302-6 ˉˉˉ桃竹苗分署管理
179,459,000 73,061,000 03 ˉˉ6930200300-0
ˉˉ分署管理
197,205,000
73,061,000
03 ˉ0030200000-0 ˉ勞動力發展署及所屬
198,285,000 73,061,000 15 0030000000-4
勞動部主管
198,285,000
執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
截至本月止 累計實現數(2)
原預算數 第二預備金 截至本月止
累計分配數 合計 (1)
預 算 數
應付數(3) 備註
(預付款) 第一預備金
代號及名稱 科 目
追加(減)數 經費流用數 款 項 目 節
預算調整數
經費累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數
本月實現數
執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
截至本月止 累計實現數(2)
原預算數 第二預備金 截至本月止
累計分配數 合計 (1)
預 算 數
應付數(3) 備註
(預付款) 第一預備金
代號及名稱 科 目
追加(減)數 經費流用數 款 項 目 節
預算調整數
17,746,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
17,746,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
1,080,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
1,080,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
1,080,000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
204,110 0 122,200 0
0 0 204,110 0
0 0 0
204,110 0 122,200 0
0 0 204,110 0
0 0 0
204,110
ˉˉˉˉˉˉ01 ˉˉˉˉˉˉ人事費
204,110 204,110
02 8903304500-4
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
204,110
0
ˉˉˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資
1,080,000 0
01 ˉˉˉ6930209011-2*
ˉˉˉ交通及運輸設備
1,080,000
0
05 ˉˉ6930209000-6 ˉˉ一般建築及設備
1,080,000 0
ˉˉˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資
17,746,000 02 ˉˉˉ6930200302-6*
ˉˉˉ桃竹苗分署管理
17,746,000 0
經費累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數
本月實現數
執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
截至本月止 累計實現數(2)
原預算數 第二預備金 截至本月止
累計分配數 合計 (1)
預 算 數
應付數(3) 備註
(預付款) 第一預備金
代號及名稱 科 目
追加(減)數 經費流用數 款 項 目 節
預算調整數
15,476,250 0 3,073,669 0
0 0 15,476,250 0
0 0 0
15,476,250 0 3,073,669 0
0 0 15,476,250 0
0 0 0
213,965,360 0 16,598,545 8,440,699
0 0 80,300,661 59,253
0 0 0
88,741,360
合計 213,965,360
15,476,250
ˉˉˉˉˉˉ01 ˉˉˉˉˉˉ人事費
15,476,250 15,476,250 05 7506205300-0
公務人員退休撫卹給付
15,476,250
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
以前年度 轉入數
(1)
減免 (註銷)數
(2)
本月 實現數
截至本月止 累計實現數
(3)
調整數 (4)
尚未執行數 (5)=(1)-(2)-
(3)+(4)
備註 (預付款)
應付數 應付數 應付數 應付數 應付數 應付數 應付數
保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數
0 0 0 0 0 0 0
5,389,500 0 5,389,500 5,389,500 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5,389,500 0 5,389,500 5,389,500 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5,389,500 0 5,389,500 5,389,500 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5,389,500 0 5,389,500 5,389,500 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5,389,500 0 5,389,500 5,389,500 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5,389,500 0 5,389,500 5,389,500 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
5,389,500 0 5,389,500 5,389,500 0 0 0
合 計 小 計 ˉˉˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資 02 ˉˉˉ6930200302-6*
ˉˉˉ桃竹苗分署管理 03 ˉˉ6930200300-0
ˉˉ分署管理 03 ˉ0030200000-0
ˉ勞動力發展署及所屬 107 15 0030000000-4
