歲入歲出簡明比較分析表
項目
本 年 度 預 算 數 上 年 度 預 算 數 本次與上年度比較
金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 % 一、歲 入 合 計 14,635,100 100.00 13,243,604 100.00 11,031,274 100.00 1,391,496 10.51
6,974,086 47.65 6,093,317 46.01 5,506,867 49.92 880,769 14.45
1 - 1 - 1,037 0.01 - 0.00
448,193 3.06 334,850 2.53 453,329 4.11 113,343 33.85 1,119,927 7.65 588,118 4.44 624,697 5.66 531,809 90.43
1 - 1 - - - - 0.00
527,201 3.60 115,358 0.87 107,804 0.98 411,843 357.01 194,502 1.33 2,627 0.02 4,852 0.04 191,875 7,303.96 5,066,732 34.62 5,677,336 42.87 3,817,321 34.60 -610,604 -10.76
5,618 0.04 2 - 644 0.01 5,616 -
- - - - - - - -
298,839 2.04 431,994 3.26 514,723 4.67 -133,155 -30.82 二、歲 出 合 計 15,942,000 100.00 14,831,000 100.00 14,312,242 100.00 1,111,000 7.49 1,714,211 10.75 1,632,774 11.01 1,772,702 12.39 81,437 4.99 4,174,417 26.19 4,104,237 27.67 4,322,749 30.20 70,180 1.71 4,197,571 26.33 2,926,287 19.73 3,126,683 21.85 1,271,284 43.44 1,254,602 7.87 1,634,166 11.02 1,591,793 11.12 -379,564 -23.23 901,411 5.65 1,005,528 6.78 907,988 6.34 -104,117 -10.35 1,559,255 9.78 1,432,605 9.66 1,290,511 9.02 126,650 8.84 1,384,613 8.69 1,398,371 9.43 1,147,792 8.02 -13,758 -0.98 104,920 0.66 182,032 1.23 52,036 0.36 -77,112 -42.36
- - - - - - 0 -
651,000 4.08 515,000 3.47 99,988 0.70 136,000 26.41
三、歲入歲出餘絀 -1,306,900 - -1,587,396 - -3,280,968 - 280,496 -
中華民國九十三年度 單位:新台幣千元 前 次 決 算 數
01.稅 課 收 入 02.工程收益費收入 03.罰鍰及賠償收入 04.規 費 收 入 05.信託管理收入 06.財 產 收 入 07.營業盈餘及事業收入 08.補助及協助收入 09.捐獻及贈與收入 10.自治稅捐收入 11.其 他 收 入
01.一般政務支出 02.教育科學文化支出 03.經濟發展支出 04.社會福利支出
05.社區發展及環境保護支出 06.退休撫卹支出
07.警 政 支 出 08.債 務 支 出 09.協助及補助支出 10.其 他 支 出
新竹市總預算
收支性質及餘絀簡明分析表
項目
本 年 度 預 算 數 上 年 度 預 算 數
金 額 % 金 額 % 金 額 %
一、經常門預算收支
(一)經 常 收 入 14,183,098 100.00 13,203,603 100.00 11,014,828 100.00 4,856,371 34.24 4,059,394 30.74 4,243,667 38.53 2,117,715 14.93 2,033,923 15.40 1,263,199 11.47 7,209,012 50.83 7,110,286 53.85 5,507,962 50.00
(二)經 常 支 出 11,245,520 100.00 11,352,472 100.00 9,707,842 100.00 10,814,300 96.17 10,909,140 96.09 9,655,806 99.46
104,920 0.93 182,032 1.60 52,036 0.54
326,300 2.90 261,300 2.30 - -
(三)經 常 收 支 賸 餘 2,937,578 100.00 1,851,131 100.00 1,306,986 100.00 二、資本門預算收支
(一)資 本 收 入 452,002 100.00 40,001 100.00 16,446 100.00 150,002 33.19 40,001 100.00 1,548 9.41
302,000 66.81 - - 14,898 0.14
- - - -
(二)資 本 支 出 4,696,480 100.00 3,478,528 100.00 4,604,400 100.00 4,536,480 96.59 3,329,528 95.72 4,604,400 100.00
- - - -
160,000 3.41 149,000 4.28 - -
(三)資 本 收 支 短 絀 -4,244,478 100.00 -3,438,527 100.00 -4,587,954 100.00
三、歲入歲出差短 -1,306,900 100.00 -1,587,396 100.00 -3,280,968 100.00
中華民國九十三年度 單位:新台幣千元 前 次 決 算 數
