高雄市總預算
主辦會計人員 機關長官
高雄市政府社會局單位預算
高雄市政府社會局 編
080 - 1 壹、現行法定職掌
本局主要職掌,係辦理各項社會福利服務業務,置局長1人,綜理局務,置副局長2人,襄助 局長處理局務,下設7科、4室、6中心、編制員工211人,內部職掌如下:
人民團體科:人民團體暨社區發展立案、會務運作與發展、合作行政、財團法人慈善基金會、公 益勸募、人權推動、社會運動及各項慶典等事項。
社會救助科:低收入戶生活扶助、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助、醫療補助、急 難救助、災害救助、遊民輔導、國民年金保險補助、以工代賑、平價住宅管理、公 益彩券盈餘運用管理及社會救助金專戶管理等事項。
老人福利科:老人有關之權益維護、文康休閒、長期照顧、社區照顧、福利服務、安置養護及相 關機構之監督與輔導等事項。
身心障礙福利科:身心障礙權益維護、機構輔導、輔具資源、手語翻譯、生活重建、照顧者津貼、
臨時托顧、居家服務、安置照顧、交通補助、租購屋補助、停車識別證核發等福利 服務事項。
兒童及少年福利科:兒童及少年有關之權益維護、生育育兒補助、托育服務、社區照顧、弱勢兒 少生活扶助、醫療補助等福利服務及托嬰機構之監督與輔導等事項。
婦女及保護服務科:婦女、單親及特殊境遇家庭及新移民之權益維護、特境家庭緊急生活扶助及 福利服務、性騷擾防治、兒少寄養安置及兒少安置機構之監督與輔導及性別主流化 倡導等事項。
社會工作科:社會工作直接服務、兒少性交易防制業務、高風險家庭處遇服務、志願服務、社會 工作專業推展、社會工作師管理、社會資源整合等事項。
五區社會福利服務中心:提供社會工作直接服務。
婦幼青少年活動中心:辦理各類活動及輔導服務工作。
秘書室:辦理法制、庶務、採購、出納、財產管理、廳舍新建與維修管理、文書、印信、檔案、
考核管制、研究發展、各項資訊相關軟硬體設計、規劃、維護及其他不屬各科室之應辦 事項。
會計室:歲計、會計、統計等事項。
人事室:人事管理事項。
政風室:政風業務事項。
貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形:
一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況:
080 - 2
(一)歲入部分:稅課收入:實際收入數為 15 億 6,727 萬 8 千元,執行率 85.22%。
罰款及賠償收入:實際收入數為 216 萬 7 千元,執行率 233.01%。
規費收入:實際收入數為 493 萬 9 千元,執行率 48.63%。
財產收入:實際收入數為 98 萬 1 千元,執行率 139.94%。
補助收入:實際收入數為 19 億 3,592 萬 5 千元,執行率 74.88%。
其他收入:實際收入數為 408 萬 4 千元,執行率 268.68%。
(二)歲出部分:經資門年度決算為
經常門執行數為:137 億 2,129 萬 1 千元,執行率 90.11%。
資本門執行數為:1,592 萬元,執行率 72.39%。
二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形(含預付數,截至上年度 6 月止):
107 年度預算數之執行情形截至 107 年 6 月底止,歲出預算分配數為 72 億 3,950 萬 元,執行數為 62 億 1,493 萬 3 千元,執行率 85.85%,其辦理各項業務均能按預定計畫逐步 實施,並依照進度執行,各項工作計畫執行結果及經常預算均能達到目標。
參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要:
一、本年度計畫重點及預期績效:本局依據高雄市政府 108 年度施政綱要,配合核定預算額度,
並衡酌實際需要,編訂 108 年度施政計畫,其重點及重大施政目標如次:
(一)建構完善社會安全網,扶助經濟弱勢市民基本生活,賡續推動積極性社會救助措施,辦 理脫貧方案,促進自立生活。
(二)發展老人多層級連續性服務措施、建立社區服務網絡及福利輸送系統,分區培力老人活 動場所提升服務量能,推動老人進修及社會參與,建構老人完善福利服務體系。
(三)長照資源盤點與整備並積極佈建服務據點,編織綿密的照顧網絡,提供失能民眾長期照 顧服務,確保照顧服務品質,保障接受服務者與照顧者之尊嚴及權益。
(四)支持家庭生養,推動懷孕婦女友善措施,辦理坐月子到宅服務;建立友善育兒環境,建 構優質托育服務,落實輔導管理並推動居家托育照顧。
(五)盤點社會福利設施,依區域需求增設社會福利據點,綿密福利輸送網絡,提供市民近便 性服務。
(六)落實家庭暴力、性侵害個案保護服務,積極辦理宣導防治,強化社政、警政、衛政、教 育個案處遇合作機制,建構在地化之家庭暴力安全防護網絡。
(七)推動兒少高風險家庭預防性方案,並強化兒少保護三級預防網絡之建立,落實調查評估 及家庭處遇計畫服務,維護兒少保護個案安全及福祉。
080 - 3
(八)落實身心障礙者權利公約公平參與、機會均等及權益保障,強化身心障礙者全人服務,
加強個人照顧及家庭支持服務,建構各障別適性福利服務,促進身障者自立生活及社會 參與,推展無障礙友善環境,提升障礙者生活品質。
(九)落實性別主流化、推廣消除對婦女一切形式歧視(CEDAW),培力婦女,促進婦女社會參 與。
