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預算總說明

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Academic year: 2022

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(1)

員額編制表

上年度預算員額 與上年度預算

員額比較增減

類  別 法定編制員額 本年度預算員額

0 0

民意代表 0 0

189 0

職員 211 189

0 0

警員 0 0

0 0

消防人員 0 0

3 0

技工 3 3

5 0

駕駛 5 5

8 0

工友 9 8

(2)

  合   計 4,437,816 3,512,875 3,673,928 924,941 經常門合計 4,437,816 3,512,875 3,673,928 924,941 01 01000000000

稅課收入

1,839,150 1,650,358 1,298,395 188,792

007  01080800000  高雄市政府社會局

1,839,150 1,650,358 1,298,395 188,792

01   01080800900   統籌分配稅

1,839,150 1,650,358 1,298,395 188,792

01    01080800902    特別統籌

1,839,150 1,650,358 1,298,395 188,792 中央補助以中央特別統籌 分配稅款支應本市辦理因 應社會福利津貼調整,增 加低收入戶家庭、兒童及 就學生活補助、中低收入 老人生活津貼、身心障礙 者生活補助、弱勢兒童及 少年生活扶助經費。

02 03000000000 罰款及賠償收入

930 930 2,127 -

046  03080800000  高雄市政府社會局

930 930 2,127 -

01   03080800100   罰金罰鍰及怠金

930 930 2,127 -

01    03080800101    罰金罰鍰

930 930 2,127 - 違反商業團體法、兒童及 少年福利與權益保障法、

老人福利法、性騷擾防治 法、社會工作師法及兒童 及少年性交易防制條例等 罰款收入。

03 04000000000 規費收入

10,156 10,886 6,552 -730

053  04080800000  高雄市政府社會局

10,156 10,886 6,552 -730

01   04080800100   行政規費收入

80 50 108 30

01    04080800102    證照費

80 50 108 30 核發社工師證照之規費收

入。

02   04080800200   使用規費收入

10,076 10,836 6,444 -760

01    04080800204    資料使用費

8 8 1 - 辦理各項採購案件招標圖

說工本費收入。

(3)

款 項 目 節 名稱及編號

本年度 預算數

上年度 預算數

前年度 決算數

本年度與

上年度比較 說明及法令依據 科        目

02    04080800213    場地設施使用    費

2,950 2,950 2,289 - 社會福利服務中心、新住 民家庭服務中心、志願服 務推廣中心、婦女館、婦 幼青少年活動中心、老人 活動中心等場地使用費 用。

03    04080800214    服務費

7,118 7,878 4,154 -760 中途之家等安置外縣市籍 個案安置收入及各社會福 利服務中心、婦女館及婦 幼青少年活動中心活動報 名費等收入。

04 06000000000 財產收入

701 3,134 3,368 -2,433

056  06080800000  高雄市政府社會局

701 3,134 3,368 -2,433

01   06080800100   財產孳息

631 3,064 3,291 -2,433

01    06080800102    租金收入

631 3,064 3,291 -2,433 本市市有房地被占用之使 用補償金收入。

02   06080800500   廢舊物資售價

70 70 77 -

01    06080800501    廢舊物資售價

70 70 77 - 處理逾耐用年限財產暨非

消耗品之資源回收金等。

05 07000000000

營業盈餘及事業收入

- 20 506 -20

003  07080800000  高雄市政府社會局

- 20 506 -20

01   07080800200   非營業特種基金   賸餘繳庫

- 20 506 -20

01    07080800201    賸餘繳庫

- 20 506 -20

06 08000000000 補助收入

2,585,359 1,846,047 2,349,714 739,312

051  08080800000  高雄市政府社會局

2,585,359 1,846,047 2,349,714 739,312

01   08080800100   上級政府補助收   入

2,585,359 1,846,047 2,349,714 739,312

01    08080800102    計畫型補助收

2,585,359 1,846,047 2,349,714 739,312 1.衛生福利部補助299,604

千元。

(4)

   入 2.衛生福利部社會及家庭署 補助2,285,755千元。

08 11000000000 其他收入

1,520 1,500 13,266 20

059  11080800000  高雄市政府社會局

1,520 1,500 13,266 20

01   11080800200   雜項收入

1,520 1,500 13,266 20

01    11080800210    其他雜項收入

1,520 1,500 13,266 20 委託民間辦理輔具資源中

心業務繳回盈餘及中低收

老人、中低身心障礙者及

低收入戶生活補助溢領款

收回等。

(5)

款 項 目 節 名稱及編號

本年度 預算數

上年度 預算數

前年度 決算數

本年度與

上年度比較 說  明

科          目

08 00080000000

高雄市政府社會局主 管

15,248,684 14,052,485 13,324,965 1,196,199

001  00080800000  高雄市政府社會局

15,248,684 14,052,485 13,324,965 1,196,199

01   66080800200   社會保險

2,791,463 2,550,035 2,220,135 241,428

01    66080800201    社會保險

2,791,463 2,550,035 2,220,135 241,428 本年度預算數較上年度增列 241,428千元,包括:

1.全民健康保險補助2,052,787千 元,較上年度增列全民健康保險費 補助款還款計畫等經費176,050千 元。

2.國民年金保險補助518,676千元,

較上年度增列65,378千元。

02   67080800200   社會救助

1,912,751 1,960,249 1,802,475 -47,498

01    67080800201    老弱及特殊市    民收容給養計    畫

83,938 83,918 84,405 20 本年度預算數83,938千元,較上年 度增列出差旅費20千元。

02    67080800202    低收入戶暨清    寒市民救助計    畫

1,828,813 1,876,331 1,718,070 -47,518 本年度預算數較上年度減列47,518 千元,包括:

1.一般業務1,175千元,較上年度增 列印製資料及雜支等經費53千元。

2.低收入戶暨清寒市民醫療及乘車 船補助12,848千元,較上年度增列 低收及中低收入醫療及住院看護補 助等經費1,285千元。

3.急難及災害救助22,418千元,較 上年度增列天然災害救助金等經費 670千元。

4.低收入戶生活扶助1,787,293千 元,較上年度減列低收入戶家庭生 活及就學生活等經費39,769千元。

5.中低收入業務5,079千元,較上年 度減列幸福萌芽青少年發展帳戶等 經費9,757千元。

03   68080800100   一般行政

248,384 245,075 243,414 3,309

01    68080800101    行政管理

247,294 243,985 241,813 3,309 本年度預算數之內容與上年度之比 較如下:

1.人員維持費230,383千元,較上年 度核實增列人事費4,253千元。

2.基本行政工作維持費16,911千

元,較上年度減列公務車租金、業

務助理、資訊軟硬體設備及退休人

員三節慰問金等經費944千元。

(6)

02    68080800102    業務管理

1,090 1,090 1,601 - 本年度預算數1,090千元,係辦理 本局之會計、人事、政風等相關業 務經費,與上年度同。

04   68080800200   各項慶典

669 669 809 -

01    68080800201    各項慶典活動

669 669 809 - 本年度預算數669千元,係辦理各 項慶典及各種紀念日活動經費,與 上年度同。

05   68080800300   人民團體組織

3,663 3,713 3,358 -50

01    68080800301    人民團體輔導    評鑑暨補助

3,663 3,713 3,358 -50 本年度預算數3,663千元,較上年 度減列補助人民團體計畫經費50千 元。

06   68080800400   合作行政

530 530 533 -

01    68080800401    推行合作業務

530 530 533 - 本年度預算數530千元,係辦理輔 導市民組織各類合作社等業務經 費,與上年度同。

07   68080800500   社區發展

4,328 5,338 11,936 -1,010

01    68080800501    社區發展

4,328 5,338 11,936 -1,010 本年度預算數4,328千元,較上年 度減列高雄市社區願景培力中心計 畫等經費1,010千元。

08   68080800600   福利服務

10,273,767 9,273,747 9,034,026 1,000,020

01    68080800601    老人福利服務    計畫

4,215,395 3,584,102 3,476,896 631,293 本年度預算數較上年度增列 631,293千元,包括:

