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自然资源综合调查指挥中心

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Academic year: 2022

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(1)

中国地质调查局

自然资源综合调查指挥中心

2020 年度部门决算

2021 年 7 月

(2)

目 录

第一部分 指挥中心基本情况

...3

一、部门职责...4

二、机构设置...5

第二部分 部门决算表

...6

一、收入支出决算总表...7

二、收入决算表...8

三、支出决算表...9

四、财政拨款收入支出决算总表...10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...15

第三部分 部门决算情况说明

...16

一、收入支出决算总体情况说明...17

(3)

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...20

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...21

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...22

五、政府采购支出说明...23

六、国有资产占用情况说明...23

七、预算绩效情况说明...23

第四部分 名词解释

...27

(4)
(5)

一、部门职责

中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心(原武警黄金部 队,以下简称“指挥中心”)为财政补助事业单位,主要承担国 家基础性公益性地质工作任务和多金属矿产资源勘查任务。主要 职责是:

(一)组织开展区域基础地质、地球物理、地球化学调查工作。

(二)组织开展能源、金属和非金属矿产资源调查和多金属矿 产资源勘查工作。

(三)组织开展自然资源综合调查与长期观测工作。

(四)组织开展国土空间生态调查、保护修复与长期观测工作。

(五)组织开展海洋与海岸带地质调查工作。

(六)组织开展应用地质调查工作。

(七)组织开展地质调查资料、信息数据服务工作。

(八)开展科学技术研究、科学观测和平台建设、科学普及和 国际合作工作。

(九)开展科技成果转化、技术服务和技术咨询工作。

(十)承担自然资源部、中国地质调查局交办的其他工作。

(6)

二、机构设置

指挥中心内设 22 个机构,包括:办公室、规划计划处、财 务处、科技外事处、装备处、基建处、人事处、教育培训处、

党委办公室(群团处)、纪检审计处、安全和保密处、离退休 干部处、综合研究室、自然资源调查监测处、国土空间生态修 复处、基础地质调查处、矿产资源调查处、水文地质与水资源 调查处、应用地质调查处、海洋与海岸带地质调查处、信息化 处、后勤服务中心。

根据部门决算编报要求,纳入指挥中心 2020 年度部门决算 编报范围的单位共 14 个,见下表:

序号 单位名称

1 中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心(本级)

2 中国地质调查局哈尔滨自然资源综合调查中心

3 中国地质调查局廊坊自然资源综合调查中心

4 中国地质调查局应用地质调查中心

5 中国地质调查局牡丹江自然资源综合调查中心

6 中国地质调查局呼和浩特自然资源综合调查中心

7 中国地质调查局西安矿产资源调查中心

8 中国地质调查局西宁自然资源综合调查中心

9 中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心

10 中国地质调查局乌鲁木齐自然资源综合调查中心 11 中国地质调查局海口海洋地质调查中心

12 中国地质调查局昆明自然资源综合调查中心 13 中国地质调查局长沙自然资源综合调查中心 14 中国地质调查局地球物理调查中心

(7)
(8)

收入支出决算总表

公开01 表

部门:中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 金额单位:万元

收入 支出

项目 行次 金额 项目 行次 金额

栏次 1 栏次 2

一、一般公共预算财政拨款收入 1 202,344.60 一、自然资源海洋气象等支出 13 144,540.28

二、事业收入 2 1,231.80 二、住房保障支出 14 8,621.32

三、其他收入 3 5,938.53 15

4 16

5 17

6 18

7 19

本年收入合计 8 209,514.93 本年支出合计 20 153,161.60

使用非财政拨款结余 9 95.11 结余分配 21 7,243.63

年初结转和结余 10 228,902.07 年末结转和结余 22 278,106.88

11 23

总计 12 438,512.11 总计 24 438,512.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(9)

收入决算表

公开02 表

部门:中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 金额单位:万元

项目

本年收入 合计

财政拨款 收入

上级补助

收入 事业收入 经营 收入

附属单位

上缴收入 其他收入 功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1=2+3…7 2 3 4 5 6 7

合计 209,514.93 202,344.60 1,231.80 5,938.53

220 自然资源海洋气象等支出 195,947.93 188,777.60 1,231.80 5,938.53 22001 自然资源事务 195,947.93 188,777.60 1,231.80 5,938.53 2200113 地质矿产资源与环境调查 51,489.00 51,489.00

2200150 事业运行 129,239.93 122,069.60 1,231.80 5,938.53 2200199 其他自然资源事务支出 15,219.00 15,219.00