(十)扶持新住民家庭、單親及特殊境遇家庭自立;開創婦女及新住民產業發展潛能,培植多 元人力資源。
(十一)推動兒童權利公約,落實兒童及少年福利與權益保障,支持弱勢兒少安定生活成長發 展,培力兒少並促進社會參與,強化收出養服務機制,維護未成年子女於家事事件之權 益。
(十二)建置完善防災整備機制,暢通災害期間救災物資調度管道,充實災民收容安置設施,
減低災害影響。
(十三)營造社工人員安全執業環境,辦理專業分級訓練,整合社會工作人力資源,落實弱勢 民眾照顧服務。
(十四)公私協力結合民間團體共同推動社會福利方案,提升組織經營管理能量,促進社團永 續發展;鼓勵市民以志願服務參與社會福利服務工作,開發多元參與管道,提升服務質 量。
(十五)推動人權城市成立人權委員會,提供人權政策諮詢、研擬人權保障政策、宣導人權保 障觀念,並落實人權教育工作。
(十六)輔導社區發展協會健全組織功能,深耕在地人才培力,促發社區互助及城鄉交流,落 實資源結盟,活絡社區參與意識,推動社會福利社區化。
二、本年度預算提要及成本估計:
(一)歲入部分:本年度歲入預算總額:50 億 5,447 萬元。按收入來源別分析:
稅課收入:15 億 9,894 萬 6 千元。
罰款及賠償收入:93 萬元。
規費收入: 466 萬元。
財產收入:69 萬 2 千元。
補助收入:34 億 4,774 萬 2 千元。
其他收入: 150 萬元。
(二)歲出部分:本年度歲出預算總額:163 億 5,617 萬元。按政事別分析:
080 - 4 社會保險支出:28 億 3,764 萬 2 千元。
社會救助支出:14 億 1,097 萬 1 千元。
福利服務支出:120 億 9,655 萬 4 千元。
國民就業支出:1,100 萬 3 千元。
080 - 5
組織系統圖
員額編制表
上年度預算員額 與上年度預算
員額比較增減
類 別 法定編制員額 本年度預算員額
0 0
民意代表 0 0
204 1
職員 211 205
0 0
警員 0 0
0 0
消防人員 0 0
3 0
技工 3 3
5 0
駕駛 5 5
8 0
工友 9 8
款 項 目 節 名稱及編號
本年度 預算數
上年度 預算數
前年度 決算數
本年度與 上年度比較 科 目
說明 合 計 5,054,470 4,168,111 3,515,374 886,359
經常門合計 5,054,470 4,168,111 3,515,374 886,359 01 01000000000
稅課收入
1,598,946 199,160 1,567,278 1,399,786
008 01080800000 高雄市政府社會局
1,598,946 199,160 1,567,278 1,399,786
01 01080800900 統籌分配稅
1,598,946 199,160 1,567,278 1,399,786
01 01080800902 特別統籌
1,598,946 199,160 1,567,278 1,399,786 中央補助以中央特別統籌 分配稅款支應本市辦理因 應社會福利津貼調整,增 加低收入戶家庭、兒童及 就學生活補助、中低收入 老人生活津貼、身心障礙 者生活補助、弱勢兒童及 少年生活扶助經費。
02 03000000000 罰款及賠償收入
930 930 2,167 -
048 03080800000 高雄市政府社會局
930 930 2,167 -
01 03080800100 罰金罰鍰及怠金
930 930 1,389 -
01 03080800101 罰金罰鍰
930 930 1,389 - 違反商業團體法、兒童及 少年福利與權益保障法、
老人福利法、性騷擾防治 法等罰款收入。
02 03080800200 沒入及沒收財物
- - 13 -
01 03080800201 沒入金
- - 13 -
03 03080800300 賠償收入
- - 765 -
01 03080800301 一般賠償收入
- - 671 -
02 03080800302 賠償求償收入
- - 94 -
03 04000000000 規費收入
4,660 9,706 4,939 -5,046
051 04080800000 高雄市政府社會局
4,660 9,706 4,939 -5,046
款 項 目 節 名稱及編號
本年度 預算數
上年度 預算數
前年度 決算數
本年度與 上年度比較 科 目
說明 01 04080800100
行政規費收入
100 80 65 20
01 04080800102 證照費
80 80 65 - 核發社工師證照之規費收
入。
02 04080800105 許可費
20 - - 20 核發長期照顧服務機構設
立許可證書之規費收入。
02 04080800200 使用規費收入
4,560 9,626 4,874 -5,066
01 04080800204 資料使用費
8 8 11 - 辦理各項採購案件招標圖
說工本費收入。
02 04080800213 場地設施使用 費
1,772 2,500 2,062 -728 婦女館、婦幼青少年活動 中心、老人活動中心等場 地使用費用。
03 04080800214 服務費
2,780 7,118 2,801 -4,338 中途之家等安置外縣市籍 個案安置收入及各社會福 利服務中心、婦女館及婦 幼青少年活動中心活動報 名費等收入。