1.直接稅收入 2.間接稅收入 3.賦稅外收入
1.一般經費支出 2.債務利息及事務支出 3.預 備 金
1.減少資產收入
2.收回投資基金及其他收入 3.增加債務收入
1.增置或擴充改良資產支出 2.增加投資支出
3.預備金
收支簡明比較分析表
中華民國九十三年度 單位:新台幣千元
項 目 本年度預算數 上年度預算數 前年度決算數
一、收入合計 17,443,019 15,463,604 13,477,994 1,979,415 14,635,100 13,243,604 11,031,274 1,391,496 2,807,919 2,220,000 2,331,600 587,919
- - 115,120 -
二、支出合計 17,443,019 15,463,604 14,674,442 1,979,415 15,942,000 14,831,000 14,312,242 1,111,000 1,501,019 632,604 362,200 868,415 本年度與上年度比
較 (一)歲入
(二)債務之舉借
(三)預計移用以前年度歲計 賸餘調節因應數
(一)歲出
(二)債務之償還
新竹市總預算
歷年度總預算比較表
單位:新台幣千元項目 八十八年度 九十年度 九十一年度 九十二年度 九十三年度
金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
一、歲入部分
4,898,987 49.84 7,220,103 58.93 6,087,141 59.74 5,609,168 56.29 6,093,317 46.01 6,974,086 47.65
13,122 0.13 3,492 0.03 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
634,892 6.46 1,269,778 10.36 1,146,178 11.25 161,167 1.62 334,850 2.53 448,193 3.06
- - - - - - 710,338 7.13 588,118 4.44 1,119,927 7.65
- - - - - - 1 0.00 1 0.00 1 0.00
292,422 2.97 274,513 2.24 215,256 2.11 227,070 2.28 115,358 0.87 527,201 3.60
54,895 0.56 114,844 0.94 200,109 1.96 5,125 0.05 2,627 0.02 194,502 1.33
1,913,776 19.47 3,050,410 24.90 2,097,914 20.59 2,760,402 27.70 5,677,336 42.87 5,066,732 34.62
- - - - - - 2 0.00 2 0.00 5,618 0.04
- - - - - - - - - - - -
219,170 2.23 318,086 2.60 442,841 4.35 491,540 4.93 431,994 3.26 298,839 2.04
755,658 7.69 - - - - - - - - - -
1,047,366 10.65 - - - - - - - - - -
合計 9,830,288 100.00 12,251,226 100.00 10,189,440 100.00 9,964,814 100.00 13,243,604 100.00 14,635,100 100.00
二、歲出部分
1,596,071 16.24 2,541,992 15.64 1,585,149 13.98 1,526,898 15.15 1,632,774 11.01 1,714,211 10.75 3,364,875 34.23 5,194,249 31.96 4,017,506 35.44 3,602,134 35.74 4,104,237 27.67 4,174,417 26.19 1,220,440 12.42 2,176,140 13.39 1,710,289 15.09 789,689 7.83 2,926,287 19.73 4,197,571 26.33 1,039,879 10.58 1,852,793 11.40 1,091,564 9.63 1,103,724 10.95 1,634,166 11.02 1,254,602 7.87
561,080 5.71 1,071,573 6.59 820,646 7.24 1,079,833 10.71 1,005,528 6.78 901,411 5.65 681,219 6.93 1,576,116 9.70 1,086,359 9.58 1,061,754 10.53 1,398,371 9.43 1,384,613 8.69
192,280 1.96 33,393 0.21 47,604 0.42 39,606 0.39 182,032 1.23 104,920 0.66
959,044 9.76 1,632,077 10.04 907,485 8.01 661,296 6.56 1,432,605 9.66 1,559,255 9.78
- - - - - - - - - - - -
215,000 2.19 173,692 1.07 68,075 0.60 215,000 2.13 515,000 3.47 651,000 4.08 八十八下半年及八十九
年度
1.稅課收入 2.工程受益費收入 3.罰鍰及賠償收入 4.規費收入 5.信託管理收入 6.財產收入 7.營業盈餘及事業 收入
8.補助及協助收入 9.捐贈及贈與收入 10.自治稅捐收入 11.其他收入 12.賒借收入 13.移用以前年度 歲計賸餘
1.一般政務支出 2.教育科學文化支出 3.經濟發展支出 4.社會福利支出 5.社區發展及環境 保護支出 6.警政支出 7.債務支出 8.退休撫卹支出 9.協助及補助支出 10.其他支出