221 住房保障支出 13,567.00 13,567.00 22102 住房改革支出 13,567.00 13,567.00 2210201 住房公积金 6,753.00 6,753.00 2210203 购房补贴 6,814.00 6,814.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(10)

支出决算表

公开03 表

部门:中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 金额单位:万元

项目

本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级

支出

经营 支出

对附属单位 补助支出 功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1=2+3…6 2 3 4 5 6

合计 153,161.60 90,531.96 62,629.64

220 自然资源海洋气象等支出 144,540.28 81,910.64 62,629.64 22001 自然资源事务 144,540.28 81,910.64 62,629.64 2200113 地质矿产资源与环境调查 51,904.44 51,904.44 2200150 事业运行 83,042.95 81,910.64 1,132.30

2200199 其他自然资源事务支出 9,592.90 9,592.90

221 住房保障支出 8,621.32 8,621.32

22102 住房改革支出 8,621.32 8,621.32

2210201 住房公积金 1,988.51 1,988.51

2210203 购房补贴 6,632.81 6,632.81

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(11)

财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

部门:中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 金额单位:万元

收入 支出

项目 行次 金额 项目 行次 合计

一般公共 预算财政 拨款

政府性 基金预算 财政拨款

国有资本 经营预算 财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4 5

一、一般公共预算财政拨款 1 202,344.60 一、自然资源海洋气象等支出 13 143,224.73 143,224.73

二、政府性基金预算财政拨款 2 二、住房保障支出 14 8,621.32 8,621.32

三、国有资本经营财政拨款 3 15

4 16

5 17

6 18

本年收入合计 7 202,344.60 本年支出合计 19 151,846.05 151,846.05

年初财政拨款结转和结余 8 225,964.51 年末财政拨款结转和结余 20 276,463.06 276,463.06

一般公共预算财政拨款 9 225,964.51 21

政府性基金预算财政拨款 10 22

国有资本经营预算财政拨款 11 23

总计 12 428,309.11 总计 24 428,309.11 428,309.11

(12)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05 表

部门:中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 金额单位:万元

项目 本年支出

功能分类

科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1=2+3 2 3

合计 151,846.05 90,348.72 61,497.34

220 自然资源海洋气象等支出 143,224.73 81,727.39 61,497.34

22001 自然资源事务 143,224.73 81,727.39 61,497.34

2200113 地质矿产资源与环境调查 51,904.44 51,904.44

2200150 事业运行 81,727.39 81,727.39

2200199 其他自然资源事务支出 9,592.90 9,592.90

221 住房保障支出 8,621.32 8,621.32

22102 住房改革支出 8,621.32 8,621.32

2210201 住房公积金 1,988.51 1,988.51

2210203 购房补贴 6,632.81 6,632.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(13)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06 表

部门:中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 金额单位:万元

人员经费 公用经费

科目

编码 科目名称 决算数 科目

编码 科目名称 决算数

301 工资福利支出 71,406.81 302 商品和服务支出 13,967.94 30101 基本工资 21,835.62 30201 办公费 788.86 30102 津贴补贴 41,724.44 30202 印刷费 131.23 30112 其他社会保障缴费 3,130.24 30203 咨询费 115.38 30113 住房公积金 1,988.51 30204 手续费 5.59 30114 医疗费 1,455.44 30205 水费 282.38 30199 其他工资福利支出 1,272.55 30206 电费 771.49 303 对个人和家庭的补助 4,403.86 30207 邮电费 688.89 30302 退休费 567.25 30208 取暖费 1,701.18 30304 抚恤金 201.63 30209 物业管理费 1,429.04 30305 生活补助 4.47 30211 差旅费 728.53 30306 救济费 13.19 30213 维修(护)费 1,072.79

30309 奖励金 6.12 30214 租赁费 56.06

30399 其他对个人和家庭的补助 3,611.20 30215 会议费 4.99 30216 培训费 219.20 30217 公务接待费 4.61 30218 专用材料费 317.87 30225 专用燃料费 1.28 30226 劳务费 440.52 30227 委托业务费 57.82

30228 工会经费 1,250.00

30229 福利费 1,733.96

30231 公务用车运行维护费 968.05

30239 其他交通费用 172.62

30299 其他商品和服务支出 1,025.61

310 资本性支出 570.11

31002 办公设备购置 453.67

31003 专用设备购置 100.67

31007 信息网络及软件购置更新 3.33

31099 其他资本性支出 12.44

人员经费合计 75,810.66 公用经费合计 14,538.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(14)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07 表