04 06000000000 財產收入
692 697 981 -5
057 06080800000 高雄市政府社會局
692 697 981 -5
01 06080800100 財產孳息
622 627 707 -5
01 06080800101 利息收入
- - 13 -
02 06080800102 租金收入
622 627 694 -5 本市市有房地被占用之使 用補償金收入。
02 06080800500 廢舊物資售價
70 70 274 -
01 06080800501 廢舊物資售價
70 70 274 - 處理逾耐用年限財產暨非
消耗品之資源回收金等。
06 08000000000 補助收入
3,447,742 3,956,098 1,935,925 -508,356
051 08080800000 高雄市政府社會局
3,447,742 3,956,098 1,935,925 -508,356
01 08080800100 上級政府補助收 入
3,447,742 3,956,098 1,935,925 -508,356
款 項 目 節 名稱及編號
本年度 預算數
上年度 預算數
前年度 決算數
本年度與 上年度比較 科 目
說明 01 08080800102
計畫型補助收 入
3,447,742 3,956,098 1,935,925 -508,356 1.衛生福利部補助2,688,022 千元。
2.衛生福利部社會及家庭署 補助756,760千元。
3.內政部補助2,960千元。
08 11000000000 其他收入
1,500 1,520 4,084 -20
057 11080800000 高雄市政府社會局
1,500 1,520 4,084 -20
01 11080800200 雜項收入
1,500 1,520 4,084 -20
01 11080800201 收回以前年度 歲出
1,460 1,460 - - 本局以前年度歲出收回款 項及各項補助、津貼溢領 收回。
02 11080800210 其他雜項收入
40 60 4,084 -20 委託民間辦理輔具資源中 心業務繳回盈餘及圖書室 民眾影印及賠書款等。
款 項 目 節 名稱及編號
本年度 預算數
上年度 預算數
前年度 決算數
本年度與
上年度比較 說 明
科 目
08 00080000000
高雄市政府社會局主 管
16,356,170 15,252,686 13,737,211 1,103,484
001 00080800000 高雄市政府社會局
16,356,170 15,252,686 13,737,211 1,103,484
01 66080800200 社會保險
2,837,642 2,945,801 2,752,682 -108,159
01 66080800201 社會保險
2,837,642 2,945,801 2,752,682 -108,159 本年度預算數較上年度減列 108,159千元,包括:
1.全民健康保險補助2,098,966千 元,較上年度減列老人及身心障礙 者參加全民健康保險費自付額補助 等經費84,757千元。
2.國民年金保險518,676元,較上年 度減列23,402千元。
02 67080800200 社會救助
1,410,971 1,214,658 1,554,596 196,313
01 67080800204 社會救助
1,410,971 1,214,658 1,554,596 196,313 本年度預算數較上年度增列 196,313千元,包括:
1.低收入戶生活扶助1,288,827千 元,較上年度增列低收入戶家庭生 活及就學生活等經費199,725千 元。
2.中低收入業務8,906千元,較上年 度增列社會安全網脫貧方案家庭服 務人力等經費6,275千元。
3.街友收容10,360千元,較上年度 增列街友醫療費1,437千元。
4.一般業務1,477千元,較上年度增 列整備地方人力調薪3%差額等經 費40千元。
5.急難及災害救助22,276千元,較 上年度減列梅姬暨莫蘭蒂颱風住屋 淹水救助等經費4,600千元。
6.精神病患及老弱市民委託收容暨 特別補助70,786千元,較上年度減 列精神疾病醫療養護院所收容安置 費用4,169千元。
7.醫療及乘車船補助8,339千元,較 上年度減列低收及中低收入醫療補 助及住院看護費補助等經費2,395 千元。
03 68080800100 一般行政
254,271 250,285 246,738 3,986
01 68080800101 行政管理
253,181 249,195 245,659 3,986 本年度預算數之內容與上年度之比 較如下:
1.人員維持費237,522千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費6,047 千元。
2.基本行政工作維持費15,659千
款 項 目 節 名稱及編號
本年度 預算數
上年度 預算數
前年度 決算數
本年度與
上年度比較 說 明
科 目
元,較上年度減列社會福利平台功 能增修等經費2,061千元。
02 68080800102 業務管理
1,090 1,090 1,079 - 本年度預算數1,090千元,係辦理 本局之會計、人事、政風等相關業 務經費,與上年度同。
04 68080800300 人民團體組織