勞動部主管 年
度
科目
款 項 目 節 代號及名稱
平衡表
中華民國108年04月30日
單位:新臺幣元科 目 名 稱 科 目 名 稱
1 資產 3,688,469 2 負債 3,329,216
11 流動資產 3,688,469 21 流動負債 3,329,216
110103 專戶存款 3,316,216 211201 存入保證金 778,013
110104 零用金 300,000 211301 應付代收款 394,448
110701 暫付款 13,000 211401 應付保管款 2,156,755
110901 預付款 59,253 3 淨資產 359,253
31 資產負債淨額 359,253
310101 資產負債淨額 359,253
合 計 3,688,469 合 計 3,688,469
附註:
金 額 金 額
債權憑證 5
資本資產表
中華民國108年04月30日
單位:新臺幣元科 目 名 稱 科 目 名 稱
固定資產 1,026,247,035 資本資產總額 1,026,247,035
土地 221,210,365 資本資產總額 1,026,247,035
土地 221,210,365 資本資產總額 1,026,247,035
房屋建築及設備 734,803,020
房屋建築及設備 1,085,945,960
減:累計折舊─房屋建築及設備 -351,142,940
機械及設備 66,313,558
機械及設備 171,584,735
減:累計折舊─機械及設備 -105,271,177
交通及運輸設備 1,360,799
交通及運輸設備 4,929,216
減:累計折舊─交通及運輸設備 -3,568,417
雜項設備 2,559,293
雜項設備 22,562,919
減:累計折舊─雜項設備 -20,003,626
合 計 1,026,247,035 合 計 1,026,247,035
備註:
金 額 金 額
資本資產變動表
中華民國108年01月01日至108年04月30日
單位:新臺幣元增加數 (3)
減少數 (4)
長期投資 0 0 0 0 0 0
土地 221,210,365 0 0 0 0 221,210,365
土地改良物 0 0 0 0 0 0
房屋建築及設備 1,085,945,960 -344,715,138 0 0 -6,427,802 734,803,020
機械及設備 170,379,091 -104,598,734 5,269,500 4,063,856 -672,443 66,313,558
交通及運輸設備 5,056,916 -3,627,074 0 127,700 58,657 1,360,799
雜項設備 23,109,467 -20,370,379 120,000 666,548 366,753 2,559,293
收藏品及傳承資產 0 0 0 0 0 0
權利 0 0 0 0 0 0
小 計 1,505,701,799 -473,311,325 5,389,500 4,858,104 -6,674,835 1,026,247,035
租賃資產 0 0 0 0 0 0
租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
購建中固定資產 0 0 0 0 0 0
其他固定資產 0 0 0 0 0 0
遞耗資產 0 0 0 0 0 0
電腦軟體 0 0 0 0 0 0
發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
其他無形資產 0 0 0 0 0 0
其他資本資產 0 0 0 0 0 0
小 計 0 0 0 0 0 0
合 計 1,505,701,799 -473,311,325 5,389,500 4,858,104 -6,674,835 1,026,247,035 備註:
1.資本資產成本增加數5,389,500元=屬預算執行增加數5,389,500元。
2.設備及投資預算執行數5,389,500元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數5,389,500元。
期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)
-(4)+(5) 本年度累計折舊(耗)
/長期投資評價變動數 (5)
科 目 名 稱 取得成本 (1)
以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價
(2)
本年度資本資產成本變動
歲出用途別累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
桃竹苗分署管理 公務人員退休撫卹給付 婚喪生育、子女教育及低
薪配套補助 合計 ˉ
01ˉ人事費 48,627,448 15,476,250 204,110 64,307,808
ˉ0103ˉ法定編制人員待遇 25,143,478 0 0 25,143,478
ˉˉ010301ˉ職員待遇 25,143,478 0 0 25,143,478
ˉ0104ˉ約聘僱人員待遇 3,073,118 0 0 3,073,118
ˉˉ010401ˉ約聘人員酬金 2,384,240 0 0 2,384,240
ˉˉ010402ˉ約僱人員酬金 688,878 0 0 688,878
ˉ0105ˉ技工及工友待遇 1,599,856 0 0 1,599,856
ˉˉ010501ˉ技工及工友待遇 1,599,856 0 0 1,599,856
ˉ0111ˉ獎金 14,114,922 0 0 14,114,922
ˉˉ011101ˉ考績獎金 5,256,950 0 0 5,256,950
ˉˉ011110ˉ年終工作獎金 8,857,972 0 0 8,857,972
ˉ0121ˉ其他給與 364,554 0 204,110 568,664
ˉˉ012111ˉ婚喪補助 0 0 81,910 81,910
業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目
歲出用途別累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
桃竹苗分署管理 公務人員退休撫卹給付 婚喪生育、子女教育及低
薪配套補助 合計 ˉ
業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目
ˉˉ012121ˉ子女教育補助 0 0 122,200 122,200