部门:中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 金额单位:万元

预算数 决算数

合计

因公出 国(境)

公务用车购置及运行费

公务

接待费 合计

因公出 国(境)

公务用车购置及运行费

公务 小计 公务用车 接待费

购置费

公务用车

运行费 小计 公务用车

购置费

公务用车 运行费

1=2+3+6 2 3=4+5 4 5 6 7=8+9+12 8 9=10+11 10 11 12

2,662.51 84.71 2,517.00 -- 2,517.00 60.80 972.66 0 968.05 -- 968.05 4.61 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,反映按规定程序调整后的预算数;

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(15)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08 表

部门:中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 金额单位:万元

项目 年初结转

和结余 本年收入

本年支出 年末结转

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 和结余

栏次 1 2 3 4 5 6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:指挥中心 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(16)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09 表 部门:中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 金额单位:万元

项目 本年支出

功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:指挥中心 2020 年度没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

(17)
(18)

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入情况

指挥中心 2020 年度总收入 438,512.11 万元。其中,本年收入 209,514.93 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入

202,344.6 万元。系指挥中心所属预算单位本年

从中央财政取得的资金。与 2019 年度决算数基本持平。

2.事业收入

1,231.8 万元。系指挥中心所属预算单位开展专业业

务活动及辅助活动所取得的收入。2019 年度决算无此项。

3.其他收入

5,938.53 万元。系指挥中心所属预算单位在财政拨

款收入之外取得的收入,如利息收入、固定资产出租收入等。比 2019 年度决算数减少 1,176.19 万元,下降 16.53%,主要原因是部分单位 利息收入降低。

4.使用非财政拨款结余

95.11 万元。系指挥中心所属预算单位

按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的 资金。与 2019 年度决算增加8.54 万元,增加 9.86%。

5.年初结转和结余

228,902.07 万元。系指挥中心所属预算单位

以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用 的资金以及按财政部规定需要上缴的结余资金。包括上年度财政拨 款结转和结余资金。

(19)

(二)支出情况

指挥中心 2020 年度总支出 438,512.11 万元。其中,本年支出 153,161.6 万元。具体情况如下:

1.自然资源海洋气象等支出(类)

144,540.28 万元。主要是指

挥中心所属预算单位用于公益性基础性综合地质调查、战略性矿产 资源勘查、自然资源综合调查、国土空间生态修复支撑调查等工作 支出以及指挥中心所属预算单位的基本支出。比 2019 年度决算数增 加14,892.86 万元,增加 11.49%,主要原因是 2020 年度,随着指挥 中心转制改革工作逐步落地,各项事业任务相继展开,相应增加支 出。

财政拨款收入 96.58%

事业收入 0.59%

其他收入 2.83%

指挥中心2020年度本年收入结构图

财政拨款收入 事业收入 其他收入

(20)

2.住房保障支出(类)

8,621.32 万元。主要用于指挥中心所属

预算单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴 的支出。比 2019 年度决算数减少 9,407.54 万元,减少 52.18%,主 要原因是符合缴纳(发放)条件的人数减少。

3.结余分配

7,243.63 万元。主要是指挥中心所属预算单位按照

规定转入的事业基金、专用基金等。

4.年末结转和结余

278,106.88 万元。主要是指挥中心所属预算

单位跨年度开展的地质矿产资源与环境调查、地勘能力建设、信息

自然资源海洋气象等支出 94.37%

住房保障支出 5.63%

指挥中心2020年度本年支出结构图

自然资源海洋气象等支出 住房保障支出

(21)

化建设、基本建设项目等,按有关规定结转到下年继续使用的资金 和按财政部规定需要上缴的结余资金。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

指挥中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出为 151,846.05 万元,具体情况如下:

1.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿 产资源与环境调查(项)。年初预算为67,018.8 万元,支出决算数 为 51,904.44 万元,完成年初预算的 77.45%。决算数小于预算数的 主要原因是根据单位实际情况及工作任务安排,相关经费结转下年 继续使用。

2.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运 行(项)。年初预算为 122,069.6 万元,支出决算数为 81,727.39 万 元,完成年初预算的66.95%。决算数小于预算数的主要原因是根据 单位实际情况及工作任务安排,相关经费结转下年继续使用。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自 然资源事务支出(项)。年初预算为25,376.29 万元,支出决算数为 9,592.9 万元,完成年初预算的 37.80%。决算数小于预算数的主要 原因是根据单位实际情况及工作任务安排,相关经费结转下年继续 使用。