9,268 8,900 8,694 368
01 68080800302 人民團體輔導 、社區發展暨 推行合作業務
9,268 8,900 8,694 368 本年度預算數9,268千元,較上年 度增列高雄市社區願景培力中心經 費368千元。
05 68080800600 福利服務
11,828,607 10,819,695 9,166,074 1,008,912
01 68080800612 老人及身心障 礙福利服務計 畫
9,949,927 9,164,625 7,391,763 785,302 本年度預算數較上年度增列 785,302千元,包括:
1.中低收入老人生活津貼2,628,640 千元,較上年度增列477,571千 元。
2.身心障礙者生活補助2,735,300千 元,較上年度增列294,462千元。
3.老人福利服務2,987,307千元,較 上年度增列長照十年計畫2.0等經 費285,038千元。
4.社區及居家福利服務措施666,758 千元,較上年度減列身障者居家照 顧等經費208,916千元。
5.身障市民收容教養及輔具補助 905,427千元,較上年度減列身障 者日間與住宿式照顧及輔具補助等 經費58,862千元。
6.辦理身障者新制鑑評業務10,916 千元,較上年度減列補助地方政府 身心障礙需求評估人力計畫等經費 2,826千元。
7.身心障礙者租購屋、停車位租金 及貸款利息補助7,931千元,較上 年度減列1,164千元。
8.一般業務520千元,較上年度減 列文具用品及紙張等經費1千元。
02 68080800613 兒少及婦女福 利服務計畫
1,871,181 1,648,260 1,767,589 222,921 本年度預算數較上年度增列 222,921千元,包括:
1.弱勢家庭兒少扶助430,769千元,
較上年度增列弱勢兒童及少年生活 扶助經費151,212千元。
2.弱勢家庭服務150,118千元,較上 年度增列社安網社工人力等經費 113,772千元。
3.托嬰機構業務38,005千元,較上 年度增列前瞻托育(育兒)資源中 心等經費27,741千元。
4.兒童少年寄養及收容補助135,374
款 項 目 節 名稱及編號
本年度 預算數
上年度 預算數
前年度 決算數
本年度與
上年度比較 說 明
科 目
千元,較上年度增列兒少寄養安置 與醫療費等經費15,811千元。
5.社會福利服務19,855千元,較上 年度增列改善社會福利服務中心等 經費5,799千元。
6.一般業務3,565千元,較上年度增 列6至12歲兒童卡經費3,000千元。
7.兒童及少年社區照顧服務3,134千 元,較上年度增列培植家庭支持服 務資源網絡計畫等經費717千元。
8.家庭托育服務1,043,777千元,較 上年度減列父母未就業育兒津貼及 就業者家庭托育費用等經費87,405 千元。
9.婦女館及婦幼青少年活動中心業 務14,866千元,較上年度減列婦幼 青少年活動中心空調主機汰換工程 等經費5,000千元。
10.兒童及少年性剝削防制業務 2,147千元,較上年度減列委託社 福及醫療機構設置短期收容中心等 經費1,602千元。
11.婦女、單親及特殊境遇家庭照 顧23,346千元,較上年度減列特殊 境遇家庭扶助計畫等經費1,021千 元。
12.性騷擾防治業務1,086千元,較 上年度減列建構性騷擾防治服務系 統整合計畫等經費103千元。
03 68080800614 社工專業服務 計畫
7,499 6,810 6,722 689 本年度預算數較上年度增列689千 元,包括:
1.社會工作發展6,113千元,較上年 度增列志願服務資源中心等經費 1,030千元。
2.推行社會工作業務1,386千元,較 上年度減列社工人身安全提升計畫 等經費341千元。
06 68080807900 第一預備金
4,408 4,408 - -
01 68080807901 第一預備金
4,408 4,408 - - 仍照上年度預算數編列。
07 69080800200 國民就業
11,003 8,939 8,427 2,064
01 69080800201 國民就業
11,003 8,939 8,427 2,064 本年度預算數11,003千元,係辦理 以工代賑經費,較上年度增列 2,064千元。
統 籌 分 配 稅
| 特 別 統 籌
統 籌 分 配 稅
| 特 別 統 籌 救助科、兒少科 預算金額
來源別子目及
細目與編號 01080800902 承辦單位
統籌分配稅-特別統籌 1,598,946千元
歲 入 項 目 說 明
一、項目內容:
二、法令依據:
中央補助以中央特別統籌分配稅款支應本市辦理因應社會福利津貼調整,增加低收入戶家庭、兒童 及就學生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助及弱勢兒童及少年生活扶助等經 費。
依中央統籌分配稅款分配辦法第12條及財政收支劃分法第16-1條辦理。
科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據
合計
1,598,946,000 01080800902
特別統籌
年 1 296,628,000 296,628,000 衛生福利部106年08月31日衛 授家字第1060501087號函,核 定補助107年度低收入戶家 庭、兒童及就學生活補助。