1.老人福利服務1,539,387千元,較 上年度增列委託社福機構或團體辦 理老人居家照顧服務、長期照顧十 年計畫及老人交通接送等經費 445,713千元。

2.中低收入老人生活津貼2,675,024 千元,較上年度增列188,010千 元。

3.老人活動場所管理850千元,較 上年度減列高雄市各老人活動及照 顧場所建物修繕及充實設施設備方 案等經費2,430千元。

02    68080800602    婦幼及青少年    福利服務計畫

1,894,369 1,746,032 1,863,062 148,337 本年度預算數較上年度增列 148,337千元,包括:

1.家庭托育服務1,193,158千元,較

上年度增列辦理父母未就業家庭育

兒津貼實施計畫及就業者家庭部分

托育費用補助186,283千元。

(7)

款 項 目 節 名稱及編號

本年度 預算數

上年度 預算數

前年度 決算數

本年度與

上年度比較 說  明

科          目

2.兒童及少年寄養63,305千元,較 上年度增列辦理高雄市兒童及少年 保護個案親屬安置服務方案計畫 1,200千元。

3.婦女館及婦幼青少年活動中心業 務16,620千元,較上年度增列辦理 高雄市中高齡女性及偏鄉生活關懷 支持與生涯規劃諮詢服務方案等經 費1,514千元。

4.弱勢家庭服務53,597千元,較上 年度增列社工人身安全工作補助費 等經費3,784千元。

5.托嬰機構業務6,580千元,較上年 度減列委託社區設置育兒據點計畫 及公共托育服務等經費24,833千 元。

6.弱勢家庭兒少扶助448,553千元,

較上年度減列弱勢家庭兒童及少年 緊急生活補助及扶助等經費18,853 千元。

7.其他業務運作維持經費46,439千 元,較上年度減列辦理性騷擾個案 服務及宣導活動758千元。

03    68080800603    身心障礙福利    服務計畫

4,155,913 3,936,036 3,689,244 219,877 本年度預算數較上年度增列 219,877千元,包括:

1.身心障礙市民收容教養及輔助器 具補助579,919千元,較上年度增 列237千元。

2.社區及居家福利服務措施430,844 千元,較上年度增列身心障礙者居 家照顧服務等經費196,630千元。

3.身心障礙者生活補助3,117,900千 元,較上年度增列27,475千元。

4.辦理身心障礙福利社團機構業務 5,684千元,較上年度減列岡山身 心障礙福利服務中心硬體設施設備 修繕計畫及收托身心障礙者交通費 等經費4,340千元。

5.辦理身心障礙者新制鑑評業務 9,856千元,較上年度減列直轄市 及縣市政府進用社工人力等經費 125千元。

04    68080800604    其他福利服務    計畫

8,090 7,577 4,824 513 本年度預算數較上年度增列513千 元,包括:

1.推行社會工作業務3,337千元,較 上年度增列八仙樂園粉塵爆燃計畫 等經費953千元。

2.社會工作發展4,753千元,較上年

度減列志工執勤之交通補助等經費

440千元。

(8)

09   68080807900   第一預備金

4,408 4,408 - -

01    68080807901    第一預備金

4,408 4,408 - - 仍照上年度預算數編列。

10   69080800200   國民就業

8,721 8,721 8,279 -

01    69080800201    國民就業

8,721 8,721 8,279 - 本年度預算數8,721千元,係辦理

以工代賑經費,與上年度同。

(9)

統 籌 分 配 稅

| 特 別 統 籌

統 籌 分 配 稅

| 特 別 統 籌 救助科、兒少科 預算金額

來源別子目及

細目與編號 01080800902 承辦單位

統籌分配稅-特別統籌 1,839,150千元

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容:

二、法令依據:

因應社會福利津貼調整,行政院核定中央特別統籌分配稅款支應低收入戶家庭、兒童與就 學生活補助、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助及中低收入家庭兒童及少年生 活扶助等經費。

依中央統籌分配稅款分配辦法第12條及財政收支劃分法第16-1條辦理。

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計  

1,839,150,000  01080800902

 特別統籌

年 1 1,569,900,000 1,569,900,000 1.衛生福利部105年8月31日 部授家字第1050117298號函 補助以中央特別統籌分配稅 款補助各直轄市及縣(市)

政府社會福利津貼調整,辦 理106年度低收入戶家庭、

兒童及就學生活補助、中低 收入老人生活津貼、身心障 礙者生活補助、弱勢兒童及 少年生活扶助

  年 1 1,638,000 1,638,000 2.行政院主計總處101年10 月25日主預彙字第

1010102298B號函以中央特 別統籌分配稅款補助辦理 101年度第4季中低收入老人 生活津貼-賸餘款於以後年 度賡續使用(補辦預算)

  年 1 10,694,000 10,694,000 3.行政院主計總處103年10 月28日主預社字第

1030102572B號函以中央特 別統籌分配稅款補助辦理 103年度第4季中低收入老人 生活津貼-賸餘款於以後年 度賡續使用(補辦預算)

  年 1 2,867,000 2,867,000 4.行政院主計總處104年9月 25日主預社字第

1040102057B號函以中央特

別統籌分配稅款補助辦理

104年度第4季中低收入老人

生活津貼-增加補助(補辦

(10)

統 籌 分 配 稅

| 特 別 統 籌

統 籌 分 配 稅

| 特 別 統 籌 預算)

  年 1 144,908,000 144,908,000 5.行政院主計總處103年10 月28日主預社字第

1030102572B號函以中央特 別統籌分配稅款補助辦理 103年度第4季低收入戶家庭 生活及就學生活補助-賸餘 款於以後年度賡續使用   年 1 109,143,000 109,143,000 6.行政院主計總處103年10

月28日主預社字第

1030102572B號函以中央特

別統籌分配稅款補助辦理

103年度第4季身心障礙者生

活補助-賸餘款於以後年度

賡續使用

(11)

罰 金 罰 鍰 及 怠 金

| 罰 金 罰 鍰

罰 金 罰 鍰 及 怠 金

| 罰 金 罰 鍰 人團科、老福科、

兒少科、婦保科、

社工科 來源別子目及 預算金額

細目與編號 03080800101 承辦單位

罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 930千元

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容:

二、法令依據:

1.違反商業團體法罰款收入。2.違反兒童及少年福利與權益保障法罰款收入。3.違反老人 福利法罰款收入。4.違反性騷擾防治法罰款收入。5.違反社會工作師法罰款收入。6.違反 兒童及少年性交易防制條例罰款收入。

1.商業團體法第63、64條,對於不依法加入會員之公司行號或不繳納會費會員之罰款。2.