ˉˉ012131ˉ休假補助 364,554 0 0 364,554
ˉ0131ˉ加班值班費 248,904 0 0 248,904
ˉˉ013101ˉ超時加班費 178,853 0 0 178,853
ˉˉ013102ˉ不休假加班費 70,051 0 0 70,051
ˉ0142ˉ退休退職給付 0 15,476,250 0 15,476,250
ˉˉ014201ˉ退休退職給付 0 15,476,250 0 15,476,250
ˉ0143ˉ退休離職儲金 2,022,380 0 0 2,022,380
ˉˉ014302ˉ公務人員提撥金 1,759,276 0 0 1,759,276
ˉˉ014305ˉ約聘僱人員提撥金 116,590 0 0 116,590
ˉˉ014306ˉ技工及工友提撥金 146,514 0 0 146,514
ˉ0151ˉ保險 2,060,236 0 0 2,060,236
ˉˉ015101ˉ健保保險補助 1,230,409 0 0 1,230,409
歲出用途別累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
桃竹苗分署管理 公務人員退休撫卹給付 婚喪生育、子女教育及低
薪配套補助 合計 ˉ
業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目
ˉˉ015102ˉ公保保險補助 638,518 0 0 638,518
ˉˉ015103ˉ勞保保險補助 191,309 0 0 191,309
02ˉ業務費 11,049,671 0 0 11,049,671
ˉ0201ˉ教育訓練費 29,200 0 0 29,200
ˉˉ020102ˉ訓練費 29,200 0 0 29,200
ˉ0202ˉ水電費 1,619,734 0 0 1,619,734
ˉˉ020201ˉ水費 128,889 0 0 128,889
ˉˉ020202ˉ電費 1,479,449 0 0 1,479,449
ˉˉ020299ˉ其他動力費 11,396 0 0 11,396
ˉ0203ˉ通訊費 454,905 0 0 454,905
ˉˉ020301ˉ數據通訊費 120,000 0 0 120,000
ˉˉ020302ˉ一般通訊費 334,905 0 0 334,905
ˉ0221ˉ稅捐及規費 41,630 0 0 41,630
歲出用途別累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
桃竹苗分署管理 公務人員退休撫卹給付 婚喪生育、子女教育及低
薪配套補助 合計 ˉ
業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目
ˉˉ022101ˉ稅捐 40,810 0 0 40,810
ˉˉ022102ˉ規費 820 0 0 820
ˉ0231ˉ保險費 634,220 0 0 634,220
ˉˉ023101ˉ法定責任保險 596,888 0 0 596,888
ˉˉ023103ˉ對財產保險 37,332 0 0 37,332
ˉ0250ˉ按日按件計資酬金 4,783,713 0 0 4,783,713
ˉˉ025003ˉ講座鐘點費 4,783,713 0 0 4,783,713
ˉ0251ˉ委辦費 224,833 0 0 224,833
ˉˉ025103ˉ委託辦理 224,833 0 0 224,833
ˉ0262ˉ國內組織會費 1,000 0 0 1,000
ˉˉ026201ˉ國內組織會費 1,000 0 0 1,000
ˉ0271ˉ物品 1,603,953 0 0 1,603,953
ˉˉ027101ˉ消耗品 1,391,565 0 0 1,391,565
歲出用途別累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
桃竹苗分署管理 公務人員退休撫卹給付 婚喪生育、子女教育及低
薪配套補助 合計 ˉ
業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目
ˉˉ027102ˉ非消耗品 186,550 0 0 186,550
ˉˉ027103ˉ油料 25,838 0 0 25,838
ˉ0279ˉ一般事務費 1,096,540 0 0 1,096,540
ˉˉ027901ˉ一般事務費 1,096,540 0 0 1,096,540
ˉ0282ˉ房屋建築養護費 96,853 0 0 96,853
ˉˉ028201ˉ房屋建築養護費 96,853 0 0 96,853
ˉ0283ˉ車輛及辦公器具養護費 10,231 0 0 10,231
ˉˉ028301ˉ車輛及辦公器具養護費 10,231 0 0 10,231
ˉ0284ˉ設施及機械設備養護費 99,338 0 0 99,338
ˉˉ028401ˉ設施及機械設備養護費 99,338 0 0 99,338
ˉ0291ˉ國內旅費 182,397 0 0 182,397
ˉˉ029101ˉ國內旅費 182,397 0 0 182,397
ˉ0294ˉ運費 138,124 0 0 138,124
歲出用途別累計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日
經資門分列 單位:新臺幣元
桃竹苗分署管理 公務人員退休撫卹給付 婚喪生育、子女教育及低
薪配套補助 合計 ˉ
業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目
ˉˉ029401ˉ運費 138,124 0 0 138,124
ˉ0299ˉ特別費 33,000 0 0 33,000
ˉˉ029901ˉ特別費 33,000 0 0 33,000
04ˉ獎補助費 4,943,182 0 0 4,943,182
ˉ0437ˉ對國內團體之捐助 19,433 0 0 19,433
ˉˉ043701ˉ對企業捐助 19,433 0 0 19,433
ˉ0441ˉ對學生之獎助 49,929 0 0 49,929
ˉˉ044101ˉ對學生之獎助 49,929 0 0 49,929
ˉ0475ˉ獎勵及慰問 32,000 0 0 32,000
ˉˉ047502ˉ慰問金 32,000 0 0 32,000
ˉ0476ˉ其他補助及捐助 4,841,820 0 0 4,841,820
ˉˉ047601ˉ其他補助及捐助 4,841,820 0 0 4,841,820