(補辦預算)
年 1 529,529,000 529,529,000 衛生福利部106年08月31日衛 授家字第1060501087號函,核 定補助107年度中低收入老人 生活津貼。(補辦預算) 年 1 547,905,000 547,905,000 衛生福利部106年08月31日衛
授家字第1060501087號函,核 定補助107年度身心障礙者生 活補助。(補辦預算)
年 1 163,572,000 163,572,000 衛生福利部106年08月31日衛 授家字第1060501087號函,核 定補助107年度弱勢兒童及少 年生活扶助。(補辦預算)
年 1 61,312,000 61,312,000 行政院主計總處105年11月14
日主預社字第1050054221B號 函,以中央特別統籌分配稅款 補助辦理104-105年低收入戶 家庭生活就學生活費-賸餘款 餘以後年度賡續使用。
罰 金 罰 鍰 及 怠 金
| 罰 金 罰 鍰
罰 金 罰 鍰 及 怠 金
| 罰 金 罰 鍰 人團科、老福科、兒
少科、婦保科 預算金額
來源別子目及
細目與編號 03080800101 承辦單位
罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 930千元
歲 入 項 目 說 明
一、項目內容:
二、法令依據:
1.違反商業團體法罰款收入。2.違反兒童及少年福利與權益保障法罰款收入。3.違反老人福利法罰款 收入。4.違反性騷擾防治法罰款收入。
1.商業團體法第63、64條,對於不依法加入會員之公司行號或不繳納會費會員之罰款。2.兒童及少年 福利與權益保障法第43、47、48、49、53、82、102條。3.老人福利法第45條至52條罰則。4.性騷擾 防治法第20、21、23條之罰款。
科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據
合計
930,000 03080800101
罰金罰鍰
年 1 5,000 5,000 違反商業團體法。
年 1 405,000 405,000 違反兒童及少年福利與權益保
障法。
年 1 400,000 400,000 違反老人福利法。
年 1 110,000 110,000 違反性騷擾防治法。
年 1 10,000 10,000 違反社會工作師法。
行 政 規 費 收 入
| 證 照 費
行 政 規 費 收 入
| 證 照 費
社工科 預算金額
來源別子目及
細目與編號 04080800102 承辦單位
行政規費收入-證照費 80千元
歲 入 項 目 說 明
一、項目內容:
二、法令依據:
核發社工師證照之規費收入。
社會工作師法第54條。
科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據
合計
80,000 04080800102
證照費
年 1 80,000 80,000 核發社工師證照之規費收入。
行 政 規 費 收 入
| 許 可 費
行 政 規 費 收 入
| 許 可 費
老福科 預算金額
來源別子目及
細目與編號 04080800105 承辦單位
行政規費收入-許可費 20千元
歲 入 項 目 說 明
一、項目內容:
二、法令依據:
核發長期照顧服務機構設立許可證書之規費收入。
長期照顧服務人員認證證明文件及長期照顧服務機構設立許可證書費用收費標準。
科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據
合計
20,000 04080800105
許可費
年 1 20,000 20,000 核發長期照顧服務機構設立許
可證書之規費收入。
使 用 規 費 收 入
| 資 料 使 用 費
使 用 規 費 收 入
| 資 料 使 用 費
秘書室 預算金額
來源別子目及
細目與編號 04080800204 承辦單位
使用規費收入-資料使用費 8千元
歲 入 項 目 說 明
一、項目內容:
二、法令依據:
辦理各項採購案件招標圖說工本費收入。
政府採購法第29條、細則第28條之1。
科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據
合計
8,000 04080800204
資料使用費
年 1 8,000 8,000 辦理各項採購案件招標圖說工
本費收入。
使 用 規 費 收 入
| 場 地 設 施 使 用 費
使 用 規 費 收 入
| 場 地 設 施 使 用 費 老福科、婦保科、社
工科 預算金額
來源別子目及
細目與編號 04080800213 承辦單位
使用規費收入-場地設施使用費 1,772千元
歲 入 項 目 說 明
一、項目內容:
二、法令依據:
婦女館、婦幼青少年活動中心、老人活動中心等場地使用費用。
高雄市政府社會局社會福利服務場地使用管理規則。
科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據
合計
1,772,000 04080800213
場地設施使用費
年 1 220,000 220,000 老人活動中心場地設施使用收 入。
年 1 52,000 52,000 婦女館場地使用費收入。
年 1 1,500,000 1,500,000 婦幼青少年活動中心場地設施
使用收入。