兒童及少年福利與權益保障法第43、47、48、49、53、82、102條。3.老人福利法第45條 至52條罰則。4.性騷擾防治法第20、21、23條之罰款。5.社會工作師法第37條至43條罰 則。6.兒童及少年性交易防制條例第35、36條。

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計  

930,000  03080800101

 罰金罰鍰

年 1 5,000 5,000 1.違反商業團體法

  年 1 405,000 405,000 2.違反兒童及少年福利與權

益保障法

  年 1 400,000 400,000 3.違反老人福利法

  年 1 110,000 110,000 4.違反性騷擾防治法

  年 1 10,000 10,000 5.違反社會工作師法

(12)

行 政 規 費 收 入

| 證 照 費

行 政 規 費 收 入

| 證 照 費 細目與編號 行政規費收入-證照費

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容:

二、法令依據:

核發社工師證照之規費收入。

社會工作師法第54條。

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計  

80,000  04080800102

 證照費

年 1 80,000 80,000 核發社工師證照之規費收入

(13)

使 用 規 費 收 入

| 資 料 使 用 費

使 用 規 費 收 入

| 資 料 使 用 費

秘書室 預算金額

來源別子目及

細目與編號 04080800204 承辦單位

使用規費收入-資料使用費 8千元

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容:

二、法令依據:

辦理各項採購案件招標圖說工本費收入。

政府採購法第29條、細則第28條之1。

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計  

8,000  04080800204

 資料使用費

年 1 8,000 8,000 辦理各項採購案件招標圖說

工本費收入

(14)

使 用 規 費 收 入

| 場 地 設 施 使 用 費

使 用 規 費 收 入

| 場 地 設 施 使 用 費 社工科

細目與編號 使用規費收入-場地設施使用費

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容:

二、法令依據:

社會福利服務中心、新住民家庭服務中心、志願服務推廣中心、婦女館、婦幼青少年活動 中心、老人活動中心等場地使用費用。

高雄市政府社會局社會福利服務場地使用管理規則。

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計  

2,950,000  04080800213

 場地設施使用費

年 1 396,000 396,000 1.社會福利服務中心、志願 服務推廣中心場地使用費收 入

  年 1 297,000 297,000 2.新住民家庭服務中心場地

使用費用收入

  年 1 220,000 220,000 3.老人活動中心場地設施使

用收入

  年 1 50,000 50,000 4.婦女館場地使用費收入

  年 1 1,987,000 1,987,000 5.婦幼青少年活動中心場地

設施使用收入

(15)

使 用 規 費 收 入

| 服 務 費

使 用 規 費 收 入

| 服 務 費 婦保科、社工科 預算金額

來源別子目及

細目與編號 04080800214 承辦單位

使用規費收入-服務費 7,118千元

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容:

二、法令依據:

本市安置外縣市籍個案安置收入及本局旗山社會福利服務中心暨婦女館、婦幼青少年活動 中心活動報名費等收入。

依據個案安置標準及各活動收費等相關計畫。

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計  

7,118,000  04080800214

 服務費

年 1 300,000 300,000 1.中途之家等安置外縣市籍 個案收入

  年 1 700,000 700,000 2.旗山社會福利活動中心活

動收入

  年 1 118,000 118,000 3.婦女館舉辦各項活動報名

費收入

  年 1 6,000,000 6,000,000 4.婦幼青少年活動中心活動

報名費等收入

(16)

財 產 孳 息

| 租 金 收 入

財 產 孳 息

| 租 金 收 入 細目與編號 財產孳息-租金收入

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容:

二、法令依據:

1.本市楠梓區藍昌段3小段204,204-5及205等3筆地號基地使用補償金收入。

2.本市鼓山區鼓山二路121-1號房舍使用補償金收入。

高雄市市有財產管理自治條例第39條。

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計  

631,000  06080800102

 租金收入

年 1 631,000 631,000 1.本市楠梓區藍昌段3小段 204,204-5及205等3筆地號 基地使用補償金收入。

2.本市鼓山區鼓山二路121-1

號房舍使用補償金收入

(17)

廢 舊 物 資 售 價

| 廢 舊 物 資 售 價

廢 舊 物 資 售 價

| 廢 舊 物 資 售 價

婦保科 預算金額

來源別子目及

細目與編號 06080800501 承辦單位

廢舊物資售價-廢舊物資售價 70千元

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容:

二、法令依據:

本局及各社福中心(館)處理逾耐用年限財產暨非消耗品之資源回收金等。

依據高雄市市有財產管理自治條例第53條辦理

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計  

70,000  06080800501

 廢舊物資售價

年 1 70,000 70,000 婦幼青少年活動中心資源回

收金

(18)

上 級 政 府 補 助 收 入

| 計 畫 型 補 助 收 入

上 級 政 府 補 助 收 入

| 計 畫 型 補 助 收 入 細目與編號 上級政府補助收入-計畫型補助收入

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容:

二、法令依據:

中央補助兒童及少年福利、身心障礙者福利、老人福利等經費。

依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第18條規定辦理。

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計  

2,585,359,000  08080800102

 計畫型補助收入

年 1 850,000 850,000 1.衛生福利部社會及家庭署 104年11月13日社家企字第 1040501185號函核定105年 度公益彩券回饋金補助辦理

「從城市到偏鄉.串起樂老 女力的行動-高雄市中高齡 女性及偏鄉生活關懷支持與 生涯規劃諮詢」服務方案 105-107年度三年延續性方 案(第1年)(補辦預算)

  年 1 286,000 286,000 2.衛生福利部104年10月22

日衛部救字第1041362216號 函核定104年度公益彩券回 饋金補助辦理社工人身安全 及專業提升計畫(補辦預 算)

  年 1 566,000 566,000 3.衛生福利部社家署105年3

月8日社家支字第

1050900217號函核定105年 度公益彩券回饋金補助辦理 家庭共餐:讓愛的記憶綿延 不斷-家庭支持系列活動

(補辦預算)

  年 1 660,000 660,000 4.衛生福利部社家署105年4

月8日社家障字第

1050004799號函核定補助辦 理八仙樂園粉塵暴燃個案重 建服務計畫(補辦預算)

  年 1 1,902,000 1,902,000 5.衛生福利部社會及家庭署

104年11月13日社家企字第

1040501185號函核定105年

(19)

上 級 政 府 補 助 收 入

| 計 畫 型 補 助 收 入

上 級 政 府 補 助 收 入

| 計 畫 型 補 助 收 入

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

公益彩券回饋金補助辦理強 化高雄市政府105年度整備 長期照顧服務資源工作計畫

(補辦預算)

  年 1 551,000 551,000 6.衛生福利部社會及家庭署

104年6月25日社家老字第 1040800553號函核定104年 度公益彩券回饋金補助辦理 多元照顧中心(小規模多機 能)服務計畫(補辦預算)

  年 1 944,000 944,000 7.衛生福利部社會及家庭署

105年1月13日社家老字第 1040801207號函核定105年 度公益彩券回饋金補助辦理 多元照顧中心(小規模多機 能)服務計畫(補辦預算)

  年 1 1,000,000 1,000,000 8.衛生福利部104年12月24 日部授家字第1040501485號 函核定105年度公益彩券回 饋金-提升政府公益彩券形 象-社會福利公營造物-高雄 市老人公寓設施設備修繕

(補辦預算)

  年 1 1,000,000 1,000,000 9.衛生福利部104年12月24 日部授家字第1040501485號 函核定105年度公益彩券回 饋金-提升政府公益彩券形 象-社會福利公營造物-高雄 市明山慈安居老人養護中心 建築修繕(補辦預算)

  年 1 31,600,000 31,600,000 10.衛生福利部社會及家庭 署104年10月14日社家幼字 第1040601015號函核定補助 104年度父母未就業家庭育 兒津貼實施計畫-第3次核撥

(補辦預算)

  年 1 11,000,000 11,000,000 11.衛生福利部社會及家庭 署104年11月19日社家幼字 第1040601088號函核定補助 104年度父母未就業家庭育 兒津貼實施計畫-第4次核撥

(補辦預算)