(22)

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 6,753 万元,支出决算数为 1,988.51 万元,完成年初预 算的 29.45%。决算数小于预算数的主要原因是符合缴纳(发放)条 件的人数减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 6,814 万元,支出决算数为 6,632.81 万元,完成年初预 算的 97.34%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

指挥中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90,348.71 万元。其中,人员经费75,810.66 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和 家庭的补助支出;公用经费14,538.05 万元,主要包括:办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支 出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。

(23)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2,662.51 万元,支 出决算为972.66 万元,完成预算的 36.53%。决算数小于预算数的主 要原因是指挥中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约 要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及 运行费968.05 万元,占 99.53%;公务接待费 4.61 万元,占 0.47%。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为84.71 万元,由于不具备相关条件,

2020 年未安排人员因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费预算为2,517 万元,支出决算为 968.05 万元,完成预算的 38.46%,主要是指挥中心持续加强公务用车管理,

公务用车费用有所节约。支出全部是公务用车的燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等运行维护支出。截至 2020 年 12 月 31 日,列 入一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 708 辆。

3.公务接待费预算为60.8 万元,支出决算为 4.61 万元,完成预 算的 7.58%,主要是指挥中心积极贯彻落实中央关于厉行节约的要

(24)

求,从严控制公务接待行为。支出全部是指挥中心所属预算单位与 国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的国 内公务接待支出。2020 年度共接待38 批次、373 人次(不包括陪同 人员)。

五、政府采购支出说明

指挥中心 2020 年度政府采购支出总额 11,980.97 万元,其中:

政府采购货物支出6,658.57 万元、政府采购服务支出 5,322.4 万元。

授予中小企业合同金额 5,733.04 万元,占政府采购支出总额的 47.85%,其中:授予小微企业合同金额 197.5 万元,占政府采购支 出总额的 1.65%。

六、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,指挥中心所属单位共有车辆1,374 辆,

其中:副部(省)级及以上领导用车 1 辆,主要领导干部用车 24 辆、机要通信用车16 辆、应急保障用车 38 辆、特种专业技术用车 129 辆,其他用车 1165 辆,其他用车主要是指挥中心所属单位用于 机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单价50 万元以上通用设 备138 台(套),单价 100 万元以上专用设备 75 台(套)。

七、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(25)

根据预算绩效管理要求,指挥中心组织对 2020 年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 4 个,二级项目 28 个,共涉及资金66,708 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

指挥中心组织对“地质矿产资源与环境调查”一级项目开展了 部门评价,涉及一般公共预算支出 60,675.26 万元。该项目绩效评价 委托第三方机构开展,评价结果表明该项目的立项符合国家战略需 求及指挥中心职责定位,过程管理管控有效,任务完成情况较好,

在支撑服务自然资源管理、战略规划等方面取得较为显著的成效。

根据评价结果及建议,指挥中心将持续加强内部基础设施建设、预 算执行与绩效管理、专业人才培养等方面的工作,着力提升预算绩 效管理的精细化水平。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

指挥中心在 2020 年度部门决算中反映“地质矿产资源与环境调 查”等 1 个一级项目绩效自评结果。自评综述如下:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 81.6 分。全年预 算数为 97,151.47 万元,执行数为 51,904.44 万元,完成预算的 53.43%。项目绩效目标完成情况:完成 1:25 万地表基质层调查 6819 平方千米、1:5 万土地质量地球化学调查 3820 平方千米、1:5 万矿产地质调查5057 平方千米、1:5 万综合地质调查 9414 平方千

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米;完成全国森林资源蓄积样地调查11704 个;圆满完成服务矿产 资源战略、海洋强国战略、脱贫攻坚和乡村振兴战略,服务自然 资源管理、国防建设、生态文明建设等任务。发现的问题及原因:

由于机构改革及新冠疫情影响,预算执行率较低。下一步改进措 施:一是制定预算执行考核奖惩办法,抓好预算执行;二是增强 绩效观念,加强项目评审评估;三是结合指挥中心实际,制定绩 效评价相关制度。

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地质矿产资源与环境调查项目绩效自评表

(2020 年度)

实施单位

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 得分

67,018.80 97,151.47 51,904.44 10 5.3 50,570.00 51,489.00 32,018.66 -- -- 16,448.80 45,662.47 19,885.77 -- --