使 用 規 費 收 入
| 服 務 費
使 用 規 費 收 入
| 服 務 費 婦保科、社工科 預算金額
來源別子目及
細目與編號 04080800214 承辦單位
使用規費收入-服務費 2,780千元
歲 入 項 目 說 明
一、項目內容:
二、法令依據:
本市安置外縣市籍個案安置收入及本局旗山社會福利服務中心暨婦女館、婦幼青少年活動中心活動 報名費等收入。
依據個案安置標準及各活動收費等相關計畫。
科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據
合計
2,780,000 04080800214
服務費
年 1 300,000 300,000 中途之家等安置外縣市籍個案 收入。
年 1 700,000 700,000 旗山社會福利活動中心活動收
入。
年 1 80,000 80,000 婦女館舉辦各項活動報名費收
入。
年 1 1,700,000 1,700,000 婦幼青少年活動中心活動報名
費等收入。
財 產 孳 息
| 租 金 收 入
財 產 孳 息
| 租 金 收 入
秘書室 預算金額
來源別子目及
細目與編號 06080800102 承辦單位
財產孳息-租金收入 622千元
歲 入 項 目 說 明
一、項目內容:
二、法令依據:
1.本市楠梓區藍昌段3小段204,204-5及205等3筆地號基地使用補償金收入。
2.本市鼓山區鼓山二路121-1號房舍使用補償金收入。
高雄市市有財產管理自治條例第39條。
科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據
合計
622,000 06080800102
租金收入
年 1 622,000 622,000 1.本市楠梓區藍昌段3小段 204,204-5及205等3筆地號基 地使用補償金收入。
2.本市鼓山區鼓山二路121-1號 房舍使用補償金收入。
廢 舊 物 資 售 價
| 廢 舊 物 資 售 價
廢 舊 物 資 售 價
| 廢 舊 物 資 售 價
婦保科 預算金額
來源別子目及
細目與編號 06080800501 承辦單位
廢舊物資售價-廢舊物資售價 70千元
歲 入 項 目 說 明
一、項目內容:
二、法令依據:
處理逾耐用年限財產暨非消耗品之資源回收金等。
依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理
科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據
合計
70,000 06080800501
廢舊物資售價
年 1 70,000 70,000 婦幼青少年活動中心資源回收
金。
上 級 政 府 補 助 收 入
| 計 畫 型 補 助 收 入
上 級 政 府 補 助 收 入
| 計 畫 型 補 助 收 入
各科室 預算金額
來源別子目及
細目與編號 08080800102 承辦單位
上級政府補助收入-計畫型補助收入 3,447,742千元
歲 入 項 目 說 明
一、項目內容:
二、法令依據:
中央補助兒童及少年福利、身心障礙者福利、老人福利等經費。
依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第18條規定辦理。
科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據
合計
3,447,742,000 08080800102
計畫型補助收入
年 1 379,000 379,000 衛生福利部107年1月31日衛部 救字第1071360569號函,核定 107年度公益彩券回饋金補助 辦理社工人身安全提升計畫。
(補辦預算)
年 1 184,000 184,000 衛生福利部107年1月31日衛部
救字第1071360569號函,核定 107年度公益彩券回饋金補助 辦理高雄市社區願景培力中 心。(補辦預算)
年 1 34,000 34,000 衛生福利部107年1月31日衛部
救字第1071360569號函,核定 107年度公益彩券回饋金補助 藥物成癮者家庭支持服務方 案。(補辦預算)
年 1 2,948,000 2,948,000 衛生福利部107年2月1日衛部
救字第1071460122號函,核定 補助107年度藥物濫用兒少預 防輔導及家庭服務方案計畫。
(補辦預算)
年 1 2,000,000 2,000,000 衛生福利部107年1月9日衛授
家字第1070900042A號函,核 定前瞻基礎建設計畫「少子化 友善育兒空間建設之建構零至 二歲兒童社區公共托育計畫」
-改善岡山及三民社會福利服 務中心。(補辦預算)
年 1 108,000 108,000 衛生福利部107年1月31日衛部
救字第1071360569號函,核定 107年度公益彩券回饋金補助
上 級 政 府 補 助 收 入
| 計 畫 型 補 助 收 入
上 級 政 府 補 助 收 入
| 計 畫 型 補 助 收 入
科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據
中低、低收入戶促進就業服務 方案。(補辦預算)
年 1 2,576,000 2,576,000 衛生福利部107年3月26日衛部