  年 1 54,600,000 54,600,000 12.衛生福利部社會及家庭

署104 年9月18日社家支字

第1040900845號函核定補助

104年度建構托育管理制度

(20)

上 級 政 府 補 助 收 入

| 計 畫 型 補 助 收 入

上 級 政 府 補 助 收 入

| 計 畫 型 補 助 收 入 計畫-就業者家庭部分托育 費用補助-第2次核定(補辦 預算)

  年 1 918,000 918,000 13.衛生福利部社會及家庭

署105年3月15日社家幼字第 1050600240號函核定105年 度公益彩券回饋金補助辦理 父母未就業家庭育兒津貼人 力補助計畫(補辦預算)

  年 1 647,000 647,000 14.衛生福利部社會及家庭

署105年3月15日社家幼字第 1050600240號函核定105年 度公益彩券回饋金補助辦理 父母未就業家庭育兒津貼行 政費用補助計畫(補辦預 算)

  年 1 768,000 768,000 15.衛生福利部社會及家庭

署105年2月16日社家支字第 1050900091號函核定105年 度公益彩券回饋金補助辦理 設置公私協力托嬰中心計 畫-補辦差額(補辦預算)

  年 1 843,000 843,000 16.衛生福利部105年5月18

日衛部救字第1051361392號 核定補助辦理社會工作人員 執業安全方案執行風險工作 補助費-補辦差額(補辦預 算)

  年 1 202,000 202,000 17.衛生福利部社會及家庭

署104年11月13日社家企字 第1040501185號函核定105 度公益彩券回饋金補助辦理 無礙心視界-高雄市視覺障 礙者社會重建中心服務計 畫-補辦差額(補辦預算)

  年 1 1,064,000 1,064,000 18.衛生福利部104年11月30 日衛部救字第1041363227號 函核定補助辦理104年因應 社會救助修法補助辦理低收 及中低收入戶醫療及住院看 護補助經費(補辦預算)

  年 1 143,000 143,000 19.衛生福利部104年12月15

日衛部救字第1040032738號 函核定104年公彩回饋金

「強化災害救助整合創新方

案」補助辦理全國災害救助

研討論壇計畫(補辦預算)

(21)

上 級 政 府 補 助 收 入

| 計 畫 型 補 助 收 入

上 級 政 府 補 助 收 入

| 計 畫 型 補 助 收 入

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

  年 1 600,000 600,000 20.衛生福利部104年12月17

日衛部護字第1041461600號 核定補助辦理高雄市兒童及 少年保護個案親屬安置服務 方案計畫(補辦預算)

  年 1 944,000 944,000 21.衛生福利部105年5月16

日部授家字第1050012442號 函,援例依105年度公益彩 券回饋金核定案件額度,暫 予編列。補助辦理106年度 多元照顧中心(小規模多機 能)服務計畫

  年 1 1,902,000 1,902,000 22.衛生福利部105年5月16 日部授家字第1050012442號 函,援例依105年度公益彩 券回饋金核定案件額度,暫 予編列。補助辦理。補助辦 理106年度整備長期照顧服 務資源工作計畫

  年 1 820,000 820,000 23.衛生福利部105年5月16

日部授家字第1050012442號 函,援例依105年度公益彩 券回饋金核定案件額度,暫 予編列。補助辦理106年高 雄市社區願景培力中心

  年 1 545,000 545,000 24.衛生福利部105年5月16

日部授家字第1050012442號 函,援例依105年度公益彩 券回饋金核定案件額度,暫 予編列。補助辦理106年度 藥物成癮者家庭支持服務方 案

  年 1 2,683,000 2,683,000 25.衛生福利部105年5月16 日部授家字第1050012442號 函,援例依105年度公益彩 券回饋金核定案件額度,暫 予編列。補助辦理106年度 無礙心視界-高雄市視覺障 礙者社會重建中心服務計畫   年 1 1,865,000 1,865,000 26.衛生福利部105年5月16

日部授家字第1050012442號

函,援例依105年度公益彩

券回饋金核定案件額度,暫

予編列。補助辦理106年度

身心障礙者自立生活支持服

(22)

上 級 政 府 補 助 收 入

| 計 畫 型 補 助 收 入

上 級 政 府 補 助 收 入

| 計 畫 型 補 助 收 入 務計畫

  年 1 1,218,000 1,218,000 27.衛生福利部105年5月16 日部授家字第1050012442號 函,援例依105年度公益彩 券回饋金核定案件額度,暫 予編列。補助辦理106年度 身心障礙者社區式日間服務 佈建計畫

  年 1 760,000 760,000 28.衛生福利部105年5月16

日部授家字第1050012442號 函,援例依105年度公益彩 券回饋金核定案件額度,暫 予編列。補助辦理106年建 構心智障礙者雙老家庭支持 網絡服務模式計畫

  年 1 2,295,000 2,295,000 29.衛生福利部105年5月16 日部授家字第1050012442號 函,援例依105年度公益彩 券回饋金核定案件額度,暫 予編列。補助辦理106年度 中低、低收入戶促進就業服 務方案

  年 1 762,000 762,000 30.衛生福利部105年5月16

日部授家字第1050012442號 函,援例依105年度公益彩 券回饋金核定案件額度,暫 予編列。補助辦理106年度 高雄市建構性騷擾防治服務 系統整合計畫

  年 1 600,000 600,000 31.衛生福利部105年5月16

日部授家字第1050012442號 函,援例依105年度公益彩 券回饋金核定案件額度,暫 予編列。補助辦理106年度 高雄市兒童及少年保護個案 親屬安置服務方案計畫

  年 1 850,000 850,000 32.衛生福利部105年5月16

日部授家字第1050012442號 函,援例依105年度公益彩 券回饋金核定案件額度,暫 予編列。補助辦理106年度 從城市到偏鄉.串起樂老女 力的行動-高雄市中高齡女 性及偏鄉生活關懷支持與生 涯規劃諮詢服務方案105- 107年度三年延續性方案

(第2年)

(23)

上 級 政 府 補 助 收 入

| 計 畫 型 補 助 收 入

上 級 政 府 補 助 收 入

| 計 畫 型 補 助 收 入

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

  年 1 5,320,000 5,320,000 33.衛生福利部105年5月16 日部授家字第1050012442號 函,援例依105年度公益彩 券回饋金核定案件額度,暫 予編列。補助辦理106年度 設置托育(育兒)資源中心 計畫

  年 1 8,377,000 8,377,000 34.衛生福利部105年06月21 日衛部護字第1051460881號 函核定補助辦理106年度增 聘兒少保護社會工作人力實 施計畫

  年 1 20,465,000 20,465,000 35.衛生福利部社會及家庭 署105年7月25日社家支字第 1050900708號函核定補助 106年度辦理特殊境遇家庭 扶助經費

  年 1 573,044,000 573,044,000 36.衛生福利部社會及家庭 署105年8月3日社家幼字第 1050600744號函核定補助 106年度父母未就業家庭育 兒津貼實施計畫

  年 1 918,000 918,000 37.衛生福利部社會及家庭

署105年7月6日社家幼字第 1050115126號函核定補助辦 理106年度父母未就業家庭 育兒津貼發放人力補助計畫

(依105年度核定額度暫予 編列)

  年 1 158,229,000 158,229,000 38.衛生福利部社會及家庭 署105年8月8日社家支字第 1050900777號函核定補助辦 理106年度建構托育管理制 度實施計畫-就業者家庭部 分托育費用補助