一级

指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分

数量指标 ≥40000平方千米 44465平方千米 3.5 3.5

数量指标 ≥8992平方千米 8992平方千米 3.5 3.5

数量指标 ≥6619平方千米 6819平方千米 3.5 3.5

数量指标 ≥16750平方千米 15758平方千米 3.5 3.3

数量指标 ≥8330平方千米 7890平方千米 3.5 3.3

数量指标 ≥4710平方千米 5570平方千米 3.5 3.5

数量指标 ≥70817平方千米 162257平方千米 3.5 2.0

数量指标 ≥1009700平方千米 1351656平方千米 3.5 2.0

数量指标 ≥2400平方千米 3820平方千米 3.5 2.0

数量指标 ≥145台(套) 696台(套) 3.5 2.0

数量指标 ≥3814平方千米 5057平方千米 3.5 3.5

数量指标 ≥9414平方千米 9414平方千米 3.5 3.5

数量指标 ≥21541个 11704个 3.5 2.5

质量指标 ≥95% 95% 1.0 1.0

质量指标 ≥100% 100% 1.0 1.0

质量指标 ≤10% 10% 1.0 1.0

质量指标 ≥100% 100% 1.5 1.5

社会效益指标 ≥5处 13处 8.0 8.0

社会效益指标 ≥1处 1处 4.0 4.0

社会效益指标 ≥1处 0处 4.0 0.0

生态效益指标 ≥100% 100% 7.0 7.0

可持续影响

指标 ≥8吨 20.26吨 7.0 7.0

服务对象

满意度指标 ≥90% 90% 5.0 4.0

服务对象

满意度指标 ≥90% 69% 5.0 3.7

1 0 0 . 0 8 1 . 6 总分

产出 指标

效益 指标

满意 度指

年度指标值设置偏低

。改进措施:结合实 际工作,科学合理设 置绩效指标,充分发 挥绩效目标引导作用 1:25万遥感解译

1:5万土地质量地球化学调查

新增资源量(金)

业务管理部门满意度

装备使用部门满意度 支撑形成大型资源基地

新发现矿产地 已提交找矿靶区,正

在进一步开展工作 工程回填复垦率

装备使用故障率 野外验收合格率 提交找矿靶区

全国森林资源蓄积样地调查 跨年度任务,已于

2021年5月全部完成 到货验收合格率

报告评审合格率 1:5万遥感解译

配备专用装备 1:5万矿产地质调查 1:5万综合地质调查 1:5万生态地质调查 1:5万区域地质调查 1:25万地表基质层调查 1:5万环境地质调查

三级指标 偏差原因分析

及改进措施 1:25万区域重力调查

1:25万土地质量地球化学调查

上年结转资金 43.55%

预期目标 实际完成情况

圆满完成地质矿产资源与环境调查各项任务;力争在地质矿产资源方面有大 的突破;在理论和技术方面有较大的科技创新;培养一批地质行业的领军人 才和优秀科技创新团队;形成一套相对成熟的地质领域军民融合方法、技术 和理论体系。

1.主要实物工作量基本完成,服务矿产资源战略、海洋强国 战略、脱贫攻坚和乡村振兴战略。

2.支撑服务自然资源管理。探索林、草、湿、地表基质、海 岸带等自然资源调查的技术方法、指标内容、工作流程等。

3.增加国家资源安全储备。提交找矿靶区13处,探获金资源 量20吨,潜在经济价值约70亿元。

4.支撑生态修复。提交海门湾、韩江口水土质量规划;提交 大兴安岭冻土区、南疆33团农田盐渍化区生态脆弱性评价。

5.服务脱贫攻坚和乡村振兴战略,在饮水保障困难地区打井 44余口,满足2万余名群众用水问题;调查评价绿色富硒土地 资源近110万亩,有效服务当地生态农业发展。

项目资金

(万元)

执行率

年度资金总额: 53.43%

其中:财政拨款 62.19%

项目名称 地质矿产资源与环境调查

主管部门 中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心 中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心

(28)
(29)

一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。

三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的 收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的一般公共预 算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当 年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年 度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度安排、因客观条件发生变 化未全部执行或未执行,结转到本年度仍按原规定用途继续使用 的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地 质矿产资源与环境调查(项):反映主要用于公益性基础性综合地 质调查、战略性矿产资源勘查、自然资源综合调查、国土空间生态 修复支撑调查等工作支出。

七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业 运行(项):反映主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的

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基本支出。

八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其 他自然资源事务支出(项):反映主要用于信息化建设、信息化 运行维护、基本建设、节能减排、地勘能力建设等方面的支出。

九、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休 人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买 住房的补贴。

十一、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十二、年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

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十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”

经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

參考文獻

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