救字第1071360902號函,核定 107年度公益彩券回饋金補助 經濟弱勢家庭脫困服務-兒童 與少年未來教育及發展帳戶個 案管理計畫-以工代賑。(補辦 預算)
年 1 857,000 857,000 衛生福利部社會及家庭署107
年2月5日社家企字第
1070500053號函,核定107年 度公益彩券回饋金補助身心障 礙者自立生活支持服務計畫- 補辦差額。(補辦預算)
年 1 126,000 126,000 衛生福利部社會及家庭署107
年2月5日社家企字第
1070500053號函,核定107年 度公益彩券回饋金補助「無礙 心視界-高雄市視覺障礙者社 會重建中心」服務計畫-補辦 差額。(補辦預算)
年 1 187,000 187,000 衛生福利部社會及家庭署107
年2月5日社家企字第
1070500053號函,核定107年 度公益彩券回饋金補助提升復 康巴士服務能量計畫-補辦差 額。(補辦預算)
年 1 8,000 8,000 衛生福利部社會及家庭署107
年2月5日社家企字第
1070500053號函,核定107年 度公益彩券回饋金補助身心障 礙者社區式日間服務佈建計 畫-補辦差額。(補辦預算)
年 1 2,697,000 2,697,000 衛生福利部社會及家庭署107
年2月5日社家企字第
1070500053號函,核定107年 度公益彩券回饋金補助心智障 礙者雙老家庭支持整合服務計 畫-補辦差額。(補辦預算)
年 1 1,364,000 1,364,000 衛生福利部社會及家庭署107
年2月5日社家企字第
1070500053號函,核定107年 度公益彩券回饋金補助強化老 人福利機構服務量能輔導計 畫。(補辦預算)
上 級 政 府 補 助 收 入
| 計 畫 型 補 助 收 入
上 級 政 府 補 助 收 入
| 計 畫 型 補 助 收 入
科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據
年 1 22,861,000 22,861,000 衛生福利部107年1月19日衛授
家字第1070800042號函及 衛生福利部107年5月2日衛部 顧字第1070009185號函,核定 補助107年度「長期照顧十年 計畫2.0-社區整體照顧服務體 系」計畫。(補辦預算)
年 1 34,550,000 34,550,000 衛生福利部社會及家庭署106
年8月28日社家老字第 1060019121號函,核定補助 106年度高雄市失能老人機構 安置費。(補辦預算)
年 1 1,440,000 1,440,000 衛生福利部107年3月9日衛部
顧字第1071960220號函,核定 補助高雄市政府107年度家庭 托顧服務中心推動計畫。(補 辦預算)
年 1 5,000,000 5,000,000 衛生福利部106年11月17日衛
授家字第1060501427E號函,
核定107年度前瞻基礎建設
「少子化友善育兒空間建設之 建零至二歲兒童社區公共托育 計畫」-增設新興綜合社會福 利館。(補辦預算)
年 1 2,911,000 2,911,000 衛生福利部社會及家庭署107
年2月5日社家企字第
1070500053號函及衛生福利部 社會及家庭署107年4月25日社 家企字第1070500519號函暫予 編列。補助108年度身心障礙 者自立生活支持服務計畫。
年 1 3,444,000 3,444,000 衛生福利部社會及家庭署107
年2月5日社家企字第
1070500053號函及衛生福利部 社會及家庭署107年4月25日社 家企字第1070500519號函暫予 編列。補助108年度心智障礙 者雙老家庭支持整合服務計 畫。
年 1 2,508,000 2,508,000 衛生福利部社會及家庭署107
年2月5日社家企字第
1070500053號函及衛生福利部 社會及家庭署107年4月25日社 家企字第1070500519號函暫予 編列。補助108年度無礙心視 界─高雄巿視覺障礙者社會重 建中心服務計畫。
年 1 1,687,000 1,687,000
上 級 政 府 補 助 收 入
| 計 畫 型 補 助 收 入
上 級 政 府 補 助 收 入
| 計 畫 型 補 助 收 入
科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據
衛生福利部社會及家庭署107 年2月5日社家企字第
1070500053號函及衛生福利部 社會及家庭署107年4月25日社 家企字第1070500519號函暫予 編列。補助108年度提升復康 巴士服務能量計畫。
年 1 1,305,000 1,305,000 衛生福利部社會及家庭署107
年2月5日社家企字第
1070500053號函及衛生福利部 社會及家庭署107年4月25日社 家企字第1070500519號函暫予 編列。補助108年度身心障礙 者社區式日間服務佈建計畫。
年 1 19,405,000 19,405,000 衛生福利部社會及家庭署107
年3月8日社家支字第
1070901211號函,依特殊境遇 家庭扶助經費分配方式檢討會 議決議額度暫予編列。補助 108年度特殊境遇家庭扶助計 畫。
年 1 659,000 659,000 衛生福利部107年3月23日衛授
家字第1070500387號函,援例 依107年度公益彩券回饋金核 定案件額度暫予編列。補助 108年度高雄市建構性騷擾防 治服務系統整合計畫。