  年 1 1,422,000 1,422,000 39.衛生福利部社會及家庭

署105年8月8日社家支字第 1050900777號函核定補助 106年度建構托育管理制度 實施計畫-地方政府專案人 力

  年 1 13,734,000 13,734,000 40.衛生福利部社會及家庭

署105年8月8日社家支字第

1050900777號函核定補助

105年度建構托育管理制度

(24)

上 級 政 府 補 助 收 入

| 計 畫 型 補 助 收 入

上 級 政 府 補 助 收 入

| 計 畫 型 補 助 收 入 計畫-就業者家庭部分托育 費用補助不足款

  年 1 54,760,000 54,760,000 41.衛生福利部社會及家庭 署105年8月8日社家障字第 1050708948號函核定補助 106年度身心障礙者日間照 顧及住宿式照顧費用補助

  年 1 1,480,000 1,480,000 42.衛生福利部社會及家庭

署105年8月8日社家障字第 1050708948號函核定補助 106年度身心障礙者輔具費 用補助

  年 1 51,958,000 51,958,000 43.衛生福利部社會及家庭 署105年8月9日社家老字第 1050800652號函核定補助 106年因應社會救助法修法 補助中低收入老人生活津貼   年 1 33,867,000 33,867,000 44.衛生福利部105年8月9日

社家障字第1050708957號函 核定補助106年度辦理身心 障礙者居家照顧服務   年 1 84,302,000 84,302,000 45.衛生福利部105年8月9日

社家障字第1050708957號函 補助106年度辦理長照十年 計畫2.0推動49歲以下身心 障礙者照顧服務

  年 1 1,060,000 1,060,000 46.衛生福利部105年8月9日 社家障字第1050708957號函 核定補助106年度辦理八仙 樂園粉塵爆燃計畫

  年 1 1,155,110,000 1,155,110,000 47.衛生福利部社會及家庭 署105年8月9日社家老字第 1050800652號函核定補助 106年度「我國長期照顧十 年計畫2.0」

  年 1 135,497,000 135,497,000 48.衛生福利部105年8月10 日衛部會字第1052460427號 函核定補助106年因應社會 救助法修法補助低收入戶家 庭生活、就學生活費

  年 1 250,000 250,000 49.衛生福利部105年8月10

日衛部會字第1052460427號

函核定補助106年因應社會

救助法修法補助低收入戶病

(25)

上 級 政 府 補 助 收 入

| 計 畫 型 補 助 收 入

上 級 政 府 補 助 收 入

| 計 畫 型 補 助 收 入

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

住院膳食費

  年 1 3,050,000 3,050,000 50.衛生福利部105年8月10 日衛部會字第1052460427號 函核定補助106年因應社會 救助法修法補助低收及中低 收入醫療補助及住院看護費   年 1 5,521,000 5,521,000 51.衛生福利部105年8月10

日衛部會字第1052460427號 函核定補助106年度直轄市 及縣市政府進用社工人力   年 1 2,180,000 2,180,000 52.衛生福利部105年8月10

日衛部會字第1052460427號 函核定補助106年度社工人 身安全教育訓練、安全防護 設施設備、執行風險工作補 助費

  年 1 143,760,000 143,760,000 53.衛生福利部社會及家庭 署105年8月8日社家障字第 1050708948號函核定補助 106年配合社會救助法修法 補助辦理身心障礙者生活補 助

  年 1 401,000 401,000 54.衛生福利部社會及家庭

署105年8月19日社家幼字第 1050600876號函核定補助 106年父母未就業育兒津貼 業務宣導與教育訓練費用補 助計畫

  年 1 5,266,000 5,266,000 55.衛生福利部社會及家庭

署105年8月30日社家支字第 1050900838號函核定補助 105年度建構托育管理制度 實施計畫-就業者家庭部分 托育費用補助-補辦差額

(補辦預算)

(26)

雜 項 收 入

| 其 他 雜 項 收 入

雜 項 收 入

| 其 他 雜 項 收 入 細目與編號 雜項收入-其他雜項收入

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容:

二、法令依據:

1.本局委託民間辦理輔具資源中心業務,繳回盈餘收入。

2.中低收老人、中低身心障礙者及低收入戶生活補助溢領款。

3.婦幼青少年活動中心資源回收金、會員證補辦證、圖書室民眾影印及賠書款等雜項收 入。

4.本局以前年度歲出收回款項及各項補助、津貼溢領收回款。

5.已結束社會福利基金(附屬單位預算)辦理之平價住宅貸款、低收入戶及市民急難貸 款、低收入戶小本創業貸款、平民自強創業貸款等各項貸款收入。

依「財政收支劃分法」第29條規定辦理。

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計  

1,520,000  11080800210

 其他雜項收入

年 1 10,000 10,000 1.本局委託民間團體辦理輔 具資源中心業務,繳回盈餘 收入

  年 1 200,000 200,000 2.中低收老人、身心障礙者

及低收入戶生活補助溢領款

  年 1 30,000 30,000 3.婦幼青少年活動中心會員

證補辦證、圖書室民眾影印 及賠書款等雜項收入

  年 1 1,260,000 1,260,000 4.以前年度歲出收回款項及

各項補助、津貼溢領收回款

  年 1 20,000 20,000 5.已結束社會福利基金(附

屬單位預算)辦理之平價住

宅貸款、低收入戶及市民急

難貸款、低收入戶小本創業

貸款、平民自強創業貸款等

各項貸款收入

(27)

社 會 保 險

| 社 會 保 險 社

會 保 險

| 社 會 保 險

一、計畫內容: 全民健康保險補助:全民健康保險補助。

身心障礙者現金給付保險補助:身心障礙者現金給付保險補助。

國民年金保險補助:低收入戶、中低收入戶、輕度身心障礙者國民年金保險補助。

二、預期成果: 提昇市民生活品質。

歲 出 計 畫 說 明

業務計畫及工作計畫 名稱與編號

救助科、老福科、障福

科、兒少科、婦保科 2,791,463千元 承辦

單位

預算 金額 66080800201

社會保險-社會保險

分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說    明

合計 2,791,463,000 市款2,791,213,000元,收支

併列250,000元

01全民健康保險補助 2,052,787,000 市款2,052,537,000元,收支

併列250,000元

 0400 獎補助費 2,052,787,000 市款2,052,537,000元,收支

併列250,000元

  0430 社會保險負擔 2,052,787,000

年 1 68,421,000 68,421,000 低收入戶健康保險補助:

(1)低收入戶參加全民健康保 險住院膳食費補助。

(2)積欠保費之利息支出。

(3)街友健保費負擔。

年 1 250,000 250,000 衛生福利部105年8月10日衛 部會字第1052460427號函核 定補助106年度低收入戶健保 病患住院膳食費補助。(中 央補助)

年 1 312,773,000 312,773,000 1.補助設籍本市領有身心障 礙手冊/證明者參加全民健康 保險保費自付額。

2.5年還款計畫-100至102年非 法定健保自付額補助撥付未 足款。

3.本項經費共計445,273千

(28)