合計 64,620,301 15,476,250 204,110 80,300,661
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年04月30日
經資門併計 單位:新臺幣元
材料 (4)
存出保證金 (5)
其他應收款 (6)
收入合計數 1,968,280 0 0 0 0 0 0 0 1,968,280
本年度收入 1,968,280 0 0 0 0 0 0 0 1,968,280
0430200301
一般賠償收入 74,989 0 0 0 0 0 0 0 74,989
0730200105
權利金 228,000 0 0 0 0 0 0 0 228,000
0730200106
租金收入 1,286,050 0 0 0 0 0 0 0 1,286,050
0730200600
廢舊物資售價 273,882 0 0 0 0 0 0 0 273,882
1130200901
收回以前年度歲出 5,104 0 0 0 0 0 0 0 5,104
1130200909
其他雜項收入 100,255 0 0 0 0 0 0 0 100,255
以前年度收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、以前年度收入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 以前年度已撥繳之暫付
、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 審計部修正減列支出實
現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
項 目 收入實現數
(1) 以前年度待
納庫繳庫數 (3)
繳付公庫數 (9)=
(1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6)
+(7)+(8)
減項:
收入待納庫 數 (2)
以前年度撥款於本年度繳還數 加 項
剔除經費 (8) 預收款
(7)
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年04月30日
經資門併計 單位:新臺幣元
材料 (4)
存出保證金 (5)
其他應收款 (6) 項 目 收入實現數
(1) 以前年度待
納庫繳庫數 (3)
繳付公庫數 (9)=
(1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6)
+(7)+(8)
減項:
收入待納庫 數 (2)
以前年度撥款於本年度繳還數 加 項
剔除經費 (8) 預收款
(7)
3. 審計部修正減列應付數-
已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 審計部修正減列支出保
留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 保留數、應付款-已撥款
部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 收回以前年度撥款之存
出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 收回以前年度撥款之零
用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 領用以前年度撥款之材
料 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年01月01日至108年04月30日
經資門併計 單位:新臺幣元
支出合計數 85,690,161 59,253 0 0 300,000 0 0 0 86,049,414 8,081,446
本年度支出 80,300,661 59,253 0 0 300,000 0 0 0 80,659,914 8,081,446
一、本年度經費 64,620,301 59,253 0 0 300,000 0 0 0 64,979,554 8,081,446
6930200302
桃竹苗分署管理 64,620,301 59,253 0 0 300,000 0 0 0 64,979,554 8,081,446
二、統籌科目 15,680,360 0 0 0 0 0 0 0 15,680,360 0
7506205300
公務人員退休撫卹給付 15,476,250 0 0 0 0 0 0 0 15,476,250 0
8903304500
婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助
204,110 0 0 0 0 0 0 0 204,110 0
以前年度支出 5,389,500 0 0 0 0 0 0 0 5,389,500 0
一、以前年度應付(保留)數 5,389,500 0 0 0 0 0 0 0 5,389,500 0
107年度 6930200302
桃竹苗分署管理 5,389,500 0 0 0 0 0 0 0 5,389,500 0
二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公庫 分配數
餘額 減項:
以前年度撥款於本 年度實現數
(8) 其他應收款
(7) 加 項
存出保證金 (4)
零用金 (5)
退還收入(預收) 款 (6)
公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) 項 目 支出實現數
(1) 預付款 (2)
材料 (3)
收入支出彙計表
中華民國108年01月01日至108年04月30日
單位:新臺幣元金額 金 額 金額
收入 22,390,156 88,017,694
公庫撥入數 21,988,045 86,049,414
罰款及賠償收入 53,052 74,989
財產收入 326,740 1,787,932
其他收入 22,319 105,359
支出 22,390,156 87,658,441
繳付公庫數 402,111 1,968,280
人事支出 11,552,451 64,307,808
業務支出 3,674,571 11,049,671
設備及投資支出 5,389,500 5,389,500
獎補助支出 1,371,523 4,943,182
收支餘絀 0 359,253
科目名稱
累計數 本月數