年 1 27,000 27,000 衛生福利部社會及家庭署107
年4月2日社家幼字第
1070005117號函,補助107年 度父母未就業家庭育兒津貼專 業服務及教育宣導補助計畫修 正案。(補辦預算)
年 1 41,000 41,000 衛生福利部社會及家庭署107
年2月5日社家企字第 1070500053號函,補助辦理 107年度守護家庭小衛星-高雄 市培植家庭支持服務資源網絡 計畫。(補辦預算)
年 1 1,500,000 1,500,000 衛生福利部107年3月27日衛授
家字第1070500375A號函及 107年5月7日衛部救字第 1070113279號函暫予編列。補 助108年度前瞻基礎建設「少 子化友善育兒空間建設之零至 二歲兒童社區公共托育計畫」
-苓雅區營運費
年 1 714,000 714,000
上 級 政 府 補 助 收 入
| 計 畫 型 補 助 收 入
上 級 政 府 補 助 收 入
| 計 畫 型 補 助 收 入
科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據
衛生福利部107年3月23日衛授 家字第1070500387號函,援例 依107年度公益彩券回饋金核 定案件額度暫予編列。補助 108年度高雄市社區願景培力 中心。
年 1 503,000 503,000 衛生福利部107年3月20日衛部
救字第1071360874號函,核定 補助107年度「強化社會安全 網計畫─補助地方政府進用社 工人力」。(補辦預算)
年 1 1,344,000 1,344,000 衛生福利部社會及家庭署107
年4月2日社家幼字第
1070005117號函及衛生福利部 社會及家庭署107年4月25日社 家企字第1070500519號函暫予 編列。補助108年父母未就業 家庭育兒津貼專業服務費及教 育宣導補助計畫。
年 1 1,110,000 1,110,000 衛生福利部社會及家庭署107
年2月5日社家企字第
1070500053號函,補助107年 度守護家庭小衛星-高雄市培 植家庭支持服務資源網絡計 畫。(補辦預算)
年 1 559,000 559,000 衛生福利部107年1月31日衛部
救字第1071360569號函及衛生 福利部107年3月23日衛授家字 第1070500387號函暫予編列。
補助108年藥物成癮者家庭支 持服務方案。
年 1 10,800,000 10,800,000 衛生福利部107年3月27日衛授
家字第1070500375A號函及衛 生福利部107年1月9日衛授家 字第1070900042A號函,補助 107年度「前瞻基礎建設-少子 化友善育兒空間建設之建構零 至二歲兒童社區公共托育計 畫」(大樹、梓官、鳥松、苓 雅等4處公共托育家園)。(補辦 預算)
年 1 2,000,000 2,000,000 衛生福利部107年3月27日衛授
家字第1070500375A號函,核 定107年度前瞻基礎建設「少 子化友善育兒空間建設之建構 零至二歲兒童社區公共托育計 畫」-改善鳳山社會福利服務 中心。(補辦預算)
上 級 政 府 補 助 收 入
| 計 畫 型 補 助 收 入
上 級 政 府 補 助 收 入
| 計 畫 型 補 助 收 入
科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據
年 1 9,083,000 9,083,000 衛生福利部社會及家庭署106
年6月20日社家老字第 1060800420號函,核定補助 106年度長照十年計畫2.0「社 區及偏鄉資源發展量能提升整 合型方案」。(補辦預算)
年 1 2,960,000 2,960,000 內政部106年10月25日台內建
研字第1060850887號函,107 年既有建築節能改善擴大計 畫。(補辦預算)
年 1 26,081,000 26,081,000 衛生福利部106年11月10日衛
部綜字第1061161237N號函,
107年前瞻長照衛福據點計 畫。(補辦預算)
年 1 407,000 407,000 衛生福利部107年6月6日衛授
家字第1070901615號函,107 年度補助地方政府辦理強化社 會安全網(脫貧方案家庭服務 人力)。(補辦預算)
年 1 1,829,000 1,829,000 衛生福利部社會及家庭署107
年6月4日社家障字第
1070008971號函,107年度社 區日間作業設施服務計畫。
(補辦預算)
年 1 9,230,000 9,230,000 衛生福利部107年4月27日衛部
護字第1070008860號函,核定 107年度增聘兒少保護社會工 作人力實施計畫。(補辦預算)
年 1 120,000 120,000 衛生福利部107年5月15日衛部
救字第1070009971A號函,
107年度銀力出擊-共好生活行 動計畫。(補辦預算)
年 1 9,947,000 9,947,000 衛生福利部107年6月6日衛授
家字第1070901615號函,核定 107年度強化社會安全網計畫
─高雄市社會福利服務中心服 務業務。(補辦預算)
年 1 920,000 920,000 衛生福利部社會及家庭署107
年6月19日社家支字第 1070106659號函,核定107年 度「用愛築網、為家護航」家 庭支持與社會安全網絡宣導計 畫。(補辦預算)