社 會 保 險

| 社 會 保 險 社

會 保 險

| 社 會 保 險

元,分別於本局單位預算編 列312,773千元及本市公益彩 券盈餘基金編列132,500千 元。

年 1 1,343,945,000 1,343,945,000 1.補助本市65歲以上老人參 加全民健康保險保險費自付 額。

2.5年還款計畫-100至102年非 法定健保自付額補助撥付不 足款。

3.本項經費共計1,588,062千 元,分別於本局單位預算編 列1,343,945千元,及本市公 益彩券盈餘基金編列244,117 千元。

年 1 748,000 748,000 弱勢兒童及少年健保費補 助,係補助寄養、委託收容 於安置機構之兒童及少年,

其監護人無力負擔之健保 費。

年 1 4,708,000 4,708,000 補助本市第3胎以上1歲前兒 童健保費自付額。

年 1 6,646,000 6,646,000 身心障礙者3-18歲子女健保 費補助。

年 1 315,296,000 315,296,000 全民健康保險費補助款還款 計畫-鄉鎮市區公所及委託安 置社福機構之低收入戶健保 費。

02身心障礙者現金給付保險補助 220,000,000 市款220,000,000元

 0400 獎補助費 220,000,000 市款220,000,000元

  0430 社會保險負擔 220,000,000

年 1 220,000,000 220,000,000 依據內政部92年4月11日台 (92)內社字第0920066824號令 修正發布「身心障礙者參加 社會保險保險費補助辦法」

第3-5條,補助本市身心障礙 者參加勞、農、公、軍保險 費補助,以自付者為限,由 戶籍所在地直轄市政府負 擔,極重、重度者全額補 助,中度者補助二分之一,

輕度者補助四分之一規定辦 理。

03國民年金保險補助 518,676,000 市款518,676,000元

(29)

社 會 保 險

| 社 會 保 險 社

會 保 險

| 社 會 保 險

分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說    明

 0400 獎補助費 518,676,000 市款518,676,000元

  0430 社會保險負擔 518,676,000

年 1 518,676,000 518,676,000 國民年金保險補助標準:

1.低收入戶:保險費由本府 全額負擔。

2.所得未達當年度最低生活 費1.5倍、且未超過台灣地區 平均每人每月消費支出之1倍 者,本府負擔保險費70%。

3.所得達當年度最低生活費 1.5倍,未達2倍且未超過台 灣地區平均每人每月消費支 出之1.5倍者,本府負擔保險 費55%。

4.極重度及重度身心障礙者

由中央補助全額保險費;輕

度身心障礙者,本府負擔保

險費27.5%,中央補助

27.5%。

(30)

社 會 救 助

| 老 弱 及 特 殊 市 民 收 容 給 養 計 畫 社

會 救 助

| 老 弱 及 特 殊 市 民 收 容 給 養 計 畫

一、計畫內容: 一般業務:貧困民眾急難救助、天然災害救助及精神病患收容。

精神病患及老弱市民委託收容暨特別補助:精神病患及老弱市民委託收容暨特別補助。

街友收容:街友收容。

二、預期成果: 濟貧救急,改善低收入者生活;加強照顧精神病患,改善其生活;加強照顧本市街友,減少社會問 題及改善其生活。

歲 出 計 畫 說 明

名稱與編號 救助科 83,938千元

單位 金額

社會救助-老弱及特殊市民收容給 養計畫

分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說    明

合計 83,938,000 市款83,938,000元

01一般業務 60,000 市款60,000元

 0100 人事費 20,000 市款20,000元

  0131 加班值班費 20,000

年 1 20,000 20,000 辦理業務逾時加班。

 0200 業務費 40,000 市款40,000元

  0203 通訊費 2,000

年 1 2,000 2,000 1.通知申請人行政處分及領

取補助等郵票費。

2.與各區公所、申請人及民 間慈善機構業務聯絡電話 費。

  0250 按日按件計資酬金 5,000

年 1 5,000 5,000 召開評鑑委員會會議或辦理

座談會專家學者出席等費 用。

  0279 一般事務費 8,000

年 1 8,000 8,000 1.辦理貧困市民急難救助、

精神病患、老弱市民之收容

養護等業務所需文具紙張。

(31)

社 會 救 助

| 老 弱 及 特 殊 市 民 收 容 給 養 計 畫 社

會 救 助

| 老 弱 及 特 殊 市 民 收 容 給 養 計 畫

分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說    明

2.市民申請救助所需就醫、

就養申請表件及災害救助相 關申請、調查表件等。

3.統計資料表製作材料及成 果照片費用等。

  0291 國內旅費 25,000

年 1 25,000 25,000 赴中央及業務相關之機關開

會、洽公旅費。

02精神病患及老弱市民委託收容 暨特別補助

74,955,000 市款74,955,000元

 0400 獎補助費 74,955,000 市款74,955,000元

  0431 社會福利津貼及濟助 74,955,000

年 1 48,518,000 48,518,000 精神疾病醫療養護院所收容 安置慢性精神障礙者。

年 1 26,432,000 26,432,000 1.補助65歲以上弱勢老人、

低收入戶老人及中低收入失 能老人機構安置養護費。

2.本項經費總計83,227千元,

分別於本局單位預算編列 26,432千元及本市公益彩券 盈餘基金編列56,795千元。

年 1 5,000 5,000 收容者死亡喪葬補助費。

03街友收容 8,923,000 市款8,923,000元

 0200 業務費 8,923,000 市款8,923,000元

  0221 稅捐及規費 56,300

年 1 54,350 54,350 本市街友中心公務車所需牌

照稅、燃料使用費(詳公務 車輛明細表)。

年 1 1,950 1,950 街友中心公務車所需車輛檢

驗費(詳公務車輛明細 表)。

  0231 保險費 8,745

年 1 8,745 8,745 本市街友中心公務車所需保

險費(詳公務車輛明細 表)。

  0250 按日按件計資酬金 248,000

年 1 248,000 248,000 夜間及例假日緊急街友個案

出勤處遇費及備勤費。

(32)

社 會 救 助

| 老 弱 及 特 殊 市 民 收 容 給 養 計 畫 社

會 救 助

| 老 弱 及 特 殊 市 民 收 容 給 養 計 畫

  0251 委辦費 8,373,000

年 1 5,057,000 5,057,000 委託民間團體辦理街友收容 業務及外展服務之相關費用 (含人事費、生活照顧費、公 共設施維護費、輔導活動 費、行政管理費及醫療費用 等)。

年 1 3,316,000 3,316,000 委託養護機構安置生活無法 自理街友之養護費。

  0271 物品 111,924

年 1 111,924 111,924 本市街友中心公務車所需之 油資(詳公務車輛明細 表)。

  0279 一般事務費 70,031

年 1 70,031 70,031 辦理街友中心之消防安檢費

用、訪視街友個案車資、訪 視人員保險費及零星雜支費 用。

  0282 車輛及辦公器具養護費 55,000

年 1 55,000 55,000 本市街友中心公務車所需養

護費(詳公務車輛明細

表)。

(33)

社 會 救 助

| 低 收 入 戶 暨 清 寒 市 民 救 助 計 畫 社

會 救 助

| 低 收 入 戶 暨 清 寒 市 民 救 助 計 畫

一、計畫內容: 一般業務:醫療補助、低收入戶家庭及身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼補助。

低收入戶暨清寒市民醫療及乘車船補助:低收入戶暨弱勢市民醫療及乘車船補助。

低收入戶生活扶助:低收入戶家庭生活補助、低收入戶子女生活扶助及就讀高中職以上就學生活補 助。

中低收入業務:經濟弱勢者急難救助。

急難及災害救助:民眾急難及災害救助。

二、預期成果: 濟貧救急,改善低收入者生活;改善中低收入戶老人及身心障礙者生活;濟助遭遇急難及災害事故 之市民,以安定其生活。

歲 出 計 畫 說 明

業務計畫及工作計畫

名稱與編號 承辦 救助科 1,828,813千元

單位

預算 金額 67080800202

社會救助-低收入戶暨清寒市民救 助計畫

分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說    明

合計 1,828,813,000 市款1,214,078,000元,收支

併列614,735,000元

01一般業務 1,175,000 市款1,175,000元

 0100 人事費 85,000 市款85,000元

  0131 加班值班費 85,000

年 1 85,000 85,000 辦理業務逾時加班。

 0200 業務費 1,090,000 市款1,090,000元

  0201 教育訓練費 2,000

年 1 2,000 2,000 教育訓練之相關費用。

  0203 通訊費 10,000

年 1 10,000 10,000 與中央、各區公所聯繫洽詢

業務之電話、郵資等。

  0250 按日按件計資酬金 34,000

年 1 34,000 34,000 辦理業務相關座談會、評鑑

專家學者出席及專業訓練講 師鐘點費等費用。

  0251 委辦費 800,000

(34)

社 會 救 助

| 低 收 入 戶 暨 清 寒 市 民 救 助 計 畫 社

會 救 助

| 低 收 入 戶 暨 清 寒 市 民 救 助 計 畫

年 1 800,000 800,000 委託各區公所辦理社會救助 所需費用。

  0271 物品 8,000

年 1 8,000 8,000 辦理社會救助業務購置消耗

或非消耗品。

  0279 一般事務費 217,000

年 1 217,000 217,000 1.印製醫療補助及各項業務 資料、報表所需費用。

2.辦理低收入戶健康保險、

醫療補助、收容養護工作會 議所需會場佈置、開會誤餐 費雜支等。

3.辦理業務所需文具紙張、

印製宣導、會議資料、調查 表及製發合辦單位感謝狀、

獎牌及宣導費用。

4.邀請社政相關人員個案研 討觀摩聯誼座談及各項宣導 費用。

5.召開業務檢討會務餐點、

雜支。

  0291 國內旅費 19,000

年 1 19,000 19,000 赴中央及業務相關之機關開

會、洽公旅費。

02低收入戶暨清寒市民醫療及乘 車船補助

12,848,000 市款8,734,000元,收支併列 4,114,000元

 0400 獎補助費 12,848,000 市款8,734,000元,收支併列

4,114,000元

  0431 社會福利津貼及濟助 12,848,000

年 1 2,384,000 2,384,000 補助低收入戶子女就讀高中 以上日間部免費乘車船,本 項經費總計3,611千元,分別 於本局單位預算編列2,384千 元及本市公益彩券盈餘基金 1,227千元。

年 1 1,750,000 1,750,000 1.依據本市經濟弱勢市民醫 療費補助辦法辦理市民醫療 補助。

2.公費收容養護市民健保不 給付醫療補助。

3.路倒病患醫療補助。

4.本項經費總計4,001千元,

分別於本局單位預算編列

1,750千元及本市公益彩券盈

餘基金2,251千元。

(35)

社 會 救 助

| 低 收 入 戶 暨 清 寒 市 民 救 助 計 畫 社

會 救 助

| 低 收 入 戶 暨 清 寒 市 民 救 助 計 畫

分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說    明

年 1 4,600,000 4,600,000 經濟弱勢市民重傷病住院看 護費總計15,750千元,分別 於本局單位預算編列4,600千 元及本市公益彩券盈餘基金 11,150千元。

年 1 3,050,000 3,050,000 衛生福利部105年8月10日衛 部會字第1052460427號函核 定補助106年度低收及中低收 入醫療補助及住院看護費補 助。(中央補助)

年 1 1,064,000 1,064,000 衛生福利部104年11月30日衛 部救字第1041363227號函核 定補助104年因應社會救助修 法補助辦理低收及中低收入 戶醫療及住院看護補助經費- 增加補助。(中央補助、補 辦預算)

03低收入戶生活扶助 1,787,293,000 市款1,179,110,000元,收支

併列608,183,000元

 0400 獎補助費 1,787,293,000 市款1,179,110,000元,收支

併列608,183,000元

  0431 社會福利津貼及濟助 1,787,293,000

年 1 40,000 40,000 補助低收入戶進修學(分)費。

年 1 494,154,000 494,154,000 辦理第1~3類低收入戶家庭生 活補助及低收入戶春節慰問 金。本項經費總計530,422千 元,分別於本局單位預算編 列494,154千元及本市公益彩 券盈餘基金36,268千元。

年 1 144,908,000 144,908,000 行政院主計總處103年10月28 日主預社字第1030102572B號 函以中央特別統籌分配稅款 補助各直轄市及縣(市)政府 103年因應社福津貼調增,補 助本市辦理低收入戶家庭生 活及就學生活補助-賸餘款於 以後年度賡續使用。(中央 補助)

年 1 135,497,000 135,497,000 衛生福利部105年8月10日衛 部會字第1052460427號函核 定補助106年度低收入戶家庭 生活、就學生活費補助。

(中央補助)

(36)

社 會 救 助

| 低 收 入 戶 暨 清 寒 市 民 救 助 計 畫 社

會 救 助

| 低 收 入 戶 暨 清 寒 市 民 救 助 計 畫

年 1 327,778,000 327,778,000 衛生福利部105年8月31日部 授家字第1050117298號函核 定以中央特別統籌分配稅款 補助各直轄市及縣(市)政 府因應社會福利津貼調整,

辦理106年度低收入戶家庭、

兒童及就學生活補助。(中 央補助)

年 1 325,473,000 325,473,000 低收入戶15歲以下子女生活 扶助,本項經費總計336,933 千元,分別於本局單位預算 編列325,473千元及本市公益 彩券盈餘基金11,460千元。

年 1 359,213,000 359,213,000 1.依據內政部80年8月13日台 (80)內政字第8071237號函核 定補助低收入戶子女就讀高 中以上就學生活補助。

2.本項經費總計519,504千 元,分別於本局單位算編列 359,213千元及本市公益彩券 盈餘基金編列160,291千元。

年 1 230,000 230,000 低收入戶孕產婦及嬰幼兒營 養補助。

04中低收入業務 5,079,000 市款2,784,000元,收支併列

2,295,000元

 0100 人事費 25,000 市款25,000元

  0131 加班值班費 25,000

年 1 25,000 25,000 辦理業務逾時加班。

 0200 業務費 5,054,000 市款2,759,000元,收支併列

2,295,000元

  0203 通訊費 177,000

年 1 177,000 177,000 1.電話費、郵資、網路撥接 費等。

2.平民住宅管理所需郵資及 電話費等。

3.辦理各類生活補助業務用 郵資、電話費。

4.各類津貼業務網路通訊 費。

  0213 資訊服務費 4,000

年 1 4,000 4,000 急難救助資料庫系統、社政

系統維護。

(37)

社 會 救 助

| 低 收 入 戶 暨 清 寒 市 民 救 助 計 畫 社

會 救 助

| 低 收 入 戶 暨 清 寒 市 民 救 助 計 畫

分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說    明

  0221 稅捐及規費 170,000

年 1 170,000 170,000 平價住宅地價稅及地政規 費。

  0250 按日按件計資酬金 2,305,000

年 1 10,000 10,000 辦理講習及研討會講師鐘點

費、出席費。

年 1 2,295,000 2,295,000 衛生福利部105年5月16日部 授家字第1050012442號函,

援例依105年度公益彩券回饋 金核定案件額度,暫予編 列。補助辦理106年中低、低 收入戶促進就業服務方案。

(中央補助)

  0251 委辦費 2,080,000

年 1 236,000 236,000 委託區公所辦理中低收入審 核業務行政費及相關物品 費。

年 1 894,000 894,000 委託區公所辦理津貼行政補 助費及相關物品費。

年 1 950,000 950,000 委託區公所辦理生活補助行 政補助費及相關物品費用。

  0271 物品 59,000

年 1 59,000 59,000 1.碳粉、墨水匣、業務所需 事務用具等消耗品及非消耗 品。

2.電腦及列(影)印設備所需墨 水匣、碳粉等耗材及隨身 碟、光碟片、磁片等。

3.伺服器零件汰舊換新及文 具紙張、表格印刷、碳粉、

色帶暨墨水匣等。

  0279 一般事務費 224,000

年 1 224,000 224,000 1.業務用文具、紙張、碳 粉、簡介、資料裝訂、表格 印製等費用。

2.會談室杯水、消毒水、芳 香劑、衛生紙等清潔用具。

3.環境外牆清潔維護、保 全、建物公共安檢、消防檢 修分攤等經費。

4.印製各區津貼補助核銷名

冊、宣導簡介及說帖、申請

表格、統計報表等相關資

料。

(38)

社 會 救 助

| 低 收 入 戶 暨 清 寒 市 民 救 助 計 畫 社

會 救 助

| 低 收 入 戶 暨 清 寒 市 民 救 助 計 畫

5.文具紙張等。

6.辦理津貼補助業務座談 會、會務法令講習及研討 會。

  0291 國內旅費 35,000

年 1 35,000 35,000 辦理講習及研討會講師交通

費。

05急難及災害救助 22,418,000 市款22,275,000元,收支併列

143,000元

 0200 業務費 90,000 市款90,000元

  0250 按日按件計資酬金 12,000

年 1 12,000 12,000 辦理民防、災害及其他相關

業務講師費。

  0271 物品 17,000

年 1 17,000 17,000 辦理民防、災害及其他相關

業務所需消耗及非消耗品。

  0279 一般事務費 30,000

年 1 30,000 30,000 辦理研習、座談會等所需文

具、印刷費、餐點費及場地 佈置費等。

  0291 國內旅費 31,000

年 1 31,000 31,000 辦理研習、座談會等所需講

師交通費及赴業務相關機關 開會、洽公旅費。

 0400 獎補助費 22,328,000 市款22,185,000元,收支併列

143,000元

  0431 社會福利津貼及濟助 22,328,000

年 1 4,185,000 4,185,000 天然災害救助金、災民救濟 物資、災防整備及災民收容 場所佈置費用。

年 1 18,000,000 18,000,000 補助區公所及原民會辦理民 眾急難救助金,本項經費總 計27,501千元,分別於本局 單位預算編列18,000千元及 本市公益彩券盈餘基金9,501 千元。

年 1 143,000 143,000 衛生福利部104年12月15日衛

部救字第1040032738號函核

定104年公彩回饋金「強化災

(39)

社 會 救 助

| 低 收 入 戶 暨 清 寒 市 民 救 助 計 畫 社

會 救 助

| 低 收 入 戶 暨 清 寒 市 民 救 助 計 畫

分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說    明

害救助整合創新方案」補助

辦理全國災害救助研討論壇

計畫。(中央補助、補辦預

算)

(40)

一 般 行 政

| 行 政 管 理 一

般 行 政

| 行 政 管 理

一、計畫內容: (一)物品採購及保管。

(二)財務管理。

(三)事務管理。

(四)車輛統一管理及加強車輛保管養護。

(五)文書管理。

(六)不屬其他科室業務。

二、預期成果: 加強行政管理、提高行政效率。

歲 出 計 畫 說 明

名稱與編號 秘書室 247,294千元

單位 金額

一般行政-行政管理

用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說    明

合計 247,294,000 市款247,294,000元

0100 人事費 230,383,000 市款230,383,000元

 0102 政務人員待遇 1,520,100

人x月 1×12 126,675 1,520,100 詳人事費彙計表。

 0103 法定編制人員待遇 110,342,900

年 1 110,342,900 110,342,900 詳人事費彙計表。

 0104 約聘僱人員待遇 51,111,000

年 1 45,758,000 45,758,000 本局約聘人員每月薪資。

年 1 5,353,000 5,353,000 本局約僱人員每月薪資。

 0105 技工及工友待遇 6,000,000

年 1 6,000,000 6,000,000 詳人事費彙計表。

 0111 獎金 32,634,000

年 1 10,000,000 10,000,000 本局人員考績獎金,詳人事 費彙計表。

年 1 5,834,000 5,834,000 約聘僱人員依相關規定支領

之獎金。

(41)

一 般 行 政

| 行 政 管 理 一

般 行 政

| 行 政 管 理

用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說    明

年 1 16,800,000 16,800,000 本局人員年終工作獎金,詳 人事費彙計表。

 0121 其他給與 4,488,000

人 96 16,000 1,536,000 約聘僱人員休假旅遊補助。

年 1 2,912,000 2,912,000 本局人員休假旅遊補助,詳 人事費彙計表。

年 1 40,000 40,000 約聘僱人員非上班時間處遇

費。

 0131 加班值班費 2,295,000

年 1 85,000 85,000 急辦業務逾時加班費。

年 1 250,000 250,000 駕駛人員逾時加班費。

年 1 160,000 160,000 府會聯絡人員職務加班費。

年 1 1,800,000 1,800,000 本局人員不休假加班費,詳 人事費彙計表。

 0142 退休離職儲金 3,000,000

年 1 3,000,000 3,000,000 約聘僱人員依法提撥之離職 儲金。

 0151 保險 18,992,000

年 1 2,760,000 2,760,000 約聘僱人員之健保費。

年 1 8,680,000 8,680,000 本局人員健保保險費,詳人 事費彙計表。

年 1 3,920,000 3,920,000 本局人員公保保險費,詳人 事費彙計表。

年 1 3,632,000 3,632,000 約聘僱人員之勞保費。

0200 業務費 15,705,000 市款15,705,000元

 0201 教育訓練費 70,000

年 1 70,000 70,000 實施員工教育訓練費之相關

費用。

 0203 通訊費 850,000

年 1 850,000 850,000 GSN社政專線月租費、郵 資、電話費及其他網路通訊 費等。

 0213 資訊服務費 670,000

(42)

一 般 行 政

| 行 政 管 理 一

般 行 政

| 行 政 管 理

年 1 270,000 270,000 資訊設備維修費。

年 1 400,000 400,000 各中心資訊設備維修費。

 0214 其他業務租金 212,060

年 1 102,060 102,060 公務車租金。

年 1 110,000 110,000 影印機租金。

 0221 稅捐及規費 375,902

年 1 257,630 257,630 車輛牌照稅及燃料使用費

(詳公務車輛明細表)。

年 1 113,172 113,172 1.鼓山區鼓山2路121-1號房屋 稅29,416元。

2.楠梓區藍昌段3小段204、

204-5、205地號地價稅83,756 元。

年 1 5,100 5,100 車輛之檢驗費用(詳公務車

輛明細表)。

 0231 保險費 74,430

年 1 74,430 74,430 係車輛保險費(詳公務車輛

明細表)。

 0249 臨時人員酬金 9,476,677

人 29 326,781.96 9,476,677 業務助理及臨時人力共計29 名每月薪資及勞、健保費、

勞工退休金等費用。

 0271 物品 1,052,660

年 1 240,000 240,000 因應業務所需之碳粉、墨水 匣等消耗或非消耗品購置費 用。

式 1 22,000 22,000 購置本局辦公用文書資訊軟

體。

年 1 790,660 790,660 係車輛汽油費(詳公務車輛 明細表)。

 0279 一般事務費 1,082,531

年 1 912,531 912,531 員工業務用紙張、文具、印 刷、影印紙、影印費、辦公 室清潔用品、雜支等。

年 1 170,000 170,000 公務人員健康檢查。

1.機關首長或職務列等最高

第13職等以上且經銓審第13

參考文獻

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